Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Обращаюсь к Вам за помощью, опыта совсем нет. П/п на УСН 6%. Сотрудники приносят чеки с заправок для возмещения им расходов на бензин. Никаких приказов, распоряжений по этому поводу нет, путевые листы не заполнялись никогда. Бухгалтер списывала данные расходы в авансовом отчете сразу на затратные счета с приложением чека к авансовому. Каким образом наиболее верно на данном п/п нужно списывать ГСМ, дабы это не противоречило законам и положениям и не привело к проблемам и штрафам при возможной проверке? Заранее благодарю всех, кто откликнется!![]()





И при аренде, и при проведение по чекам = доход сотрудника=НДФЛ. В чём разница?