×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982

    Разовая экспортная операция - что меняется в учете?

    Добрый день.

    Российское малое производственное предприятие реализовало единицу своей продукции покупателю из Казахстана.
    Покупатель оплатил сделку рублями. Ожидается предоставление документов, подтверждающих уплату налога покупателем.
    Сумма сделки - менее 5% от квартальной реализации. Раздельный учет вести, вроде, не надо.

    Подскажите, пожалуйста, что новое возникнет в учете НДС?

    1. Будет одна реализация с НДС 0%
    2. Нужно ли восстанавливать НДС с материалов, использованных при производстве указанной продукции?
    3. Как заполнять декларацию по НДС: разделы 4-6?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    2. Нужно
    3. Уложитесь со сбором документов в 180 дней - раздел 4, не уложитесь - уточненку с разделом 6.

  3. #3
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Спасибо.
    Разрешите уточнить.

    2. Т.е. по 20-му на сумму списанных материалов начислить 18%: Дт 20 Кт68.2 ?
    3. Хотим уложиться в 180 дней. Раздел 4 заполнять в декларации за текущий квартал - в котором был экспорт? А если не уложимся, подадим уточненку за этот же квартал, но заполним Раздел 6. Верно?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Почему по 20? Восстанавливается НДС, ранее принятый к вычету и относящийся к этой поставке.

    в котором был экспорт?
    в котором собран пакет документов. Соберете до НГ - отразите в декларации за 4 кв.

    подадим уточненку за этот же квартал, но заполним Раздел 6. Верно?
    "за этот же" это за квартал отгрузки? Тогда верно.

  5. #5
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    1. Почему по 20? Восстанавливается НДС, ранее принятый к вычету и относящийся к этой поставке.
    Но ведь сумма восстановленного НДС принимается в затраты по налогу на прибыль. Если бы мы вели раздельный учет, то учли бы входной НДС в стоимости материалов, использованных в производстве конкретной продукции. Или это внереализационные расходы?
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    в котором собран пакет документов. Соберете до НГ - отразите в декларации за 4 кв.
    а отгрузка происходит в последнее число квартала, когда мы соберем документы. Если не соберем, то 4 кв. 2012 г. - корректировка. Верно?
    Последний раз редактировалось Olaf; 10.12.2012 в 13:08.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но ведь сумма восстановленного НДС принимается в затраты по налогу на прибыль
    С чего вдруг? Вы на ОСНО? 68 19 заявили вычет, 19 68 восстановили.

    Если не соберем, то 4 кв. 2012 г. - корректировка. Верно?
    Верно только через полгода. У вас еще времени вагон. В 4 кв. вообще этот экспорт не отражаете в декларации.

  7. #7
    Клерк Аватар для Olaf
    Регистрация
    17.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    982
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)