×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2012
    Сообщений
    15

    Помогите учет ТМЦ и НДС

    Здравствуйте! пишет вам очередной неопытный бухгалтер
    подскажите, пожалуйста, как правильно оформить следующие операции.

    наша компания заказала издательству книги с целью перепродажи. от типографии получены тов.накладная, сч-ф, т.е. книги приходуются как товар:
    Дт 41 Кт 60 100 ру
    Дт 19 Кт 60 18 ру (учла ндс)
    Дт 68.ндс Кт 19 18 ру (на вычет)

    продажа НЕ является осн видом деят-ти
    книги теперь продаем, дороже, чем приобрели, т.е. допустим напечатали за 118 ру (в т.ч. 18% НДС =18 ру), продаем за 220 ру (в т.ч. 10% НДС =20ру). т.е. так:
    Дт 91.1 "проч.доходы" Кт 62 200ру ?
    Дт 91.2 "проч.расходы" Кт 41 100ру ?

    как учесть НДС?
    Дт 91.2 "проч.расх." Кт 68.ндс 20 ру ?

    а с 91 счета потом куда?

    и еще один вопрос. часть книг начальство раздарило без всяких оправдательных документов "на представительские нужды". как их учесть? делать акт о списании?
    раздаренные книги ведь тоже являются объектом НДС? как правильно учесть?

    Помогите, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от klaraschwarz Посмотреть сообщение
    Дт 91.1 "проч.доходы" Кт 62 200ру ?
    Дт 91.2 "проч.расходы" Кт 41 100ру ?

    как учесть НДС?
    Дт 91.2 "проч.расх." Кт 68.ндс 20 ру ?
    Дт 62 Кт 91.1 220= реализовано с НДС
    Дт 91.2 Кт 68.2 20= начислен НДС к уплате
    Дт 91.2 Кт 41 100= списана ст-ть реализованного товара

    Цитата Сообщение от klaraschwarz Посмотреть сообщение
    а с 91 счета потом куда?
    В общем порядке закроется 91 счет.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2012
    Сообщений
    15
    Спасибо!
    Но вопрос:
    в общем порядке это как?
    разницу 91.1 и 91.2 нужно списать на 91.9 (???) который потом на счет 99.
    как с Кт 91.1 и с Кт 91.2 списать на 91.9, чтобы потом списать Дт 91,9 Кт 99 = прибыль
    расскажите, пожалуйста, как 91 счет правильно закрыть, чтобы не было сальдо!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от klaraschwarz Посмотреть сообщение
    расскажите, пожалуйста, как 91 счет правильно закрыть, чтобы не было сальдо!
    А Вы это в рукопашную делаете что-ли?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2012
    Сообщений
    15
    к сожалению да, начальство пока экономит на программе

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.05.2012
    Сообщений
    15
    как выяснилось, тут нельзя использовать 91 счет, т.к. по ПБУ 9/99 там учитываются суммы, возникшие по другим фактам хоз-ой деят-ти. нужно использовать счет продаж 90. спасибо, что пытались мне помочь

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от klaraschwarz Посмотреть сообщение
    тут нельзя использовать 91 счет
    Можно, если реализацию через 91-й отражаете.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Можно, если реализацию через 91-й отражаете.
    А какое здесь основание реализацию через 91 проводить? Это явно не продажа своих материалов, ОС и т.п.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Согласен.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)