×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219

    Взаимозачет: как правильно оформить ?

    Добрый день, уважаемые Клерки!

    Помогите разобраться, запуталась.
    С Арендодателем заключили договор на ремонт арендуемого офиса в счет арендной платы. Ремонт выполнили собственными силамии с привлечением третьих лиц. Предоставили Арендодателю копии документов на расходы по ремонту.
    А вот теперь самое интересное (и непонятное для меня).
    Расходы по ремонту ставлю на учет у себя. С Арендодателем подписан Акт взаимозачета.
    Как это все правильно должно быть оформлено? Я запутулась.

    Спасибо заранее.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Расходы по ремонту ставлю на учет у себя.
    дт 60 кт 51 оплачены расходы


    дт 76 расходы на ремонт кт 60 расходы на ремонт
    дт 76(60) аренда кт 76 расходы на ремонт

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Ремонт Вы делали для арендодателя. То есть Вы - генподрядчик.
    Дебет 20 Кредит 60, 10, 70, 69 и пр.- выполнили ремонт своими и привлеченными силами
    Дебет 19 Кредит 60 - НДС по субподрядчику
    Дебет 68 Кредит 68 - приняли к вычету НДС
    Дебет 62 Кредит 90 передали ремонт арендодателю
    Дебет 90 Кредит 68 - НДС от реализации
    Дебет 90 Кредит 20 - расходы на ремонт
    Дебет 60 Кредит 62 зачет выручки от ремонта ар/платой

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Ремонт Вы делали для арендодателя. То есть Вы - генподрядчик.
    Дебет 20 Кредит 60, 10, 70, 69 и пр.- выполнили ремонт своими и привлеченными силами
    Дебет 19 Кредит 60 - НДС по субподрядчику
    Дебет 68 Кредит 68 - приняли к вычету НДС
    Дебет 62 Кредит 90 передали ремонт арендодателю
    Дебет 90 Кредит 68 - НДС от реализации
    Дебет 90 Кредит 20 - расходы на ремонт
    Дебет 60 Кредит 62 зачет выручки от ремонта ар/платой
    Почему я должна реализацию отписать (со всеми вытекающими последствиями-прибыль, НДС)? Другого варианта нет?

  5. #5
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    У вас же взаимозачет 60-62. Вы им должны за аренду (Кт 60), они вам за ремонт (Дт 62). Без реализации взаимозачет не получится сделать. А как вы хотели не начислять налоги с реализации, но уменьшить свои налоги на аренду за эти "взаимозачетные" месяцы. Так не бывает.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Без реализации взаимозачет не получится сделать.
    Насколько я понимаю, сначала должна быть реализация, а потом взаимозачет, а не наоборот.
    Реализацию мы не отписывали, а Арендодатель прислал акт взаимозачета на сумму ремонта. Вот я и не понимаю, как мне это оформить - поэтому обратилась на форум.
    Мои руководители говорят, что договор на ремонт не заключали, была просто устная договоренность, что мы делаем ремонт офиса, Арендодателю показываем документы на сумму затрат по ремонту и эта сумма идет в зачет арендной платы.
    Хотя в Акте взаимозачета Арендодателя указан № и дата договора.
    Посоветуйте как разрулить правильно ситуацию. Я вижу 2 варианта:
    1. Арендатор уменьшает сумму арендной платы на сумму наших затрат по ремонту (предпочтительный вариант, т.к. нет реализации)
    2. Официальная реализация и акт взаимозачета на сумму ремонта.

    Спасибо заранее за советы.
    Последний раз редактировалось Светик Б.; 25.05.2012 в 14:36.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    договор на ремонт не заключали, была просто устная договоренность
    И как Вы хотите устную договоренность в учете отразить?
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Я вижу 2 варианта:

    По 1-му варианту арендодатель просто уменьшает сумму ар. платы на сумму затрат по ремонту, допустим, доп. соглашением.
    2-й вариант самый грамотный.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    [QUOTE=Server56;53717653]И как Вы хотите устную договоренность в учете отразить?

    Я поэтому к Вам и обращаюсь, потому, что не знаю, как мне все это грамотно оформить.
    Реализацию если показать, то уточненки нужно сдавать по прибыли, НДС. Не очень хочется.
    Буду созваниваться с Арендодателем - может он объяснит, как видит эту ситуацию.
    Последний раз редактировалось Светик Б.; 28.05.2012 в 09:59.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Подпишите акт этим кварталом

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Подпишите акт этим кварталом
    Акт на оказанные услуги или Акт сверки?
    Запуталась окончательно...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    А самое интересное, что офис этот с февраля месяца мы уже не арендуем - съехали. Как быть?

  12. #12
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Сделайте реализацию вторым кварталом и взаимозачет вторым кварталом.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    219
    Спасибо за советы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)