×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 74
  1. #31
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    вообще-то раздел "звучит" так:
    Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)
    отсюда и решение... для отчётности белых предприятий задолженность показывается схлопнутой (без НДС), для остальных - с НДС...

  2. #32
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    для отчётности белых предприятий задолженность показывается схлопнутой (без НДС), для остальных - с НДС...
    А цвет предприятий как на это влияет?
    А вообще, мне не понятно, как эта схлопывающая "оценка" сочетается с тем, что задолженность обычно отражатся развернуто, дебиторка отдельно, кредиторка отдельно.

  3. #33
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    вообще-то раздел "звучит" так:

    отсюда и решение... для отчётности белых предприятий задолженность показывается схлопнутой (без НДС), для остальных - с НДС...
    вообще не поняла причинно-следственную связь. мысль разверни.

  4. #34
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Для белых предприятий А и С во взаиморасчётах надо рассматривать третье лицо – бюджет Б…

    Пусть А оказывает услуги С и получает предоплату…
    1. у А
    Дт 51 – Кт 62 118
    Дт 76 – Кт 68 18
    Фактически А приняло 100 за услуги, а 18 для уплаты Б

    2. у С
    Дт 60 – Кт 51 118
    Дт 68 – Кт 76 18
    Фактически С перечислило 100 за услуги, а 18 для уплаты Б

    Реальная задолженность А перед С за услуги только в сумме 100, а 18 потребитель услуги перечислил посреднику А для уплаты в бюджет…

  5. #35
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Реальная задолженность А перед С за услуги только в сумме 100, а 18 потребитель услуги перечислил посреднику А для уплаты в бюджет…
    ну еще одно ога. как эта формула работает, когда сначала стулья, а потом деньги?

  6. #36
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    точно также...

    1. у А
    Дт 62 – Кт 90 118
    Дт 90 – Кт 68 18
    Фактически А оказало услуги на 118, из них на 100 С и на 18 для уплаты Б

    2. у С
    Дт 20 – Кт 60 100
    Дт 19 – Кт 60 18
    Фактически С получило услуг на 100 и обязуется заплатить сверх услуги 18 в Б

    Когда пойдёт уплата 118, то С заплатит А за услуги 100 и для уплаты в бюджет как посреднику 18

  7. #37
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    точно также...

    1. у А
    Дт 62 – Кт 90 118
    Дт 90 – Кт 68 18
    Фактически А оказало услуги на 118, из них на 100 С и на 18 для уплаты Б

    2. у С
    Дт 20 – Кт 60 100
    Дт 19 – Кт 60 18
    Фактически С получило услуг на 100 и обязуется заплатить сверх услуги 18 в Б

    Когда пойдёт уплата 118, то С заплатит А за услуги 100 и для уплаты в бюджет как посреднику 18
    я хренею и плачу, плачу и хренею! предоплата - в балансе 100, постоплата - 118. чё, нормуль!

  8. #38
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не плачьте... постоплату разделяйте на две части: 100 за услуги и 18 для перечисления в бюджет...

  9. #39
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    не плачьте... постоплату разделяйте на две части: 100 за услуги и 18 для перечисления в бюджет...
    nj tcnm? gj-ndjtve? dct jr

  10. #40
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не совсем ОК... белых фирм не бывает, поэтому отчётность остаётся как есть, без схлопывания НДС

  11. #41
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    точно также...

    1. у А
    Дт 62 – Кт 90 118
    Дт 90 – Кт 68 18
    да.
    при этом А показывает в своем балансе, в строке 1230 " Дебиторская задолженность " долг покупателя за реализованные ему Товары-Работы-Услуги в сумме 118.


    2. у С
    Дт 20 – Кт 60 100
    Дт 19 – Кт 60 18
    да.
    при этом С показывает в своем балансе, в строке 1520 " Краткосрочная кредиторская задолженность" свой долг перед продавцом за полученные от него ТРУ в сумме 118.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  12. #42
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    речь идёт исключительно об авансах...

  13. #43
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    речь идёт исключительно об авансах...
    ... и при неисполнении договора ты должен будешь мне вернуть на 18% меньше, так?

  14. #44
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    отчего же... 100 за неисполнение договора и 18 за отказ в посредничестве с бюджетом... всего 118

  15. #45
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Манька-встанька Посмотреть сообщение
    ... и при неисполнении договора ты должен будешь мне вернуть на 18% меньше, так?
    неправильно ты бутерброд вопрос формулируешь.

    надо: "если ты перечислил мне аванс - при неисполнении договора я тебе вернуть на 18% меньше должен?"
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  16. #46
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    неправильно ты бутерброд вопрос формулируешь.

    надо: "если ты перечислил мне аванс - при неисполнении договора я тебе вернуть на 18% меньше должен?"
    согласная. колбасой на язык - вкуснее

  17. #47
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Пилкин, ты каждый день новый ник будешь что ли регистрировать?

  18. #48
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Пилкин, ты каждый день новый ник будешь что ли регистрировать?
    верните мне мой старый, пожалуйста тока я за давностью ни точный ник, ни пароль, ни почту не помню.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    01.01.1970
    Сообщений
    11
    Применение в 1С счетов 76ав, 76ва я считаю правильным. По налогу же на прибыль используются счета 09, 77 (ОНА, ОНО). С НДСом с аванов такая же фигня. Авансы не являются объектом НО по НДС и не формируют налоговую базу по НДС. Они всего лишь ее увеличивают. Поэтому и возникают НДСовские ОНА и ОНО, потому что платится (возмещается) НДС с еще не возникшей налоговой базы, НО база еще не возникла, а мы уже платим (возмещаем) НДС в бюджет. Поэтому применение счетов 76ав, 76ва считаю вполне логичным.

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    01.01.1970
    Сообщений
    11
    ...и в балансе, естественно, ничего не сворачиваем...Бездари министерские, дармоеды только от работы отвлекают!!!
    Прямая норма п. 34 ПБУ 4/99 В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. Всё на этом!!! Пусть внесут изменения в свои приказы, бум выполнять!!!

  21. #51
    Клерк Аватар для Свечков
    Регистрация
    02.12.2004
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    4,366
    В итоге как "1С-ники" сказали, т.е. с НДС (76АВ - их придумка) А методологически прав mvf.

  22. #52
    Бешеный бухгалтер
    Регистрация
    11.09.2003
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    648
    К чему пришли то?.. в балансе схлопываем 62 с 76ВА и 60 с 76АВ ???

  23. #53
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    выше уже написали... если НДС белый, то схлопывайте... если нет - развёртывайте как и раньше...

  24. #54
    Торикос
    Гость
    Предлагаю свернуть актив с пассивом и всем будет весело.
    Забавляет, когда финансисты решают, как бухгалтерам лучше вести бухучет.

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2010
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    491
    Прочитала удивилась тоже. Вот,что нашла:"...До получения права на вычет в соответствии с требованиями НК РФ указанное право отражается в бухгалтерском балансе в качестве оборотного актива обособленно от дебиторской задолженности по уплаченному авансу. После получения права на вычет согласно НК РФ сумма НДС в составе уплаченного аванса в бухгалтерском балансе не отражается.
    (субсчетах), сворачиваются.
    Если организация реализует предложенный Минфином России и Комитетом по толкованиям изложенный прогрессивный подход - честь ей и хвала. Однако если, как и прежде, она отразит в балансе НДС в составе дебиторской и кредиторской задолженности развернуто, потому что такой порядок предусмотрен в настройках бухгалтерской программы или является более удобным для сверки расчетов с контрагентами, то никакую конкретную норму ПБУ организация тем самым не нарушит. Следовательно, ее бухгалтерская (финансовая) отчетность не станет от этого недостоверной.
    Единственное, что необходимо, - раскрыть выбранный организацией порядок отражения авансов в отчетности."

  26. #56
    Аноним
    Гость
    Уважаемые!
    И все же- как отражаете в отчетности ДЗ и КЗ, "схлопываете" с НДС или нет?
    Кого проверяли в 2013-14 гг, что написали?

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    авансы выданные и полученые показываю без НДС.
    аудиторы проверяли.

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Если в 2011 и в 2012 ДЗ и КЗ в балансе показывалась с НДС, а за 2013- без НДС, нужно ли корректировать прошлые остатки?
    Если будет запрос из ИФНС- на что ссылаться, почему они изменились?
    У меня МП, сдаем только Ф1 и Ф2.

  29. #59
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, зачем вообще Вы собрались менять способ указания авансов в балансе? Кому это нужно?

  30. #60
    Аноним
    Гость
    Грядет аудит,,,, мало ли чего напишут, у меня гена с причудами-хочу , чтоб было правильно!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)