×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Проводки новогодние подарки

    Добрый день, проверьте ,пожалуйста, проводки по подаркам сотрудникам:
    Фирма ООО на ОСНО.
    Д41-К60 Оприходованы сладкие подарки
    Д51-К60 Оплата
    Д91/2-К41 Списана стоимость подарков, путем передачи их сотрудникам (требование-накладная)
    Д91/2 -К68/ндс НДС с безвозмездно переданных подарков (С-Ф на сотрудников, общим списком, вместо 62 ставлю 70 или 73)
    Д99/пно - К 68 нп Образовалось ПНО (стоимость подарков х 20%)


    Дальше мне необходимо отразить стоимость подарков в справке 2НДФЛ, для этого я делаю след. проводки:
    Д91/2 -К70 Отписаны подарки
    Д70-К68 /ндфл Отражен НДФЛ

    Вопрос вот в чем:
    1)правильны ли эти проводки;
    2) На счете 91/2 расходы задваиваются, правильно ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    1), 2) нет

    это натуральный беспроводковый доход... будет только 70-68

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Не совсем поняла! Как это реализовать в 1С? Ручной операцией?

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация
    релиз
    ?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    создайте новое дополнительное начисление "Новогодний подарок" с кодом дохода 2720 в неденежной форме...

    скорее всего сласти менее 4000, поэтому проще вообще не заморачиваться с показом доход = вычет в 2-НДФЛ...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Т.е. можно вообще не отражать в 2НДФЛ?

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    скажем так: это будет неправильно, но ненаказуемо...

    аккуратнее - указать, тогда вообще не будет вопросов у проверяющих...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    И еще вопрос: также были приобретены абонементы в бассейн на подарок сотрудникам:
    Сделала след проводки:
    Д50/3-К60 Приобретены абонементы
    Д60-К51 Оплата
    Д73-К 50/3 переданы абонементы
    Д91/2-К73 Списаны затраты на приобретение
    Д91/2-К 68/2 НДс с безвозмездно переданных абонементов
    Д99/пно-К68/4 ПНО

    Вопрос : как провести НДС в 1С? Бух справкой? Тогда в книгу продаж не попадет.

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    что Вас всё на ручник тянет... проводите не через 50, а через 10-й, тогда стандартный док реализации материалов

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Спасибо, вАм большое!!!

  12. #12
    Аноним
    Гость
    В ходе проведения операции возник след вопрос:

    Решила в 2 НДФЛ не отпражать стоимость подарков, получаются след проводки:

    Д41-К60 покупка подарка
    Д60-К51 оплата
    Д91/2-К41 списание стоимости подарка
    Д 73-К91/1 Реализация подарка (с-ф)
    Д91/2 К68/2 НДС при реализации

    А как закрыть 73 счет?

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    прощение долга:
    Дт 91 - Кт 73

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Вот и я про это! Получается 91/2 задваивается. Первый раз когда списывается чтоимость подарков Д91/2-К41, второй раз когда прощаем долг Д 91/2 - К 73.

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    это разные хозяйственные операции: списание себестоимости и прощение долга...

  16. #16
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    всегда дивился стремлению закинуть неучитываемые расходы на сч.91. с какого бока? это обычные текущие расходы.
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2013
    Сообщений
    4
    А если не принимать НДС к возмещению, а сразу посадить в стоимость подарков НДС на 91сч. Тогда можно не выставлять сч.факт? (т.е.не начислять НДС)

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Zilek Посмотреть сообщение
    Тогда можно не выставлять сч.факт? (т.е.не начислять НДС)
    нет
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2013
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    нет
    что "нет"? в книге продаж учитывать?

  20. #20
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,837
    Цитата Сообщение от Zilek Посмотреть сообщение
    в книге продаж учитывать?
    Да. Т.к. начислить НДС с безвозмездной передачи Вы обязаны. То, что иной порядок действий не повлияет на результат, значения не имеет, будут претензии.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2013
    Сообщений
    4
    Ок. Спасибо. Как все-таки любят усложнять...

  22. #22
    Аноним
    Гость

    Новогодние подарки

    А как же такие проводки???


    Отражены прочие расходы в
    сумме стоимости подарков, приобретенных для
    передачи работникам
    (47 200-7200)
    Дт 91-2
    Кт 60
    40000,00
    Отгрузочные
    документы
    поставщика, Товарно-транспортная накладная (Торг 12).

    Отражен НДС, по приобретенным подаркам.
    Дт 19
    Кт 60
    7 200,00
    Счет-фактура

    Принят к вычету НДС по
    приобретенным подаркам
    Дт 68-1
    Кт19
    7 200,00
    Счет-фактура

    Отражена на забалансовом
    счете стоимость подарков
    Дт 020
    47 200,00
    Бухгалтерская
    справка
    Отражена передача подарков работникам Организации согласно ведомости

    Кт 020
    47 200,00
    Ведомость
    выдачи подарков

    Отражены прочие расходы в
    сумме НДС, начисленного при
    передаче работникам подарков
    (40000 x 18%)
    Дт 91-2
    Кт 68-1
    7 200,00
    Счет-фактура

    Отражено ПНО
    ((40000 + 7200) x 20%)
    Дт 99
    Кт 68-2
    9 440,00 Бухгалтерская
    справка-расчет

    Тут никакой НДФЛ и соц выплаты не фигурируют т.к. подарки в пределах "лимита" и как памятные, а не поощрение за труд. такой способ списания верен?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)