×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    счет 70 -дебетовый остаток

    Коллеги, помогите, пожалуйста, возник спор с главбухом по такому вопросу: сотрудник уходит в отпуск в начале июля, отпускные выплатить мы должны в конце июня, правильно ли я понимаю, что проводка Д96 К 70 ( в компании есть резерв на отпускные) на сумму начисленных отпускных возникнет только в июле, в проводка Д70 К 51 на сумму выплаченных отпускных - в июне, т.е. будет по этому сотруднику "висеть" дебетовый остаток по сч 70, по сути как выплаченный ему аванс. Все ли верно?
    Спасибо огромное!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    возник спор с главбухом
    а Вы там кто по должности?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а Вы там кто по должности?
    я там просто бухгалтер это мой первый расчет отпускных, раньше никогда не имела дела с кадрами, поэтому не совсем понимаю, что смущает начальника

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    бухгалтерия - не парламент... раз ГБ сказала - отвечайте "Есть!" и исполняйте.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    бухгалтерия - не парламент... раз ГБ сказала - отвечайте "Есть!" и исполняйте.
    что не парламент - так это,да, понятно, я не могу никак понять отчего не может быть дебетового остатка по сч.70, именно это не нравится ГБ

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    70-й счёт пассивный... и ГБ не нравится, когда в ОСВ по счёту по аналитике на одном из ФИО возникает красный минус по кредиту...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    70-й счёт пассивный... и ГБ не нравится, когда в ОСВ по счёту по аналитике на одном из ФИО возникает красный минус по кредиту...
    О! кажется, поняла, наконец.
    Генук, а можете еще проводки проверить, вот что получилось:

    В Январе-июне Д 44 К 96 130,2 начисление резерва отпускных (100 р отпускные+30,2 начисленнные взносы)
    Д 09 К 68 26,04 отражен ОНА

    в июне Д 96 К 70 100,0 начислены отпускные
    Д 96 К 69 30,2 начислены страховые взносы с отпускных
    Д 70 К 51.1. 87,0 выплачены отпускные
    Д 70 К 68 13,0 удержан НДФЛ
    Д 68 К 51 13,0 перечислен НДФЛ
    Д 69 К 51.1. 30,2 перечислены взносы с отпускных

    в июль Д 68 К 09 26,04 учтены в целях н/о суммы отпускных ( погашение ОНА)

    похоже на правду?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)