×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43

    НДС с авансов

    Ситуация! У нас есть подрядчик с ним у нас около 15 договоров, по каждому договору ведем отдельный учет(т.е. счета-фактуры) Так вот на конец 3-го квартала по пяти договорам закрытие, а по остальным авансам, но если я в итоге формирую акт сверки и оборотку 76,5 сумма 823 000 Дт , то есть сумма 76.ВА должна быть 125542,37. Но а что делать в разрезе договоров

    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А что надо сделать? Проблема не понятна.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Так в разрезе договоров надо сверять. Зачета между договорами у вас ведь нет?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    Сейчас я оборотки скину посмотрите пожалуйтса!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    не могу скинуть

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы проблему обозначьте. От того что вы скините оборотки постороннему народу не полегчает.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    Вообщем Дт 76,5 равент 823 000 с НДС, а вот 76ВА должен быть равен сумме НДС 76,5??? или не обязательно!!!????

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Марина1989 Посмотреть сообщение
    Дт 76,5 равент 823 000 с НДС
    Это развернутое ральдо по какому-то одному договору или общее?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    Итого развернутое 6,570,000.00 3,015,000.00 2,192,000.00
    Количество
    Итого 6,570,000.00 3,403,000.00 9,150,000.00 823,000.00
    Количество

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    Т.е 823 000, это итого, а вот 3015000 развернутое сальдо

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Марина1989, постройте оборотно-сальдовую ведовость по 76.5 в разрезе договоров и по 76.ВА в разрезе счетов-фактур и тогда уже сравнивайте сравнимое, а не общие остатки

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    Я сравнила, но если брать разветнутое сальдо 76,5 идет , а если конечный 823 000 не идет

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Марина1989 Посмотреть сообщение
    но если брать разветнутое сальдо 76,5 идет , а если конечный 823 000 не идет
    А куда он должен идти? У вас есть и задолженность и предоплата?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Сообщений
    43
    По одним договорам задолженнность, по другим переплата

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Вы сами то подумайте, как может свернутое с-до 76.5 идти с 76.ВА, где логично видеть начисления только на дебетовые остатки по 76.5? Идти и должно не со свернутым сальдо, а с развернутым дебетовым.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)