×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54

    Первый раз продали белорусам, помогите с декларацией по НДС

    Здравствуйте,
    отгрузку белоруссам сделали 29.06.12, 33 888,80 рублей без НДС. Сделали накладную и счет-фактуру 0%.

    О платеже речи не шло тогда, и я на всякий случай (и запутавшись с декларацией), сделала для нас обычный счет-фактуру (18%) и включила НДС по этой сделке нам к оплате (6101,78 рублей). Показала его и в книге покупок за 2 квартал 2012, и в включила в строку 010 раздела 3 декларации.
    На всякий случай заполнила раздел 6 (неподтвержденный НДС), код операции 1010403,
    налоговая база (1) 33899
    Суммы ндс, исчисленные по налоговым ставкам, пп 2-3 ст 164 НК (2) 6102
    Сумма налоговых вычетов неподтвержденных (3) 6102.

    Теперь 14.09.12 белорусы заплатили нам 33898,80 рублей, как и было в накладной. Документов об оплате ими НДС у меня пока нет.

    Каковы наши дальнейшие действия? Получить документы от белорусов, пойти в налоговую сразу? Или ждать сдачи декларации по НДС за 3 квартал?
    Как заполнить декларацию по НДС за 3 квартал? Вот буквально по разделам и строкам, я первый раз это делаю((
    И как правильно сделать уточненку за 2 квартал?

    Помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось sense; 18.09.2012 в 12:56.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Я включила НДС к оплате в книгу продаж, конечно, не книгу покупок, извините за ошибку.
    Последний раз редактировалось sense; 18.09.2012 в 13:01.

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И как правильно сделать уточненку за 2 квартал?
    Убрать оттуда весь бред, который вы туда напихали. Доплистами к книгам продаж и покупок убрать зарегистрированный с/ф со ставкой 18% (и выкинуть его) . Сдать декларацию только с заполненным 3 разделом по внутреннему рынку. З.Ы. Че ж все разделы не заполнили "на всякий случай"?

    Документов об оплате ими НДС у меня пока нет.
    Это вы о заявлении о ввозе и уплате косвенных налогов с отметкой белор. налоговиков об уплате налога при ввозе? Успеете до 30.09. получить его - включите эту отгрузку в 4 раздел декларации за 3 кв и вместе с ней сдадите пакет документов. Не успеете - никуда не включаете и ждете документ.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Да я запуталась с экспортным НДС, а времени разбираться тогда не было( Вот и поназаполняла(
    Понимала, что уточненку за 2 квартал делать все равно придется.
    Значит, насколько я поняла,
    1. В уточненке за 2 квартал я убираю НДС по экспорту из раздела 3.
    2. Вообще убираю раздел 6.
    3.Доплистами исправляю книгу покупок и книгу продаж.
    Так?

    Потом жду от белорусов подтверждения уплаты НДС, заверенного их налоговой. Если документ будет до 30.09 (имеется в виду дата документа 30.09 или у меня на руках до 30.09?), включаю НДС экспортный в декларацию за 3 квартал.
    Что тогда мне там заполнять?
    Я так понимаю, теперь 2 вычета просить надо по НДС, один раз за экспорт, один раз за то, что сами уплатили?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так?
    Да.

    имеется в виду дата документа 30.09
    Да, чтобы была возможность определить налоговую базу на конец квартала. А о том, что вы его получили по почте 5...7..19 налоговая не узнает.

    Что тогда мне там заполнять?
    Я же написала выше, 4 раздел.


    теперь 2 вычета просить надо по НДС, один раз за экспорт, один раз за то, что сами уплатили?
    Вот это не поняла.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.

    Вот это не поняла.
    Ну мы же получается сами заплатили НДС за белорусов в размере 6101, 78 рублей. Как его обратно получить?
    Или то, что я исправлю декларацию за 2 квартал, достаточно, эта сумма повиснет просто как переплата?

    В 4 разделе:
    Заполнять код операции 1010403?
    Налоговая база (2) 33 888,80
    Налоговые вычеты по операциям , обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым
    документально подтверждена (3) 6101,78
    Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (4) 6101,78
    Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (5) 0,00

    Так?

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    достаточно, эта сумма повиснет просто как переплата?
    Да.

    Налоговые вычеты по операциям , обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым
    документально подтверждена (3) 6101,78
    В гр.3 отражается НДС, предъявленный вам вашими поставщиками и относящийся к данной экспортной отгрузке. Вы экспортированный товар откуда взяли?
    Остальные графы не заполняете.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.

    В гр.3 отражается НДС, предъявленный вам вашими поставщиками и относящийся к данной экспортной отгрузке. Вы экспортированный товар откуда взяли?
    Остальные графы не заполняете.
    Мы купили товар у российской организации на ОСН, но товар китайский (есть номер ГТД). Сумма НДС 2858,32 рубля. Его нужно указать в графе 3?
    Графы 4 и 5 не заполнять? получается, будет только налоговая база, а сумма экспортного НДС нигде не указывается в декларации?

    И непонятно по декларации - уточненке за 2 квартал, по какой строке раздела 3 указывать сумму реализации по экпорту с нулевой ставкой НДС? Или она нигде не указывается, как будто отгрузки и не было?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Его нужно указать в графе 3?
    Да.

    будет только налоговая база, а сумма экспортного НДС нигде не указывается в декларации?
    Что есть "экспортный НДС"? Если речь об исчисленных вами на всякий случяай 18%, то вы их убираете путем подачи уточненки за 2 кв.

    по какой строке раздела 3 указывать сумму реализации по экпорту с нулевой ставкой НДС?
    У вас сейчас есть время разобраться с порядком заполнения декларации? Начинаем с изучения названий разделов (хотя лучше с Порядка заполнения):

    Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям,
    облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164
    Налогового кодекса Российской Федерации
    Реализация товара на экспорт облагается по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение

    Что есть "экспортный НДС"? Если речь об исчисленных вами на всякий случяай 18%, то вы их убираете путем подачи уточненки за 2 кв.
    Под экспортным НДС я имею в виду тот НДС, который заплатят белорусы, предположительно 6101,78 рублей. Его сумма в декларации за 3 квартал нигде не указывается, получается? Ее видно из документов, которые представят белорусы?

    И по уточненке за 2 квартал - получается, раздел 3 это внутренний НДС, 10-18%, раздел 6, Вы сказали, заполнять не надо. То есть я свою реализацию с нулевым НДС (33 898,80) в декларации за 2 квартал вообще нигде не указываю?
    А в каких случаях заполняется раздел 6 ?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Под экспортным НДС я имею в виду тот НДС, который заплатят белорусы, предположительно 6101,78 рублей
    Предположительно он будет больше ибо в РБ нет ставки 18/%. И НДС, поступающий в бюджет другого государства, нашего учета и нашей декларации никак не касается. Для вас важена только факт его уплаты налогоплательщиком государства ТС, на территорию которого этот товар ввезен.

    я свою реализацию с нулевым НДС (33 898,80) в декларации за 2 квартал вообще нигде не указываю?
    Да.

    А в каких случаях заполняется раздел 6 ?
    Когда обоснованность применения ставки 0 не подтверждена. т.е. документы в установленный Протоколом о порядке взимания косвенных налогов срок вы не собрали и вынуждены исчислить и заплатить государству НДС по ставке 10 или 18%.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Когда обоснованность применения ставки 0 не подтверждена. т.е. документы в установленный Протоколом о порядке взимания косвенных налогов срок вы не собрали и вынуждены исчислить и заплатить государству НДС по ставке 10 или 18%.
    А каков этот срок, и начиная с какого момента он отсчитывается? С момента отгрузки (29.06) или оплаты (14.09)?

    Мы декларацией за 3 квартал и документами от белорусов только подтверждаем уплату НДС нашими покупателями, получается. А получить этот НДС к вычету мы не получим?

    В каких случаях заполняется раздел 5?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А каков этот срок
    3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров.


    Цитата Сообщение от sense Посмотреть сообщение
    А получить этот НДС к вычету мы не получим?
    Какой "этот"? Вы желаете забрать деньги из бюджета чужой страны в виде вычета?)


    В каких случаях заполняется раздел 5?
    Он придуман для "опоздавших" с/фактур, относящихся к уже подтвержденным или неподтвержденным экспортным отгрузкам. И в очередной раз рекомендую прочесть Порядок заполнения декларации по НДС (приложение к приказу МФ 104н)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Какой "этот"? Вы желаете забрать деньги из бюджета чужой страны в виде вычета?)
    Хи-хи) Это звучит) Ладно, не будем этого делать)

    Спасибо за то, что так долго со мной провозились, Тоня, и за разъяснения

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)