×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    декларация по ндс

    Мой вопрос конечно избитый, но я не совсем понимаю . Мы в 1 квартале перечислили деньги 3 комп. аванс за поставленные материалы 333 тыс (общая сумма). НАм выдали с/Ф (все ввели отразили в декларации по стр 150 разд. 3. декл НДС. Материалы поступили во 2 квартале . ВСе документы имеются . Вопросик, сейчас эти суммы по авансу (333 тыс ) перенесутся в раздел № 3 только в реализацию стр 090 (восстановление) и больше нигде эти суммы не должны отражаться ???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В 090, да, восстановление НДС, в 130 обычный вычет по поставленным материалам

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А можно еще вопросик по теме. Во 1 квартале мы получили аванс за материалы . Отгрузка материалов началась во 2 квартале и продолжалась в 2 этапа( 2-е отгрузки). В декларации по НДС в 1 квартале я отразила аванс в разделе 3 (реализованн. товаров полученные авансы), а сейчас во 2 квартале сумма НДС с этого аванса должна попасть в вычеты стр. 200? или в этом квартале эта сумма вообще не фигурирует ?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    НДС с реализованных материалов в 010 строку, НДС с зачтенного по этим материалам в 200

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Январь, т.е я правильно поняла, что по стр. 200 отражается НДС с аванса полученный нами в прошлом квартале ? верно я вас поняла ?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Не просто полученный в прошлом квартале (или позапрошлом, или два года назад), а когда зачет аванса по продаже пошел

  7. #7
    Аноним
    Гость
    продажа нами была осуществлена только в этом квартале ? А можно суть поподробнее что значит "зачет аванса по продаже пошел" . Прости меня за глупые вопросы .

  8. #8
    Аноним
    Гость
    клерки, пожалуйста очень нужна ваша помощь!

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А можно суть поподробнее что значит "зачет аванса по продаже пошел"
    Значит, что именно данному клиенту, перечислившему данный аванс вы отгрузили в счет этого аванса материалы во 2 кв.

  10. #10
    АнонимМария
    Гость
    Уважаемые клерки! Подскажите пожалуйста, как быть??? Бухгалтер сдала всю отчетность по организации, передала платежки на оплату налогов и ушла в отпуск... Сейчас выяснилось, что НДС был рассчитан неправильно (сдана декларация). Как нам сейчас лучше поступить??? Оплатить правильно (это понятно), до 20 числа успеть сдать уточненку??? Нужно ли писать какое-то письмо, почему сдаем уточненку???? Заранее очень благодарна за помощь!

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от АнонимМария Посмотреть сообщение
    Сейчас выяснилось, что НДС был рассчитан неправильно
    Больше/меньше получилось по вашим расчетам?

    Нужно ли писать какое-то письмо, почему сдаем уточненку?
    Нет.

  12. #12
    АнонимМария
    Гость
    Тоня! Сдали по декларации больше, получается на сумму налога за 1 квартал..... за 1 кв. оплатили 4770,00, за 2 кв. должны 3290,00, а в декларации бухгалтер поставила 8060,00. Это чем-то чревато, если сдадим уточненку с пониженным налогом? Или может все-таки написать, что налог получился нарастающим итогом? Бухгалтер выручку одинаковую поставила как по налогу на прибыль.....Отсюда и ошибки...

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    При расчете НДС нет никаких нарастающих итогов, налоговый период - квартал.
    в декларации бухгалтер поставила 8060,00.
    Уверены, что она ошиблась и за 2 кв. вы действительно должны бюджету 3290? Тогда уточняйтесь.

    Это чем-то чревато
    Нет.

  14. #14
    АнонимМария
    Гость
    Поэтому у меня и возникли сомнения.....По книге продаж и покупок стала проверять, вот и нашлась ошибка. Значит платим до 20го налог, и сдаем до 20го уточненную декларацию??? Информационного письма точно никакого не нужно писать?? Спасибо Вам, Тоня!!!!

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Платите, сдавайте.

    Информационного письма точно никакого не нужно писать??
    Мне лично не нужно, вам не знаю.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)