×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859

    Вопрос купили еду на корпоратив, что с ней делать в налоговом учете?

    Добрый день!

    являются ли эти продукты питания налоговой базой НДС (как реализация сотрудинкам)? или это дело можно как-то "замять"?

    в трудовых договорах с сотрудниками компенсация питания не предусмотрена.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    являются ли эти продукты питания налоговой базой НДС (как реализация сотрудинкам)? или это дело можно как-то "замять"?

    в трудовых договорах с сотрудниками компенсация питания не предусмотрена.
    примите как канцтовары, если сумма небольшая

  3. #3
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    ИМХО, как не уменьшающие налог. базу по налогу на прибыль.
    Хотя, можно рассмотреть вариант представительских.

    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    налоговой базой НДС (как реализация сотрудинкам)?
    А есть возможность посчитать сколько конкретному сотруднику "безвозмездно передано " продуктов питания?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    сколько конкретному сотруднику "безвозмездно передано " продуктов питания?
    нет, этого не определить

  5. #5
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    нет, этого не определить
    тогда и не мучайтесь

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    а если мы будем покупать в дельнейшем через компанию на УСН? плательщиком НДС она не является, и даже если факт реализации будет иметь место, то в любом случае мы ндс не выделяем?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    тогда и не мучайтесь
    -ээээ...
    - Семен Семеныыыч!....

    спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    примите как канцтовары, если сумма небольшая
    вы в своем уме?

  9. #9
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    а если мы будем покупать в дельнейшем через компанию на УСН? плательщиком НДС она не является, и даже если факт реализации будет иметь место, то в любом случае мы ндс не выделяем?
    В смысле не выделяете? Есть документы компании-поставщика на усн, там никакого НДСа нет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    В смысле не выделяете?
    вы не поняли меня, я -вас

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    в дельнейшем через компанию на УСН
    то есть, мы на усн купим у поставщика на осн

  12. #12
    Аноним
    Гость
    если вы на УСН, а поставщик на ОСНО и их реалицация с НДС, то поностью всю сумму в расходы не принимаемые к НУ.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    если вы конечно на УСН 15%. если на 6% - то там расходы вообще роли не играют.

  14. #14
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    то есть, мы на усн купим у поставщика на осн
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    вы не поняли меня, я -вас

    Тогда

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если вы на УСН, а поставщик на ОСНО и их реалицация с НДС, то поностью всю сумму в расходы не принимаемые к НУ

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    то поностью всю сумму в расходы не принимаемые к НУ
    это понятно. . .

    речь то об НДС от безвозмездной реализации сотрудникам. мы ведь об этой операции здесь рассуждаем.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    если вы на УСН (вы про этот вариант как я пинимаю), то о каком НДС с безвозмездной реализации вообще можно говорить? вы же не являетесь плательщиком НДСа.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    вот еще на эту тему:
    В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ при применении УСН налогоплательщики должны включать в состав доходов, учитываемых при определении объекта обложения по налогу, доходы от реализации и внереализационные доходы, определяемые исходя из положений ст. 249 и ст. 250 НК РФ соответственно. При этом доходы, предусмотренные ст. 251 НК РФ, в составе доходов не учитываются.
    При безвозмездной передаче имущества передающая сторона платы или иного встречного предоставления за него не получает (п. 2 ст. 423 ГК РФ) и, следовательно, не имеет выручки от реализации, равно как и какой-либо иной экономической выгоды, признаваемой доходом в целях налогообложения (ст. 41 НК РФ).
    Следовательно, безвозмездная передача имущества не влечет за собой возникновение у передающей стороны объекта обложения по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на что указывается и в письме Минфина России от 17.10.2006 N 03-11-04/3/457.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    07.02.2012
    Сообщений
    20
    оформите купленную еду на представительские, например под встречу с клиентом ждя обсуждения вопросов совместного сотрудничества. оформите все приказом, сметой, программой, протоколом и отчетом. и смело на расходы!

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от elenachertovka Посмотреть сообщение
    и смело на расходы!
    на усн нет представительских расходов, это подойдет для осн

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вы же не являетесь плательщиком НДСа
    не во всем - при ввозе товаров с Беларуси мы уплатим НДС, даже если на усн.

    я подозревал, что в случае с продуктами для сотрудников тоже такой порядок

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зря подозреваете. Совсем не такой. В 346.11 никаких исключений для продуктов нет.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от elenachertovka Посмотреть сообщение
    оформите купленную еду на представительские
    какми проводками списать как прочие?:

    10 - 60
    26 - 10
    91.2 - 26

    ???
    или можно сразу 91.2 - 60 ?

    спасибо!

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    если через 10 гнать, то у нас ведь нет склада для продуктов питания (для их хранения),

  24. #24
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ПошелВбухгалтерскую Посмотреть сообщение
    если через 10 гнать, то у нас ведь нет склада для продуктов питания (для их хранения),
    а вы их храните? 10 счет не подразумевает хранение. купили-отпустили, но через 10 прогоняете...
    Почему-то я Вам верю...

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    859
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    но через 10 прогоняете...
    ок, спасибо!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)