×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456

    Счет 70 списать

    Добрый День! Скажите пожалуйста могу ли я со счета 70 списать на 91???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Скажите пожалуйста могу ли я со счета 70 списать на 91???
    Задолженность по зарплате????
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Что такое "списать"?
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Вот если честно то там кампот. Сотрудников нет 2008,2009 год и еще не ясно в итоге должен ли кто нибудь что нибудь или нет. просто с 2008 года каждого сотрудника перелопачивать не очень хочется да и время на это очень много надо.
    Попробую объяснить но не знаю можно ли вообще это объяснить: декабрь 2008г. смотрю сотрудник иванов в расчетной ведомости в Зике выплачено 1000 смотрю саму выплату там 900 открываю расчетку по Иванову в расчетке стоит 1000 выплачено прям из расчетки открываю выплату нахожу Иванова по списку там 900. - вот и другой товаришь Сидоров у него наоборот в самой ведомости на выплату 1500 в расчетке и расчетной ведомоти 1000, смысл такой что из за этих кампотов не идут сальдо по сч 70 с Зиком вот и подумала может тупо списать под реальный остаток и все т.к. эти да и все сотрудники здесь больше не работают. и прошло уже более 3х лет

  5. #5
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    может тупо списать под реальный остаток
    Я в свое время так и сделала, когда восстанавливала учет одной фирме
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Я в свое время так и сделала, когда восстанавливала учет одной фирме
    Ну я не восстанавливаю а пытаюсь привести все более менее в соответствие - готовиться организация к закрытию а тут куда не глянь тихий ужас. и все лохматые года

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Нужно провести инвентаризацию расчетов по счету 70 (т.е. выбрать на какую-то дату все неоплаченные ведомости), а разницу убрать на 91.
    А если "компот" только в ЗиКе, а в бухгалтерии правильно, то никаких проводок и не надо, сделайте отметки о выплате, чтобы хвосты не болтались, и всё.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    теоретически все не выплаченные вовремя суммы должны были быть отнесены на счет депонированной зарплаты.

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Вот если честно то там кампот.
    данные в ЗИКе и бухской программе совпадают?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    [QUOTE=Анжелика Ник;53707490]данные в ЗИКе и бухской программе совпадают?[/QUOT

    по месяцам смотрела ест ьрасхождения в бух программе выплаты то полностью прошли а в зике писала выше в ведомости одна а в расчетке другая- поэтому несовсем есть месяца где совпадают обороты а есть где нет

  11. #11
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Мы вообще в зарплатной программе выплаты отслеживаем очень условно - отмечаем, что выплата прошла, иногда даже раньше фактической выплаты.Поэтому, имхо, ничего страшного, если в бухгалтерии все правильно - подгоняйте Зик под нее.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    если в бухгалтерии все правильно - подгоняйте Зик под нее.
    согласна

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Знаете что я еще обнаружила видимо с этого и надо было начинать перенесены остатки из старой базы неверно : в старой базе на 31.12.07 = дт 30000 в новой Дт 6200, в Зике = КТ 4200- думаю в зике самая верная цифра

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    А фактически что? Получается, что выплачена в январе 2008 года зарплата в сумме 10400, которой не было на остатке на 01.01.08, правильно? И соответственно, на 01.01.12, та же разница?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    В общем вот какая штука: сравнила начисления за 2007 год между зиком и 1с - не идут конкретно. в 2008 идут. на выплаты я думаю стоит ориентироваться по 1с все же. сальдо и на 01.01.07 не идет - что с этим делать?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    В общем вот какая штука: сравнила начисления за 2007 год между зиком и 1с - не идут конкретно. в 2008 идут. на выплаты я думаю стоит ориентироваться по 1с все же. сальдо и на 01.01.07 не идет - что с этим делать? Как выровнять сальдо и какое верное в итоге теперь тоже не ясно, то что мы выплатили за в мае за апрель фактически работающим сотрудникам?

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Единственный способ, как я уже писала тут выше, провести инвентаризацию, например, на 01.05.12. Сальдо по К-ту сч.70 должно быть равно сумме, фактически не выплаченной сотрудникам на 01.05.12 по всем ведомостям. Сюда могут попасть и задолженности по з/пл. и депоненты, если не были правильно отражены.
    Если будете уверены, что все ведомости нашли и сложили, то это и будет правильная сумма, от неё и плясать.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    я что то недопонимаю- на 01.05.12 я знаю сколько я должна выплатить ныне работающим сотрудникам (их 3-е) и есть 2 суммы задолженность работника и неоплаченная давно уволенному сотруднику получается что бы мне выяснить про возможные остатки других лиц мне всю историю поднимать нужно?

  19. #19
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    на 01.05.12 я знаю сколько я должна выплатить ныне работающим сотрудникам
    Это и есть ваше сальдо по счету 70 на 01.05.12
    Остальное спишите
    У вас сотров 3-е, у меня было 2 фирмы со среднесписочной - около 100 каждая, и ни одной бумажки по зарплате, инвентаризировать было нечего, я просто откорректировала счет 70 под остаток текущей невыплаченной зарплаты и все
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Спасибо пожалуй это единственный выход

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    А скажите еще их списывать в доходы не облагаемые?

  22. #22
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    я на всякий случай списала в облагаемые, т.к. очень сложно будет доказать, что в расходы эти суммы не попали когда-то
    и что это на самом деле не невостребованная зад-ть по з/плате
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    Я все обороты 70 счета подчистила через 84 счет бухсправкой - написала комментарий- что технические ошибки программы при переносе данных между программами. П.ч. на проверку ИФНС передавались ведомости из ЗиК , по ним смотрелись начисленные зарплаты, удержанные НДФЛ и т.д. и платежные ведомости тоже оттуда выгружались в бухгалтерию. отыскать за несколько лет каждого сотрудника - просто нереально-юыло кучу задвоенных сотрудников
    сотрудников сменивших фамили и т.д....

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    А НДФЛ так же можно выровнять?

  25. #25
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    НДФЛ - это расчеты с бюджетом, для того, чтобы определить точную сумму с бюджетом, надо сверяться с ИФНС.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Карточку расчетов с бюджетом смотрите. Если не сойдется (естественно с учетом, что платим каждый месяц, а отчитываемся раз в год), то 70счетом поиграйте- не просто ж так расхождения.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)