×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк Аватар для Marian
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    887

    Летний перегрев, или как внести исправление в БУ по выплате ЗП

    Не знаю, как я умудрилась допустить такую ошибку... Не иначе, как солнечный удар
    В начале августа вместе с зарплатой за июль 2 сотрудника получали отпускные за август. По факту эти деньги были им выданы. А по документам в ведомость вошла только сумма ЗП, и не была включена сумма отпускных. На эти расходы были взяты наличные деньги из банка. В чековой книжке было указано, что сумма берется на ЗП и хоз. расходы. И я по ошибке, проводя полученную сумму по кассе, прибавила сумму отпускных к сумме, выданной под отчет. Таким образом, на конец квартала у меня вышла задолженность перед персоналом по отпускным и неправильное сальдо по 71 сч. Хотя по факту все не так. Задним числом все легко исправить, добавив сумму отпускных в плат. ведомость и убрав из авансовых отчетов. Но ведь в бух. учет исправления не вносятся задним числом? Тем более, что уже квартал закрыт, баланс сдан с расшифровками...
    Вот и думаю, как лучше поступить: все же внести исправления задним числом в плат. ведомости, дабы не было претензий со стороны труд. инспекции, если что (отпускные-то должны за 3 дня до отпуска выдаваться) и не обращать внимания на то, что расшифровки баланса "поплывут"? Или включить эти суммы уже в ноябрьскую плат. ведомость?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Исправить сейчас бухсправкой без всяких "внесений в ведомости".
    Best regards, Михаил

  3. Клерк Аватар для Marian
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    887
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Исправить сейчас бухсправкой без всяких "внесений в ведомости".
    Но должно же быть подтверждение от сотрудников в том, что они свои отпускные действительно получили? Не в бух. справке же им расписываться...

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Marian Посмотреть сообщение
    что они свои отпускные действительно получили?
    Не понял. У Вас есть ведомость на 100 с подписью, и РКО под отчет на 100 с подписью. Итого 200 отпускных. Или что? Только без чековых книжек, проводя и прибавила.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк Аватар для Marian
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    887
    У меня есть - плат. вед от 03 авг на июльскую ЗП скажем на 50000
    РКО от 03.08 на 30000 (выдача под отчет)

    А правильно было бы - по ведомости (ЗП+отпускные) 70000
    ну и РКО на 10000

    Бух. справку сделать не сложно. Но повторюсь, боюсь каких-то претензий со стороны проверяющих органов, что мы не вовремя выплатили сотрудникам отпускные.

  6. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Marian Посмотреть сообщение
    что расшифровки баланса "поплывут"?
    И пустьт, по промежуточной БО корректировки не делаются.
    Цитата Сообщение от Marian Посмотреть сообщение
    боюсь каких-то претензий со стороны проверяющих органов, что мы не вовремя выплатили сотрудникам отпускные.
    Если исправите, то будет вовремя.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)