Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите ответы на поставленные вопросы. На форуме buhonline мои вопросы забанили, углядев в них схему ухода от налогов, но я не понимаю почему.
Я ИП на УСН 15% (доходы минус расходы), работаю только по безналичному расчёту. В то же время я работаю как физ. лицо по трудовому договору, по совместительству в одной гос.организации и по договору возмездного оказания услуг в другой гос. организации, системным администратором. Планирую быть посредником в продаже программного обеспечения, компьютерных товаров и оказании услуг по заправке картриджей и ремонту принтеров и копировальной техники (это не входит в мои должностные обязанности и не является предметом договора об оказании услуг) этим организациям по следующей схеме.
Вариант №1.
Допустим у моей организации-заказчика сломался принтер или необходимо заправить картриджы. Я как ИП заключаю с организацией-заказчиком договор на оказание услуг по ремонту принтера или по заправке картриджей. После этого я заключаю договор на оказание услуг с ЮЛ-исполнителем, которое занимается ремонтом и заправкой. После ремонта и заправки, ЮЛ-исполнитель выставляет мне счёт, а я в свою очередь выставляю свой счёт с накруткой организации-заказчику. После оплаты счёта организацией-заказчиком, я оплачиваю счёт ЮЛ-исполнителю.
Вариант №2
Допустим моей организации-заказчику необходимо приобрести новый компьютер. Я как ИП заключаю с организацией-заказчиком договор поставки нового компьютера и сразу выставляю счёт на 100% предоплату, в котором закладываю накрутку на компьютер от магазинной стоимости. После поступления денег от организации-заказчика мне на счёт, я покупаю новый компьютер у магазина, оплатив по счёту сумму стоимости. После этого я передаю компьютер по накладной и своему организации-заказчику. Далее, я уже как работник настраиваю этот компьютер.
У меня следующие вопросы
1. Не возникнет ли у налоговой вопросы ко мне как ИП в данной ситуации (я и работник у организации и ИП оказывающий услуги и поставляющий товар) ?
2. Как необходимо составить договора в Варианте №1 и Варианте №2, чтобы расходы, которые я несу перед ЮЛ-исполнителем и магазином, были учтены при расчёте налогооблагаемой базы и у налоговиков не возникло вопросов?
3. Какой код ОКВЭД необходимо указать для Варианта №1 ?
4. Какие подводные камни возможны при таких схемах?

Ответить с цитированием
