×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600

    Аванс с неизвестным НДС

    Имеется рамочный договор на услуги, оказываемые ежемесячно как с НДС 18%, так и без него. Покупатели бросают аванс, когда им вздумается, могут на месяц, могут на полгода вперед. Заранее я, естественно, не могу знать, сколько и каких услуг будет оказано, соответственно со всей суммы аванса начисляю НДС 18/118. А вот как быть дальше?

    Скажем, аванс поступил в июне: 118 000
    Начислили НДС: 18 000

    Акт за июнь всего на: 27 000
    в т.ч. НДС: 3 000 (остальные работы без НДС)

    Получается, что остаток аванса: 91 000
    а НДС с него > чем должен быть: 15 000 - а должен быть 91000*18/118=13 881.

    Каким образом будет правильнее исправить ситуацию? Как это все отразить в книгах покупок и продаж (и в 1С тоже)?

    Сейчас додумалась только до сторно первоначальной с/ф на аванс, бух.справки и выписки новой с/ф, в которой указано 118000, в т.ч. НДС 16881 (3000+13881), но это же дурдом так каждый раз ковыряться!
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Лампочка; 02.07.2012 в 18:42.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    4,099
    Что-то не понятно мне. Если есть счет-фактуры на аванс, где выделен НДС - 18 000=, то откуда взялось это :

    Цитата Сообщение от Лампочка Посмотреть сообщение
    (остальные работы без НДС)
    ?
    лето - это маленькая жизнь

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2008
    Сообщений
    238
    У вас есть договор? Счет? Смета?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ИМХО, если со всей суммы аванса начислен НДС, то и к вычету ставить со всей суммы, которая в зачет оказанных услуг пошла.
    Но лучше попытаться навести порядок

  5. #5
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,364
    Цитата Сообщение от Лампочка Посмотреть сообщение
    а НДС с него > чем должен быть: 15 000 - а должен быть 91000*18/118=13 881.
    а в июле из этих 91000 закрыли 53000, а с НДС там всего 23600 и опять сторно, сторно, сторно.....? Точно дурдом. Постарайтесь в договоре разделить номенклатуру по группам (с НДС и без НДС) и обязать покупателей перечислять авансы по этим группам.

  6. #6
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Цитата Сообщение от Hausger Посмотреть сообщение
    У вас есть договор? Счет? Смета?
    Договор длительный, в нем прописана только цена за час работы. Ежемесячно часы подсчитываются и составляется акт.

    Марина
    На тот момент, когда платится аванс, никто еще даже примерно не может предсказать, сколько и каких работ (с НДС или без) будет выполнено за месяц.
    Работы по ремонту оборудования, а уж когда, где оно сломается - один бог ведает.

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ИМХО, если со всей суммы аванса начислен НДС, то и к вычету ставить со всей суммы, которая в зачет оказанных услуг пошла.
    Но лучше попытаться навести порядок
    Это было бы отлично, но как технически это осуществить? Есть с/ф на реализацию, где НДС = 3000, на каком основании я в зачет 4119 поставлю?

    Цитата Сообщение от Свечков Посмотреть сообщение
    а в июле из этих 91000 закрыли 53000, а с НДС там всего 23600 и опять сторно, сторно, сторно.....? Точно дурдом. Постарайтесь в договоре разделить номенклатуру по группам (с НДС и без НДС) и обязать покупателей перечислять авансы по этим группам.
    Покупателей обязать что-то делить невозможно, им плевать на наш НДС двадцать раз. Компания огромная, и идти нам навстречу никто не будет, так что какой-то порядок навести нереально.
    Последний раз редактировалось Лампочка; 03.07.2012 в 11:55.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ИМХО, если со всей суммы аванса начислен НДС, то и к вычету ставить со всей суммы, которая в зачет оказанных услуг пошла.
    Это-то само собой. Но при заполнении декларации получаются "кривые показатели", которые ужжжасно не любят налоговики. Т.е. в декларации НДС с реализации отражен в сумме 100, а восстановлен с аванса в сумме 500. Им это кажется дикостью. Несмотря на то, што эта "ошибка" в пользу государства.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Им это кажется дикостью. Несмотря на то, што эта "ошибка" в пользу государства.
    И что с того?
    Какой бы дикостью им это ни казалось, в любом случае при регулярных неопределенных авансах это неизбежность и наименьшее из зол.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    И что с того?
    Ничего. Просто один раз тупо сравняли с исчисленным и всё.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Ничего. Просто один раз тупо сравняли с исчисленным и всё.
    Как именно сравняли-то?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Лампочка Посмотреть сообщение
    Как именно сравняли-то?
    Ну как они равняют? Камеральной проверкой. "Сумма восстановленного НДС не может быть больше суммы исчисленного. Будьте любезны доплатить разницу.".
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    А, ну это они могут, да. Так как же тогда правильно это дело отразить все-таки?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Перестать исчислять НДС внутри квартала. Только на неотгруженный остаток.
    Best regards, Михаил

  14. #14
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Вариант.
    Но возможна ситуация, когда аванс не будет закрыт до конца следующего квартала - тогда остается только опять чертово сторно, так выходит?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не знаю. Я ничего не сторнирую.
    Best regards, Михаил

  16. #16
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Везет людям.

  17. #17
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600
    Хм, 1С 8.2 проделывает эту процедуру, никого не спрашивая, оказывается: ставит к вычету сумму 18/118 от общей суммы аванса, невзирая на лица. Удобно, конечно, но ведь методологически неверно, а?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)