×
Показано с 1 по 21 из 21

Тема: акт м 7

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293

    акт м 7

    Подскажите пожалуйста как правильно оприходовать неотфактурованную поставку, посмотрела документы на приход там нет акта м 7. У меня 1с 8,2 (8,2,15.310) Каким документом можно заменить? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Конфигурация?

  3. #3
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    НЕт таких форм в конфигурациях 1С
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Ольга 68 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как правильно оприходовать неотфактурованную поставку,
    какие проводки хотите сделать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    релиз 2.0.40.7

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    какие проводки хотите сделать?
    Д 10,1 К 60,1

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    обычное поступление товара,услуг..

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Если в сентябре была неотфактурованная поставка, в сентябре приходую без НДС (надо актом м 7 вы советуете обычное поступление). Как в октябре НДС поставить к возмещению?

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Ольга 68 Посмотреть сообщение
    Как в октябре НДС поставить к возмещению?
    ввести сч-фактуру и дату поступления сч-фактуры октябрь..
    Цитата Сообщение от Ольга 68 Посмотреть сообщение
    в сентябре приходую без НДС
    почему договором не предусмотрена сумма НДС?

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Анжелика Ник, потому что счета фактуры нет, видимо;


    Ольга 68, разница между бумажным документом и "документом 1с" такая же, как между гайкой и гаечным ключом.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Andyko, хочу понять.. в договоре товар цена 118руб с НДС
    привезли доков нет.. приходуем.. цену берем из договора
    товар 10,41(субсчет в пути)-60 100руб
    НДС 19-60 18руб.. повисла кредиторская задолженность.. пришли доки
    товар перенесли на склад 10,41(склад)-10,41 (пути)
    НДС к возмещению 68-19 разве не так?

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    по идее так
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Проясню ситуацию. Материалы поступили и списаны в сентябре. документов не было, не смогла взять к возмещению НДС Их надо оприходовать актом м 7 как это сделать в 1с? наверно. как предлагает это сделать Анжелика Ник

  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Ольга 68, я и в первом случае не предлагала НДС брать к возмещению.. нет документов значит НДС остается висеть на 19 счете.. я так думаю.. потом доки поступили тогда и проводку делаем 68-19..

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Оприходовать материалы на 10 суб счет в пути не получиться тк надо их списать в сентябре, оприходовала без НДС на 19 сч появился остаток. Как теперь его списать в октябре. проводкой или можно каким то документом? (видно в моей голове опилки) Спасибо Анжелика Ник

  16. #16
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Ольга 68, ну да что то про


    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    товар перенесли на склад 10,41(склад)-10,41 (пути)
    я погорячилась.. естественно обычный склад

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    19 счет можно каким то документом закрыть или проводками введеными вручную???

  18. #18
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от Ольга 68 Посмотреть сообщение
    19 счет можно каким то документом закрыть
    что значит закрыть и в какой период?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Ничего не надо придумывать!
    1. Поступление товаров в сентябре. Поступление товаров и услуг (ПТиУ), не ставим галку "Получен счет-фактура". Проводка 19-60 сформируется, но НДС к возмещению (68-19) предъявлен не будет.
    2. Датой фактического получения с/ф на основании ПТиУ вводим счет-фактуру. В этом квартале НДС будет предъявлен к вычету (Формирование записей книги покупок).

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    И никогда и никаких ручных проводк по 19 счету. Иначе - прощай учет НДС.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Большое спасибо и вам Климов Сергей все закрылось!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)