×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    223

    НДФЛ за 2012г.

    Помогите разобраться… У сотрудницы за 2011г. в связи с пересчетом вычетов на детей образовалась переплата по НДФЛ. Она написала заявление на возврат и в феврале 2012г. ей перечислили этот НДФЛ. Теперь при формировании справки 2-ндфл эта сумма все равно вылезает как излишне удержанная. Как поправить ситуацию?
    Работаю в ЗУП КОРП. РЕД.2,5
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Документ "Возврат НДФЛ" за какой период введён?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    223
    За декабрь 2011г. введен в январе 2012г

  4. #4
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Для обычного ЗУП мог бы посоветовать посмотреть регистр накопления НДФЛ к зачету за 2011 год. При корректировке вычетов за предыдущие периоды может потребоваться перепроведение документов выплаты зарплаты, которые и формируют удержание налога.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    223
    Посмотрела этот регистр:+ и - одинаковые

  6. #6
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Есть ещё регистр накопления НДФЛ расчеты с бюджетом. Смотрите там.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    223
    В регистре накопления сначала в декабре 2011г. с "+" идет начисление налога (-1894), а затем в январе 2012г за декабрь 2011 с " -" возврат налога (-1894). Ничего не пойму, откуда этот излишнен удержаный налог появляется :-(

  8. #8
    Клерк Аватар для Кристина112
    Регистрация
    16.04.2010
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    85
    Здравствуйте, и у меня подобная ситуация. Даже если возвращаем НДФЛ, в 2-НДФЛ сумма встает все равно, как излишне удержанная и соответственно перечисленная.

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    налоговый документ возврат налога надо регистрировать не в январе, а в декабре...

  10. #10
    Клерк Аватар для Кристина112
    Регистрация
    16.04.2010
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    85
    Генук, спасибо за совет, действительно помогло! Звонила в техподдержку 1С - никто ничего ответить не смог. Вот, что значит, практик!

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    вообще-то я теоретик [возмущённо так]

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    налоговый документ возврат налога надо регистрировать не в январе, а в декабре...
    Не помогло :-(. Или потом надо что-то перепровести еще?

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Альтерготика, скорее всего вручную замазали тот давнишний случай в налоговых регистрах... а так - этот налоговый док для того и создан, чтобы уменьшать, минусовать налоговый НДФЛ_НУ_удержанный... только его... не трогая остальные две головы дракона НДФЛ а именно: НДФЛ_БУ_проводковый и НДФЛ_НУ_исчисленный

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2009
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    223
    В налоговом регистре по этому сотруднику все чисто:исчисленный=удержанный=перечисленный. А в справке 2-НДФЛ и в документах для налоговой он появляется. Может вручную его убрать и все?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2013
    Сообщений
    7
    День добрый, у меня тоже вопрос,во время не проверила, теперь вот не знаю как поступить,У меня начислено = удержано,а перечислено, т. е. оплачено больше, как быть в такой ситуации?

  16. #16
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    В справке 2-ндфл указывать исчислено=удержано=перечислено

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2013
    Сообщений
    7
    а что делать с большей суммой? ее в счет 13 года брать?

  18. #18
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    В теории надо возвращать, как неверно уплаченное. Это как бы не считается НДФЛ.
    На практике раз только камеральщики звонили по этому поводу. И то просили только письмо о зачете переплаты на след.год.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2013
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    В теории надо возвращать, как неверно уплаченное. Это как бы не считается НДФЛ.
    На практике раз только камеральщики звонили по этому поводу. И то просили только письмо о зачете переплаты на след.год.
    Спасибо огромное, очень помогли мне.

  20. #20
    Клерк Аватар для marina200677
    Регистрация
    21.01.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Документ "Возврат НДФЛ" за какой период введён?
    Здравствуйте! Тоже столкнулась с ситуацией НДФЛ к зачету, в книге доходов и расходов (мы на УСН) берет в расходы сумму за вычетом "НДФЛ к зачету", чего уже только не делала...устала головой об стенку биться.. Может сделать документ "Возврат НДФЛ" и выдать его?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)