1С:Предприятия 8.2 УПП.
Подскажите, пожалуйста, как анулировать счет-фактуру на аванс за май в книге продаж?
1С:Предприятия 8.2 УПП.
Подскажите, пожалуйста, как анулировать счет-фактуру на аванс за май в книге продаж?
Возможно, надо так же сделать доп.лист в книге, только не совсем ясно как это делается...
Возникла такая ситуация:
В платежном поручении входящее поступили денежные средства от АСТ . Пр-ка Д-т 51 К-т 62.01 И Д-т 51 К-т 62,02.
С суммы аванса начислился НДС . А нужно было оплату отнести на счет 76 проценты за пользов.денежными средствами.Теперь нужно сделать поправочный отчет по НДС за прошлый месяц и проводку с 62.02 перенести на 76.09.
а проводки каким документом исправить?
а не подскажите как тогда проводку перенести на 76счет?
Спасибо!![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)