ИП на УСН 6%, открыт ОКВЭД 70.20, хочу сдать в аренду землю, надо добавлять ОКВЭД 70.20.2, или нет?
ИП на УСН 6%, открыт ОКВЭД 70.20, хочу сдать в аренду землю, надо добавлять ОКВЭД 70.20.2, или нет?
На ваше усмотрение, если желаете в каких-то целях уточнить. 70.20 включает в себя 70.20.2.
Не понял вашего ответа: - В каких-то целях уточнить.?
смысл ответа: как хотите
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Добрый день!
Необходима помощь по след.вопросу: компания ООО на УСН, объект налогообложения:доходы-расходы, вид деятельности -сдача в аренду и субаренду земельных участков сельхоз.назначения сельхозпредприятиям. В аренду сдаются собственные зем.участки, в субаренду арендованные у физ.лиц зем.участки. Не могу понять как отразить выдачу зерна и оказание услуг по вспашке земли арендодателям-физикам в качестве арендной платы за арендованные у них зем.участки. И на каком счете в данном случае учитывать данные арендные платежи? На 20, 26 или 44? Мысли следующие:
По выдаче зерна в качестве арендных платежей:
1)Д10.1 К60.1 - 8800 руб. купили зерно для выдачи в качестве арендной платы физ.лицам
2)Д20,26,44?????? К 76.05 - 8800 руб. отражена аренда зем.участка у физ.лица
3)Д76.06 К90.1 - 8800 руб. выдано зерно физ.лицу
4)Д90.2 К10.1 - 8800 руб. списана себестоимость зерна (кажется, что в налоговом учете себестоимость не должна учитываться, так как это платеж за аренду).
5)Д76.05 К76.06 - 8800 руб. взаимозачет по договорам с физ.лицом (как с поставщиком и с покупателем). Долги по арендной плате физ.лицу закрыты.
6)Д60.1 К51 - 8800 оплачено поставщику зерна
По вспашке зем.участков в качестве арендных платежей:
1)Д20, 26, 44??? К60.1 - 900 руб. оказаны услуги по вспашке земли физ.лицам
2)Д20,26,44?????? К 76.05 - 900 руб. отражена аренда зем.участка у физ.лица, связанная с вспашкой зем.участка
3)Д76.06 К90.1 - 900 руб. оказана услуга по вспашке зем.уч. физ.лицу
4)Д90.2 К20, 26, 44??? - 900 руб. списана себестоимость вспашки (кажется, что в налоговом учете себестоимость не должна учитываться, так как это платеж за аренду).
5)Д76.05 К76.06 - 900 руб. взаимозачет по договорам с физ.лицом (как с поставщиком и с покупателем). Долги по арендной плате физ.лицу закрыты.
6)Д60.1 К51 - 900 оплачено поставщику услуг
Как быть с себестоимостью?И какой счет использовать - 20, 26 или 44????



Над.К, но ведь взаимозачет закрывает задолженность перед физ.лицом! Не могу понять как квалифицировать списание себестоимости в налоговом учете? И не понимаю, как рассуждать при выборе либо счета 20, либо 26, либо 44? А методологически как будет правильнее? Просмотрела план счетов по этим счетам, но ясная картина не сложилась.



Над.К, спасибо за ответы, но я так и не въехала. Ну ладно, утро вечера мудренее!
Здравствуйте!
ООО на УСН 6% арендует землю у гос-ва. На земле стоит здание и ООО его собственник.
Договор долго-долго был на регистрации и зарегистрирован только в июне 14го года. В самом договоре прописано, что аренду нужно уплачивать с июня прошлого года. Уплатили за 6 мес прошлого года и уплатили за весь 14й год.
Подскажите, пожалуйста, как это оформить в 1с?
ежемесячно начислять аренду или можно сразу начислить за 6мес 13года и 12 мес 14-го года?



На дату заключения договора можно аренду за прошлые месяцы разом списать в расходы, а вот далее надо помесячно. Авансы не являются расходом в бухучете



Да.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)