Как говорится: чем больше читаю, тем меньше понимаю...
Мы торговая организация, в прошлом квартале была реализация на экспорт в Казахстан. Товары сразу покупались для экспорта.
1.Входящий ндс вешаю на счет 19 до подтверждения в ИФНС, в декларации за 2-й квартал он не участвует, правильно?
2.В учетной политике пишу про раздельный учет: "Суммы налога по товарам (работам, услугам) фактически полученным, принятым на учет и используемым непосредственно при производстве и реализации продукции на экспорт, учитываются обособленно на соответствующем счете бухгалтерского учета и принимаются к вычету в момент определения налоговой базы".
3. Если можно подскажите как раздельный учет реализуется в 1С 7.7 (или ткните в темку где это обсуждалось).
4.Про общехозяйственные расходы: у нас нет ни аренды ни 26-го счета вообще. Была только командировка в Китай...
В соответствии с учетной политикой подтверждаю ндс 0% и принимаю к вычету весь ндс экспортный, всё верно понимаю? Или всё-таки какие-то пропорции мне нужно считать? Простите если глупость уже пишу![]()







