×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Оборотка сч. 60 и 62 "красная"

    При подробной оборотке 60.01; 60.02; 62.01; 62.02 по многим контрагентам "красное сальдо".
    Часть документов заносилось в 1с8.2 позднее, но неоднократно было сделано перепроведение документов.
    Что не так? Уже намучилась перепроводить.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Договоры посмотрите - по отгрузкам и по приходу денег они должны быть одинаковые.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    И зачет аванса установите "Автоматически".

  4. #4
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Еще можно по каждому красному контрагенту ввести док Корректировка долга - Проведение взаимозачета - Взаиморасчеты - кнопка Заполнить
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. #5
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При подробной оборотке 60.01; 60.02; 62.01; 62.02 по многим контрагентам "красное сальдо".
    Часть документов заносилось в 1с8.2 позднее, но неоднократно было сделано перепроведение документов.
    Что не так? Уже намучилась перепроводить.
    Проверьте в базе время создания документов! У вас все документы по сч. 60 и 62 должны быть созданы по цепочке последовательности! Приход товара не может быть позже чем реализация! Так же проверьте выписки банка! Если получен аванс от покупателя, смотрите что бы он зачелся реализацией! Потом проверьте оборотку по сч.60 и 62!
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  6. #6
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    При подробной оборотке 60.01; 60.02; 62.01; 62.02 по многим контрагентам "красное сальдо".
    Часть документов заносилось в 1с8.2 позднее, но неоднократно было сделано перепроведение документов.
    Что не так? Уже намучилась перепроводить.
    У вас не верно зачлись авансы! А приход товара, работ и услуг и реализация с движением по банку, напрямую связаны с взаиморасчетами!
    Можно корректировать их документом (взаиморасчеты), но надо еще проверить, все ли проводки верно отражены в документах! Может где-то галочки не там стоят в документах, или еще что-то!
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  7. #7
    Клерк Аватар для точка росы
    Регистрация
    08.06.2009
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    345
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Проверьте в базе время создания документов! У вас все документы по сч. 60 и 62 должны быть созданы по цепочке последовательности! Приход товара не может быть позже чем реализация!
    Если приход позже, чем реализация - это десятка пойдет в минус, 60 и 62 тут ни при чем. По опыту такое происходит, когда:
    - в документах отгрузки или поступления МПЗ или оплаты или поступления денег реквизиты "счет расчетов" и "счет авансов" или стоят оба одинаковые (многие любят ставить 60.01 и 62.01 оба), или счет авансов вообще стирают
    - несознательно и безконтрольно меняют реквизит возникновения и закрытия авансов "автоматически" на другое значение
    - делают некорректные ручные проводки по данным счетам

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)