×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116

    Уточненка при заявительном порядке возмещения

    По итогам 3 квартала подали декларацию по НДС по заявительному порядку возмещения.
    В ходе проверки выяснилось, что в разделе 4 (подтвержденный экспорт) перепутали коды НДС.
    Сумма к возмещению (очень много миллионов) не меняется.
    Можем ли мы не давать уточненку, если инспекция сообщение/требование пришлет?
    Или сказать, что подадим после 20-ого января?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если инспекция сообщение/требование пришлет?
    О чем? О подаче уточненки не пришлет, о внесении пояснений - поясните, что код ошибочен и налоговая база при этом не меняется.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    (я-ВераНДС)
    Инспектор хочет прислать требование спредставлением пояснений или подачи уточненки. Понятно, что так и отпишемся (уже была практика). Но настаивать на уточненке налорги не могут?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    (я-ВераНДС)
    Инспектор хочет прислать требование спредставлением пояснений или подачи уточненки. Понятно, что так и отпишемся (уже была практика). Но настаивать на уточненке налорги не могут?
    Правда, не в экспорте ошибались, а в льготах (раздел 7)

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но настаивать на уточненке налорги не могут?
    Не могут.

  6. #6
    Бухгалтер
    Регистрация
    22.07.2008
    Адрес
    Мурманская область
    Сообщений
    116
    Тоня, спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)