×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339

    Вопрос Какую платежку правильно поставить в счет-фактуру?

    С поставщиком заключен договор. В зависимости от вида товара идет либо предоплата или отсрочка платежа.
    Получается следующая ситуация. Сделали 03.11. предоплату за товар. 09.11 поступил товар (но это товар по которому отсрочка), а потому которому предоплата поступил 12.11, за товар который поступил 09.11, оплатили 15.11.
    Вопрос имеет ли значение это для зачета аванса? Надо ли ставить в сф от 09.11. платежку от 03.11.? или так как мы 03.11 оплатили товар который поступил 12.11 то платежку надо ставит в сф от 12.11.?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По какому платежу зачет аванса идет при реализации, на тот и надо ссылку делать

  3. #3
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Лучше сделать так:
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    так как мы 03.11 оплатили товар который поступил 12.11 то платежку надо ставит в сф от 12.11.?
    а в договоре лучше оговорить условие о предоплате.

  4. #4
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По какому платежу зачет аванса идет при реализации, на тот и надо ссылку делать
    Спасибо за оперативный ответ. Т.е не важно что в пп при оплате мы ссылаемся на другой документ. Зачет аванса при реализации?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Т.е не важно что в пп при оплате мы ссылаемся на другой документ
    Другой документ относительно чего?
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Зачет аванса при реализации?
    А есть еще варианты?

  6. #6
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Другой документ относительно чего?
    в пп от 15.11 указываем что оплата за поставку по сф от 09.11.

  7. #7
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    KocmosMars, выше Вы писали, что
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Сделали 03.11. предоплату за товар
    который

    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    а потому которому предоплата поступил 12.11
    тогда что Вы имеете в виду вот здесь
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    что в пп при оплате мы ссылаемся на другой документ

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    в пп от 15.11 указываем что оплата за поставку по сф от 09.11.
    Тут нет аванса. Вы писали, что предоплата была 3.11 за товар, полученный 12.11, остальные поставки с постоплатой, так?

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    я бы на вашем месте просто в программе завела два договора ( в скобках написала бы различие по товару) с одинаковыми реквизитами так как бумажный договор один и учет соответственно бы уже вела в соответствии с теми товарами и конкретными условиями договора и тогда не было бы путаницы в учете..

  10. #10
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тут нет аванса. Вы писали, что предоплата была 3.11 за товар, полученный 12.11, остальные поставки с постоплатой, так?
    Да так. В какой сф писать платежку от 03.11. В сф от 09.11. или в сф от 12.11?
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    я бы на вашем месте просто в программе завела два договора ( в скобках написала бы различие по товару) с одинаковыми реквизитами так как бумажный договор один и учет соответственно бы уже вела в соответствии с теми товарами и конкретными условиями договора и тогда не было бы путаницы в учете..
    Хотел так. Но смутило что вроде договор бумажный один, а в программе будет два.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    В какой сф писать платежку от 03.11. В сф от 09.11. или в сф от 12.11?
    От 12.11, по поставке 09.11 у вас не было аванса

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от KocmosMars Посмотреть сообщение
    Но смутило что вроде договор бумажный один, а в программе будет два.
    номер и дата будет один и тот же.. только регистрационный номер в программе будет разный.. зато учет будет соответствовать бумажному договору..главное пометку сделайте.чтобы менеджеры не путались какой выбирать при отгрузке. а бухи при оплате..

  13. #13
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Ок. все понял. Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)