×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21

    Декларация по налогу на прибыль - без убытка???

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли найти выход из моей ситуации.... В 4 кв. 2012г. для строительства которое будет проходить в 1-2 кв. 2013 г. были закуплены материалы. В связи с этим в декларации по налогу на прибыль получается существенный убыток, а очень не хочется Можно ли как-то это исправить? и как это сделать в программе 1с8 бух.предприятия?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А с чего вдруг убыток? Приобретение материалов для будущих работ никак не определяет убыток

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    Затраты превысили выручку. или может я что-то не так сделала?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    точно... объяснила не правильно. работы приняты у субподрядчика, но заказчику нами еще не сданы. так наверное правильнее будет, а материалы действительно не причем

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну не приняты, висят на 20, ждут, убыток не формируют.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Ну если строго по закону, то в БУ Вы попадаете под ПБУ 2/2008 (договор переходит на следующий год),и в НУ под п.1ст. 271 НК (то же самое - договор переходит на следующий год). Должны начислить выручку в БУ (и списать расходы),и доход от реализации в НУ (со списанием расходов также). НДС же не возникает.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    У меня программа 20 закрывает полностью. говорят, что его тогда надо корректировать вручную.

  8. #8
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Ну если строго по закону, то в БУ Вы попадаете под ПБУ 2/2008
    Автор такого не говорил. Может они попадают под п. 2.1

    Fialla, у вас кто учет ведет, вы или программа?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Может они попадают под п. 2.1

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    пытаюсь я только наверное что-то не доделываю или делаю не так. я новичок в строительстве

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Как говаривал Лаврентий Палыч -Попытка не пытка.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    Я принятые работы сразу отправляю на 20 сч. может должен быть какой-то промежуток. сдавать ведь заказчику мы их будем только в 2013

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Приняли работы от субчика (по договору с ним)
    Д20 К60.
    Когда их будете сдавать заказчику(от своего имени), то ли сразу, то ли через полгода - зависит от договора с заказчиком. До этого они будут висеть на 20.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    как я поняла, все таки надо делать в закрытии 20 сч. корректировку вручную. пропорционально согласно сданным работам... подскажите правильно ли я думаю

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Если Вы будете начислять доход по концу 2012 года,то и 20 надо закрывать.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    вот он у меня и закрывается.... и получаются большие убытки.... замкнутый круг какой-то. а что на начало года остаток на 20 оставить ни как нельзя?

  17. #17
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Fialla, вы ПБУ 2/2008 применяете?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    скажем что я его понимаю,а вот как его реализовать в программе не очень понимаю

  19. #19
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я не про понимание, а про применение в учете впринципе, а не в программе в частности. От применения или неприменения зависят ваши действия

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    "" В продолжение темы по ПБУ 2/2008. Прочитала статью Верещагина С.А. по применению этого положения, во всем разобралась. А вот со своей ситуацией нет((( У нас заключен долгосрочный договор с поэтапной ежемесячной сдачей работ, как я поняла мы уже не попадаем под применение ПБУ 2/2008. А по факту такая ситуация.
    Общая сумма договора 9 300 000 р.
    Работы начаты в августе.
    В 3 квартале 2012 г. был перечислен аванс 3 500 000 р.
    Подписаны акты в сентябре на сумму 1 935 000, списаны материалы на сумму 1 060 000 р.
    В 4 квартале аванс - 1 800 000 р.
    Подписания актов не было.
    Материалы - 380 000 р.
    Приняты (оплачены) работы от субподрядчика - 4 870 000 р.
    Получается, что у нас реализация по этому договору 1 935 000 р., а расходов 6 310 000 р.
    В итоге в декларации по налогу на прибыль получается довольно приличный убыток, а его показывать не очень хочется, переживаю, что будет много вопросов. А может зря мои переживания, ведь по факту все так и есть?

    Это не расходы, это НЗП, либо доначисляете реализацию на эти затраты, либо не показываете эти затраты в декларации."


    Значит я должна отправить эти расходы на 97 счет как расходы будущих периодов? а не на 20...
    Разве можно доначислить реализацию если для применения ПБУ 2/2008 есть условие: договор не должен быть разбит на этапы

  21. #21
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    1. К расходам будущих периодов это отношения не имеет, это незавершенное производство и никуда с 20 счета не девается.
    2. Договор разбит на этапы по месяцам. Почему нет ежемесячной реализации?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    Так руководство решило(((
    Понятно, что незавершенное производство, но у меня при закрытии месяца 20 полностью закрывается, и как тогда сделать незавершенное производство ( программа 1с:Предприятие 8.2)

  23. #23
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Программу не знаю, наверняка есть какие-то галки или другие механизмы для расчета незавершенки, в семерке точно были.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2012
    Сообщений
    21
    В семерке то были, а вот с восьмеркой справиться не могу.... Даже при ручной корректировке закрытия месяца, такая каша получается. Кто знает как это сделать, помогите

  25. #25
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вопросы про 1С здесь

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)