×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 66
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И очень неправильный опыт. Так оформлять сделки нельзя. И крайне невыгодно. Сейчас заплатите НДС со всей суммы реализации, и всю сумму налога на прибыль, т.к. в затраты тоже принимать нечего. А в следующем году в затраты купленные под эти работы материалы тоже принять будет нельзя.
    Согласна с Вами, но что мне делать то ..........отказаться и оформлять с 2013г. нет возможности (об этом даже речи не идёт, закрыть всё только 2012г.) А про Налог на прибыль я ещё не дошла. Декларация по прибыли до 28 марта, а уплатить тоже до 28 марта?

  2. #32
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но что мне делать то .
    Для начала объяснить директору налоговые последствия подобной сделки. Я не думаю, что директор альтруист, и готов работать исключительно на налоги себе в убыток.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я не знаю, поэтому и обратилась на форум, чтобы подсказали как правильно начать работу
    Это не на форум, это к директору. Если в 4 кв. более никаких затрат нет, то он отдаст бюджету около 775 тыс. (округлила) налогов, не сожрут ли они всю прибыль по этой сделке.

  4. #34
    Аноним
    Гость
    Он сейчас спросит какой выход? Что должна ответить,- ничего не оформляем 2012годом, 4 кв. сдаём отчёты, как и за 3 кв. С 1кв. 2013года выполняем этот объект, покупаем на него материалы и по итогам 1 кв. сможем с НДС вычесть НДС по материалам поставщика?

  5. #35
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    деятельность не велась. За 3кв. отчеты сданы нулевые.
    Кстати, еще попутно вопрос: а в 4 квартале сотрудники-то хоть были? Зарплата начислялась? Кто работал-то?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #36
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Это не на форум, это к директору. Если в 4 кв. более никаких затрат нет, то он отдаст бюджету около 775 тыс. (округлила) налогов, не сожрут ли они всю прибыль по этой сделке.
    Скажите, пожалуйста 775 тыс это что если немножко расшифровать,- НДС и Налог на прибыль?

  7. #37
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да. При выручке в 2,4 мил. и полном отсутствии затрат и входного НДС. Ну сами посчитайте точно.

  8. #38
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да. При выручке в 2,4 мил. и полном отсутствии затрат и входного НДС. Ну сами посчитайте точно.
    И налог на прибыль надо заплатить как и подать Декларацию до 28 марта или раньше?
    А если не оформлять всё 2012г., а сумму 1 200 000,00, что перечислил нам Заказчик принять за аванс и начать работать по этому объекту, тогда отчитываться будем по итогам 1 кв. уже выгоднее?

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И налог на прибыль надо заплатить как и подать Декларацию до 28 марта
    Да.

    уже выгоднее?
    Если сдадите работы в 1 кв. 2013? Выгоднее, хотя бы за счет уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму использованных в работах материалов. Вы все прекрасно можете сами посчитать. И, кстати,

    Зарплата начислялась? Кто работал-то?

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Спасибо! Вот эта Ваша фраза : (уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму использованных в работах материалов) не понятна совсем, пожалуйста разъясните......
    А по поводу второго вопроса боюсь даже отвечать, - Один директор и ЗП не получал.
    А если вернуть им вообще назад эти 1 200 000,00 как ошибочно перечисленные, тогда можно сдать за 4 кв. нулевые отчёты?

  11. #41
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    не понятна совсем, пожалуйста разъясните....
    Доходы-расходы=налоговая база по налогу на прибыль*20%=отдали бюджету. Вот эти самые "расходы" в виде материалов у вас появятся в 1 кв. только, в 4 кв. их нет. И придется вам оперативно читать 21 и 25 главы НК, если пришли работать на ОСНО.

    А если вернуть им вообще назад эти 1 200 000,00
    Так вы их когда получили?

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Доходы-расходы=налоговая база по налогу на прибыль*20%=отдали бюджету. Вот эти самые "расходы" в виде материалов у вас появятся в 1 кв. только, в 4 кв. их нет. И придется вам оперативно читать 21 и 25 главы НК, если пришли работать на ОСНО.
    Материалы без НДС?
    Так вы их когда получили?
    Сейчас проверила, уже у нас на р/сч.

  13. #43
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уже у нас на р/сч.
    поступили деньги когда? в январе или в декабре?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  14. #44
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    уже
    может быть и в 1917 году. Вообщем, если вы этот аванс получили в 4 кв. 2012, работы сдавать не будете, то с вас только НДС с аванса. Независимо от того будете вы сегодня эти деньги возвращать или нет. Если при тех же вводных аванс получили в 1 кв.2013 - нулевые НДС и прибыль.

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Доходы-расходы=налоговая база по налогу на прибыль*20%=отдали бюджету. Вот эти самые "расходы" в виде материалов у вас появятся в 1 кв. только, в 4 кв. их нет. И придется вам оперативно читать 21 и 25 главы НК, если пришли работать на ОСНО.

    Так вы их когда получили?
    Спасибо!
    Деньги сегодня пришли на наш р/сч.

    Получается, что если мы выставляем Акт на выполненные работы и с-ф декабрём 2012г., должны заплатить НДС выставленный, даже если Акт нам не оплачивают в декабре? Важно, то ч то мы выставили Акт с НДС в 4кв. и всё это нас обязывает заплатить НДС за 4 кв до 21 января 2013г.?

  16. #46
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    поступили деньги когда? в январе или в декабре?
    Деньги поступили сегодня, 16 января 2013г.

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Важно, то ч то мы выставили Акт с НДС в 4кв. и всё это нас обязывает заплатить НДС за 4 кв до 21 января 2013г.?
    Да. Или по 1/3 по вышеуказанной вам схеме.

  18. #48
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    может быть и в 1917 году. Вообщем, если вы этот аванс получили в 4 кв. 2012, работы сдавать не будете, то с вас только НДС с аванса. Независимо от того будете вы сегодня эти деньги возвращать или нет. Если при тех же вводных аванс получили в 1 кв.2013 - нулевые НДС и прибыль.
    Извините, если не точно что то написала.......

    Деньги получили сегодня, 16 января 2013г. А закрыть Договор и КС необходимо 29.12.2012г.

  19. #49
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Деньги получили сегодня, 16 января 2013г.
    ничего с них платить за 4 кв. не надо.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А закрыть Договор и КС необходимо 29.12.2012г.
    Вы хотя бы понимаете, что так делать нельзя? И невыгодно для организации, и неправильно с точки зрения учета, и вообще незаконно, т.к. эта сделка по сути фиктивная. А когда вас будут проверять ФСС и ПФР, и обнаружат, что фактически была деятельность с выполнением работ на 2,4 млн (не на 3 рубля!), а зарплата не начислялась, то будут еще претензии от них за неначисление налогов и взносов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #50
    Аноним
    Гость
    Я всё понимаю и с вами согласна, что так делать нельзя, но Директор сказал - закрыть всё декабрем и отослать Заказчику Акт выполненных работ декабрьским числом. А Заказчик нам оплачивает эти работы 16 января и ещё вторую часть через несколько дней. О последствиях он будет думать потом. Ваша фраза "ничего с них платить за 4 кв. не надо." - не поняла, почему не надо?

  21. #51
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Потому что в 4 кв. 2012 года в связи с получением денег в 2013 году не возникает налоговой базы ни по одному налогу.

  22. #52
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    О последствиях он будет думать потом.
    И потом, когда увидит сумму налогов, выдаст Вам же люлей за то, что Вы не предупредили его об этих последствиях.
    Поверьте, бОльший профессионализм Вы продемонстрируете, если честно расскажете директору о проблемах, которые влечет за собой данная операция, чем если сделаете так, как он скажет, подставив фирму тем самым на большие налоги. Не бойтесь, для того отчасти и существует бухгалтер, чтобы ограничивать буйные фантазии директора. И самое худшее в данной ситуации, если после получения всей информации он велит всё равно сделать так, как сказано.

    PS. А потом он будет требовать, чтобы Вы чудесным образом списали материалы, уменьшили НДС и прибыль, и Вы будете плакать на форуме о том, как Вам это всё сделать.
    В конце концов, для того, чтобы работать неправильно, надо сначала научиться работать правильно
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #53
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Потому что в 4 кв. 2012 года в связи с получением денег в 2013 году не возникает налоговой базы ни по одному налогу.
    Извините, но ещё раз: Если Договор декабрём 2012г. закрываем( что выполнили работы в декабре на 2 400 000,00) и Акт подписываем декабрём 2012г. Ваставляем с-ф за выполненные работы декабрём 2012г. на 2 400 000,оо, А оплату от нашего Заказчика получаем по этому закрытому договору 2012г только 16 декабря 2013г(пока 50%),ТО НДС ЗА 4КВ НЕ ПЛАТИМ и ДЕкларацию по НДС за 4кв. сдаём нулевую?

  24. #54
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И потом, когда увидит сумму налогов, выдаст Вам же люлей за то, что Вы не предупредили его об этих последствиях.
    Поверьте, бОльший профессионализм Вы продемонстрируете, если честно расскажете директору о проблемах, которые влечет за собой данная операция, чем если сделаете так, как он скажет, подставив фирму тем самым на большие налоги. Не бойтесь, для того отчасти и существует бухгалтер, чтобы ограничивать буйные фантазии директора. И самое худшее в данной ситуации, если после получения всей информации он велит всё равно сделать так, как сказано.

    PS. А потом он будет требовать, чтобы Вы чудесным образом списали материалы, уменьшили НДС и прибыль, и Вы будете плакать на форуме о том, как Вам это всё сделать.
    В конце концов, для того, чтобы работать неправильно, надо сначала научиться работать правильно
    Вы правы,- уже выдал.......
    Очень хочется научится работать правильно.........

  25. #55
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    выполнили работы в декабре на 2 400 000,00) и Акт подписываем декабрём 2012г. Ваставляем с-ф за выполненные работы декабрём 2012г. на 2 400 000,оо
    Есть два основания начисления НДС - с реализации (в данном случае у вас в 4кв. с 2400000), и в полученного аванса (у вас его не будет, т.к. деньги пришли в январе, после якобы сданных заказчику работ). У вас в декларацию попадает НДС с выставленного в 4кв.сч/факт., и декларация соответственно за 4кв. есть. Оплата, полученная в счет погашения задолженности по уже выполненным работам, полученным товарам, значения для НДС не имеет никакого.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  26. #56
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198
    Вы запутались, то платите и сдаете не нулевую

  27. #57
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Есть два основания начисления НДС - с реализации (в данном случае у вас в 4кв. с 2400000), и в полученного аванса (у вас его не будет, т.к. деньги пришли в январе, после якобы сданных заказчику работ). У вас в декларацию попадает НДС с выставленного в 4кв.сч/факт., и декларация соответственно за 4кв. есть. Оплата, полученная в счет погашения задолженности по уже выполненным работам, полученным товарам, значения для НДС не имеет никакого.
    Спасибо, спасибо огромное за потраченное на меня время....

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от МариАнт Посмотреть сообщение
    Вы запутались, то платите и сдаете не нулевую
    Да запуталась........
    Но поняла уже, что если выставлю за выполненные работы с-ф декабрём 2012г., то обязана уплатить в бюджет до 21 января 2013г. 366 101,69. И уже не важно, что деньги по закрытому договору 2012году пришли только 16 января 2013г.

  29. #59
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Потому что в 4 кв. 2012 года в связи с получением денег в 2013 году не возникает налоговой базы ни по одному налогу.
    А как же быть с Вашим ответом в посте 47?

  30. #60
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,838
    Сформулируйте, пожалуйста, попонятнее...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)