×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Отрицательные взносы в ПФ

    В 2009 году работнице перед отпуском по беременности и родам был предоставлен отпуск авансом (ст. 260 ТК РФ). В январе 2013г, не выходя из декрета, работница увольняется. В результате сторнирования отпускных образовались отрицательные суммы на страховую и накопительную части страховых вносов в ПФ. Как сдавать персонифицированные сведения в таком случае? Какой период корректировать? да и почему корректировать? ведь это не ошибка
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Легче "простить" работнику задолженность за неотработанные дни отпуска. Думаю, только учесть эти суммы в уменьшение прибыли не удастся (только кто до этого докопается?)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Слишком много у нас таких работников

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Каких "таких" ?которые были в отпуске в 2009 г. и у которых не было начислений в 2013-м?

  5. #5
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В результате сторнирования отпускных образовались отрицательные суммы на страховую и накопительную части страховых вносов в ПФ.
    Не могут выплаты 2009 года облагаться страховыми взносами по 212-ФЗ, чтобы их возвращать. А сторнирование начислений или возврат сумм в кассу организации выплатой и вознаграждением не являются. Просто не учитывайте их.

  6. #6
    Тесей
    Гость
    не трогайте НДФЛ и взносы...

    Дт 73 - Кт 91 :: отражён долг сотра перед фирмой
    Дт 70 - Кт 73 :: удержана эта задолженность из текущей зарплаты

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не выходя из декрета, работница увольняется.
    Нет "текущей зарплаты"

  8. #8
    Тесей
    Гость
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    Нет "текущей зарплаты"
    тогда
    Дт 91<непринимаемые> - Кт 73 :: прощение долга

    ну а по сути, вы правы... чем делать 73-91 и 91-73 с уплатой налога на прибыль проще "не проводить ничего"

  9. #9
    Аноним
    Гость
    91 отпадает, тк она внесла долг в кассу......каким образом не показывать? если в записке-расчете:использовано авансом 20 дней

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда строго:

    Дт 73 - Кт 91 :: отражён долг сотра перед фирмой
    Дт 50 - Кт 73 :: внесена задолженность добровольно в кассу

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Извините, может туплю, но как долг у Вас попадает на 73? ведь образовался он на 70
    У меня проводки: Дт 73 - Кт 70
    Дт 50 - Кт 73

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дт 73 - Кт 70
    а с 70 потом куда?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Тесей
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Извините, может туплю, но как долг у Вас попадает на 73? ведь образовался он на 70
    У меня проводки: Дт 73 - Кт 70
    Дт 50 - Кт 73
    в третий раз:
    нет его на 70-ом

    Дт 73 - Кт 91

    стандартный внереализационный доход в НУ и прочий доход БУ при выявлении при "инвентаризации" любой внезапно выявленной задолженности... Кт 91

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    а с 70 потом куда?
    Никуда, 70 закрылся

    а вот как сумма на 73 попала у вас не понимаю

  15. #15
    Тесей
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а вот как сумма на 73 попала у вас не понимаю
    Дт 73 - Кт 91 :: отражён долг сотра перед фирмой
    Дт 50 - Кт 73 :: внесена задолженность добровольно в кассу

    проводка какой хозяйственной операции Вам непонятна?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,313
    МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО от 28 мая 2010 г. N 1376-19

    "...обнаружение в текущем отчетном (расчетном) периоде необходимости удержать с работников выплаты, которые были излишне начислены им в прошлых отчетных (расчетных) периодах, либо, наоборот, доначислить выплаты за прошлые отчетные (расчетные) периоды не является обнаружением ошибки в исчислении базы для начисления страховых взносов, поскольку в каждом из указанных периодов (прошлом и текущем) база для начисления страховых взносов определялась как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу работников именно в том периоде."

    Т.Е. ошибки у Вас нет.

    При увольнении работника удержанные суммы отпускных из заработной платы за неотработанные дни отпуска уменьшают базу по взносам во внебюджетные фонды того периода, в котором происходит окончательный расчет при увольнении.
    Не забудьте, что удержать с нее надо по среднему, по которому были выплачены последние отпускные.
    Чтоб никого не обмануть.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тата13 Посмотреть сообщение

    При увольнении работника удержанные суммы отпускных из заработной платы за неотработанные дни отпуска уменьшают базу по взносам во внебюджетные фонды того периода, в котором происходит окончательный расчет при увольнении.
    Не забудьте, что удержать с нее надо по среднему, по которому были выплачены последние отпускные.
    Чтоб никого не обмануть.
    Так и сделали. Только уменьшать то нечего, получаются отрицательные суммы, в т.ч. страховые взносы взносы.

  18. #18
    Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    получаются отрицательные суммы, в т.ч. страховые взносы взносы
    потом с сзв 6-3-1 будет проблема. у меня была подобная ситуация. сотруднику была начислена зп. квартал закончился, отчетность я сдала, а он бл принес. в результате 1С уменьшила зп текущего меся. получилось - 500 рублей условно говоря. ну и соответственно с них отрицательные суммы взносов. Когда годовую сзв начала делать, чек ругаться стал, что, мол, отрицательные суммы в сзв не могут быть((( пришлось руками корректировать. так что будьте внимательны!!!

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Вопрос был в другом..."так что будьте внимательны!!!"

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2011
    Сообщений
    82
    Подайте корректирующие сведения за сотрудницу за тот период, в котором ей предоставили излишне отпуск - далеком 2009-м году

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    мазохисты...

    всю жизнь делал не красное начисление, а нормальное чёрное удержание без затрагивания НДФЛ и взносов...

    а вы можете и дальше мучиться... каждому своё...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)