×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2011
    Сообщений
    30

    Электронные билеты

    Добрый день, уважаемые бухгалтера!

    В командировку ездили сотрудники офиса. Для них были куплены электронные билеты (имеется распечатка маршрут-квитанции). Вернулись, все добросовестно предоставили посадочный талон! Все замечательно))) Вопрос по бухгалтерии. Как принимать, как проводить, какими датами. Я нашла такое мнение :

    ""Как отразить в бухучете приобретение командированному сотруднику электронного билета на проезд к месту командировки (обратно) железнодорожным транспортом. Организация не получает контрольный купон электронного билета, оформленный на бланке строгой отчетности

    С.В. Разгулин
    заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
    Электронный билет представляет собой документ, используемый для удостоверения договора перевозки пассажира, в котором информация о железнодорожной перевозке представлена в электронно-цифровой форме и содержится в автоматизированной системе управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте. Такое определение содержится в приказе Минтранса России от 31 августа 2011 г. № 228. Таким образом, электронный билет не является бумажным документом. Поэтому в отличие от билетов в бумажной форме учесть его в кассе организации в составе денежных документов невозможно (Инструкция к плану счетов).

    Покупку электронного железнодорожного билета отразите в бухучете как обычную оплату услуг сторонней организации:

    Дебет 76 (60) Кредит 51
    – оплачен электронный железнодорожный билет, приобретенный для сотрудника, направленного в командировку (на основании платежного поручения).

    После того как сотрудник предъявит документы, подтверждающие поездку, спишите стоимость электронного билета на затраты (п. 5, 7 ПБУ 10/99).

    В учете отразите это так: Дебет 26 (20, 25, 44...) Кредит 76 (60)
    – отнесена стоимость проездного билета на расходы организации."



    Допустим что так, но меня смущает "После того как сотрудник предъявит документы, подтверждающие поездку, спишите стоимость электронного билета на затраты (п. 5, 7 ПБУ 10/99)." Допустим он предоставил эти документы, и куда их прикладывать в итоге, это самое подтверждение!!!??? Товарищи бухгалтера, вы как считаете?

    И какой датой провести проводку Д26 К76 отнесена стоимость проездного билета на расходы организации?

    Я запуталась((((
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Иришка Осень Посмотреть сообщение
    Допустим он предоставил эти документы, и куда их прикладывать в итоге, это самое подтверждение!!!??
    Сотрудники а/о по командировке сдают?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2011
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Сотрудники а/о по командировке сдают?
    В этом то и загвоздка. По обычным билетам все просто. Фирма купила билеты. Оприходовала на 50.03. Потом выдала под.отчетнику. Далее под.отчетник приехал и отчитался. Здесь понятно и с проводками, и с датами.

    А в данном случае речь идет об электронных билетах. По факту они не имеют материальной основы. И соответсвенно мы не можем их оприходовать на 50.03. Получается их нужно положить бы в кассу, или в сейф. Но ведь ложить то и нечегО! Вы понимаете о чем я!? И как раз в мнение, которое я написала в 1-м сообщении написано "Поэтому в отличие от билетов в бумажной форме учесть его в кассе организации в составе денежных документов невозможно (Инструкция к плану счетов)."
    Получается АО тут не надо? Или все же надо.....
    Яне знаю как остальные, но когда я летаю по электронным билетам, я вручаю паспорт сотруднику аэропорта, а он мне посадочный талон!

  4. #4
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Билеты-то кто купил: сотрудники или фирма?
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2011
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Билеты-то кто купил: сотрудники или фирма?
    Билеты купили по безналу, фирма.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Иришка Осень Посмотреть сообщение
    Вы понимаете о чем я!?
    Конечно, понимаем. Потому и задала вопрос про а/о, в составе командировочных ведь не только перелет имеет место быть. Вы под отчет какие-либо деньги выдаете? И в какой момент/на основании какого документа признаете прочие расходы (жилье, суточные и т.д.)?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2011
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Конечно, понимаем. Потому и задала вопрос про а/о, в составе командировочных ведь не только перелет имеет место быть. Вы под отчет какие-либо деньги выдаете? И в какой момент/на основании какого документа признаете прочие расходы (жилье, суточные и т.д.)?
    Сотрудникам была выдана сумма суточных. А так же на основании приказа о командировке, ген.дир (тоже был в этой командировке) оплатил всем 4-м проживание. В приказе указано, что он имеет право оплатить сумму проживанию таким то сотрудникам. Есть чек с гостиницы, выписка со счета. Директор по этому поводу принес ао. Соответственно ао был проведен датой утверждения этого ао. По факту рабочей датой, следующей после дня возвращения из командировки. Таким образом в расходы проживание я включу днем утверждения ао. До суточных честно говоря еще руки не дошли, застряла на проезде(((((

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Сотрудники прибыли на работу, закрыли свои КУ и сдали посадочные? Списывайте в расходы этой датой.

  9. #9
    Lianka
    Гость
    А я в догонку продолжу тему. У нас такая ситуация- зам.дир оплатил работникам авиабилеты. Он принес маршрут/квитанции и квит.-сервисный сбор за оформление. По сути посадочный талон является док-ом, но зам. деньги потратил типа свои и надо возместить. Как все это оформить и провести. Замучилась уже в поиске информации

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    76 71
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2011
    Сообщений
    30
    Я бы сделала приказ о том, что директор имеет право покупать билеты на остальных сотрудников, и можно привязать конкретно к этой поездке, тогда список сотрудников кто ездил. + в этом же приказе - возместить ему всю сумму потраченных денег путем выплаты на карту или через кассу.
    И наверно логично чтобы составить один аван.отчет на все билеты, к нему прикрепить все посадочные билеты. Все равно это уйдет на затратные счета.

  12. #12
    Lianka
    Гость
    Цитата Сообщение от Иришка Осень Посмотреть сообщение
    Я бы сделала приказ о том, что директор имеет право покупать билеты на остальных сотрудников, и можно привязать конкретно к этой поездке, тогда список сотрудников кто ездил. + в этом же приказе - возместить ему всю сумму потраченных денег путем выплаты на карту или через кассу.
    И наверно логично чтобы составить один аван.отчет на все билеты, к нему прикрепить все посадочные билеты. Все равно это уйдет на затратные счета.
    Дело в том, что купили заранее на самолет из москвы, организация у нас не в москве находится. Купили билеты 28.06 на вылет 02.07. Так что посадочные привезут в лучшем случае в конце июля сами работники.

  13. #13
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    для того, чтоб возместить потраченные замом деньги, никаких посадочных не нужно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А зачем они вам сейчас? 71 счет директора без посадочных закрывается по документам, подтверждающим оплату билетов.

  15. #15
    Lianka
    Гость
    А посадочные потом подшить к а/о работников после приезда из командировки , но не возмещать за проезд(пролет)? Так понимаю? Отчитаться то они должны, что все-таки летали, а не пешком ушли

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    и в расходы включить по факту их полета
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    А если сотрудник не сдает авансовый по командировке, т.к. командировка однодневная, суточные не выплачивали, то куда подшивать посадочные талоны, распечатку электронного билета, а также командировочное удостоверение?

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Елена3184 Посмотреть сообщение
    т.к. командировка однодневная,
    это не повод не сдавать АО.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это не повод не сдавать АО.
    А что писать в а/о , если нет никаких расходов по командировке? билеты приобретаются через агентство. электронные билеты через 50.3 я не провожу.

  20. #20
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Елена3184 Посмотреть сообщение
    билеты приобретаются через агентство
    а списываются на основании как раз АО.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну вот вместе с командировочным все сшить и положить в папочку первичных документов. Ну или где вы там первичку храните..

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ZZZhanna, нет тут никакого АО, поскольку никто подотчета работнику не давал.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вот вместе с командировочным все сшить и положить в папочку первичных документов. Ну или где вы там первичку храните..
    Командировочные я обычно подшиваю к АО. А тут что-то заморочилась. Спасибо.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Над.К, а подскажите, еще пожалуйста. НДС к вычету по билетам принимается на основании распечаток электронных билетов (НДС в них выделен) или же можно принять к вычету на основании счета-фактуры, выставленной агентством?

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    на основании билетов
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    19.08.2010
    Сообщений
    112
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    на основании билетов
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)