×
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 236
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да врут они про обязанность сдавать электронно.
    Пошлите декларацию по почте

  2. #62
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    самодурство
    правда, повсеместное
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #63
    Клерк.
    Регистрация
    11.02.2013
    Сообщений
    2
    Спасибо за ответы! Принципиально пошлю теперь декларацию по почте, пусть работают

  4. #64
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    5
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением вопросов:
    1. Муж ИП на УСН 6% (уличная торговля молоком в розлив из цистерны + молочная продукция). Зарегист. с 2010 г., но деятельность не велась. Сдавали нулевки за 2010, 2011 г.
    2. Решили показать доходы за 2012 г. (допустим 1 млн. руб., соответственно налог сост. 60 тыс. руб. минус оплатили страх. взносы 17 208,25 руб. в конце декабря 2012 г.)
    3. ККМ нет, БСО нет, КУДиР не велась. (ИП открывалось без р/с и печати, только с правом подписи)
    Вопрос:
    Как быть в этой ситуации, что надо сделать, чтобы сдать налог. декларацию без последующих проблем? Или поздно что-то менять и опять сдавать нулевку. Просто вопрос с показом дохода решился в последний момент.


    ККМ не было , согласно п.3 ст.2 54-ФЗ от 22.05.03 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности могут производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении торговли из цистерн пивом, квасом, молоком…

  5. #65
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну нарисуйте периодический доход в книге ДиР (типа по дням, когда была торговля). В кассовой книге нарисуете приходники и расходники ИП в карман в этот же день.
    И постарайтесь увязать с закупками продукции, ведь наверняка официально все покупалось и через продавцов можно вычислить объем закупленного

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    И постарайтесь увязать с закупками продукции, ведь наверняка официально все покупалось и через продавцов можно вычислить объем закупленного
    Ну если увязывать с закупками, сумма вырастет в несклько раз, а это уже другие налоги...

  7. #67
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну нарисуйте периодический доход в книге ДиР (типа по дням, когда была торговля). В кассовой книге нарисуете приходники и расходники ИП в карман в этот же день.
    Я может чего-то не понимаю, а расходники (закупки) будут учитываться? У нас ведь налог на Доходы, а не Доходы - Расходы???

  8. #68
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А надо налоги платить и спасть спокойно ))
    А как Вы думаете, если налоговая заинтересуется, она не вычислит, где Вы покупаете товар и сколько Вы его купили?
    У Вас еще и сертификаты всякие должны быть на продукцию, так что вычислить проще простого

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    5
    Это-то все понятно... Спасибо.
    Сертификаты есть, с объемом закупок тоже можно разобраться... А вот все-таки расходники будут учитываться или нет (если у нас 6% налог)?
    Благодарю за разъяснения.

  10. #70
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Илечка Посмотреть сообщение
    А вот все-таки расходники будут учитываться
    Их негде учитывать

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2008
    Сообщений
    55
    Добрый день всем! Помогите пожалуйста заполнить декларацию ИП на УСН 6% без работников за 2012 год. В 2011 году у меня была переплата в рамере 16160 руб., так как авансовый платеж был уплачен в 1 квартале а фиксированные взносы в конце года. Уплачивая авансовый платеж за 1 кв. в 2012 году уменьшил его на сумму переплаты(16160р). В декларации за 2012 год в строке 030 какую сумму писать? Которую реально уплатил или без вычета переплаты? Спасибо заранее.

  12. #72
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В декларации пишутся начисленные суммы. Никакие уплаты-переплаты там не показываются

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2008
    Сообщений
    55
    Над.К, а налоговая у себя уже в базе вычисляет уплаты-переплаты, правильно?

  14. #74
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    вычисляет, да
    у них работа такая
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2008
    Сообщений
    55
    Andyko, а я то думал, чем они там занимаются?

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от Tard Посмотреть сообщение
    Есть такой вопрос. Декларация по УСН 2012 г не сдана, взносы в ПФР за 12 год оплачены в феврале 2013 г. Эти взносы мы учитывает в декларации за 2012 г. или за 2013 г.?
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    2013
    Почему в 2013,почему не в 2012 году, декларация еще несдана.

  17. #77
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Потому что с 2013 года поменялись правила уменьшения налога на взносы

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    А если я ИП сдаю декларацию по УСН за 11 год только сейчас, а взносы уплачены в июле 12 года, то я могу уменьшить налог на 50% от суммы взносов?

  19. #79
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    МОжете. Налог 2011 года. Потому что платили Вы тогда, когда действовала старая редакция НК

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    спасибо

  21. #81
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Подскажите, а на каком основании можно не заверять в налоговой КУДИР ? Есть какой-то нормативный документ? На что сослаться-то в итоге?

  22. #82
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    на отсутствие требующего заверения действующего нормативного документа
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  23. #83
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Что не запрещено-то разрешено...Понятненько...Спасибо..

  24. #84
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    А как же пункт 1,5 ПОРЯДОК
    ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
    И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ
    СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?
    Книга учета доходов и расходов, ведение которой в течение налогового периода осуществлялось в электронном виде, после выведения на бумажные носители по окончании налогового периода должна быть представлена в налоговый орган для заверения должностным лицом налогового органа не позднее срока, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода "статьей 346.23" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).
    Получается ,что за 2012 год ЗАВЕРЯТЬ НАДО!

  25. #85
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    это вы из действующего порядка цитируете или из отмененного?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #86
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Если в 2012 году налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, вел Книгу учета доходов и расходов в электронной форме, то он обязан распечатать ее на бумаге и заверить в налоговой инспекции. Такие разъяснения приведены в письме Минфина России от 11.02.13 № 03-11-11/62.

    Форма Книги учета доходов и расходов, которая применялась до 1 января 2013 года, была утверждена приказом Минфина России от 31.12.08 № 154н (далее — приказ № 154н). Этим же документом был утвержден и порядок заполнения данной формы, пункт 1.5 которого обязывал налогоплательщиков распечатывать и заверять в налоговом органе бумажный вариант электронной книги учета.
    В Минфине отмечают, что положениями приказа № 154н следует руководствоваться при представлении Книги учета доходов и расходов за 2012 год. Книгу учета доходов и расходов за 2013 год (ее форма и порядок заполнения утверждены приказом Минфина России от 22.10.12 № 135н) заверять в налоговых органах не надо.

  27. #87
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    в минфине лучше б головой думали, когда приказ отменяли, вместо того, чтоб теперь рекомендовать руководствоваться недействующим документом
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #88
    Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    ИМХО- от греха подальше- лучше заверить, а в 2013 уже смотреть чего они еще напридумывают!
    Кстати КУДИР -то все-таки по старой форме за 2012 год ведем???? Расчет суммы убытка делать?

  29. #89
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от nneli Посмотреть сообщение
    ИМХО- от греха подальше-
    От какого греха-то?

    Цитата Сообщение от nneli Посмотреть сообщение
    Кстати КУДИР -то все-таки по старой форме за 2012 год ведем???
    А как Вы могли в 2012 году вести новую книгу, если она появилась только в 2013?

  30. #90
    Клерк
    Регистрация
    23.12.2009
    Сообщений
    20

    вопрос

    Добрый вечер!
    Подскажите ИП 6% без работников.
    В ПФР налоги за 2012 год оплачены 9.01.2013.
    К уменьшению они в 2012 году не пошли уже (а так надеялась, что зачтутся, т.к. 31.12.2012 был выходной и 9.01 - первый рабочий день)
    По поводу уменьшения в 2013 году что-нибудь известно уже?
    Если в 1 квартале 2013 года не будет дохода, то уменьшить на эту сумму можно будет только в конце года?

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)