×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137

    НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ при УСН в 1 с 8.2.(трансп., земельного, УСН дох-расх)

    Подскажите, как правильно начислить налоги в 1 с. 8.2 для налогового учета, чтобы попадало во все книги, расшифровки, кросс-отчеты правильно. Понятно, что в бух учете Д 91-Кт 68. А дальше, какие регситры как заполнить, может есть обработка какая?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от scvo70 Посмотреть сообщение
    онятно, что в бух учете Д 91-Кт 68.
    Ну налог по УСН скорее все-таки 99, чем 91

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    [QUOTE=Над.К;53960986]Ну налог по УСН скорее все-таки 99, чем 91[/Q
    Ну да, УСН - Дт 99-Кт 68. А как разобраться со всеми регистрами, вкладками, журналами, чтоб попадало, куда надо? бьюсь пол дня. Кто как делает, поделитесь...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    никто!!!!! не знает.... ужас какой, ну почему до сих пор документа в 1с нет? скока ж можно страдать бухам?

  5. #5
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    в БУ - операцией...
    в НУ - при УСНО регистр КУДиР - появится когда оплатите...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    да там же еще вкладки надо заполнять-прочие расчеты, расшифровки, чтоб все правильно заполнилось. нет ни у кого специальной обработки?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    ИМХО, налог при УСН никакого отношения к КУДиР не имеет. Это не расход, уменьшающий доходы, попадать он в книгу не должен. Так-что ваши хлопоты напрасны.

  8. #8
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    налог при УСН никакого отношения к КУДиР не имеет
    а я про трансп, земельный...
    а про прочие расчеты, расшифровки ничего не знаю... у меня ОСНО...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ну занесите через услуги, если страсть как документа хочется
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    ну занесите через услуги, если страсть как документа хочется
    а вот это хорошая идея, надо попробовать..То есть обработки не существует?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    Хочется добиться совершенства- чтобы расшифровка "расходы на уплату налогов (взносов) сходилась с остатками по бухучету, сейчас не сходится, сумма в расходы попадает правильно, а остатки не идут., а если были еще бухсправки, то вообще не сходится.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    попробовала на зем. налоге. Услуги- 91.02-68.09 сделать получается проводку, а вот выбрать налог начислено- уплачено нет. Дорогие бухи, есть кто, у кого сходятся остатки в налог. и бух учете по налогам. По материалам у нас все сходится-налог и бух учет, а вот с налогами проблема.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    ни одного ответа за день.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я вот не понимаю, какие остатки по налогам могут сходиться в БУ и НУ? И что вообще такое остаток по налогу

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    если в 1 с 8.2 нажать анализ состояния налогового учета, откроется таблица ДОХОДЫ И РАСХОДЫ по УСН ( сводные цифры КУДиР) , затем щелкаем мышкой на статье НАЛОГИ, ВЗНОСЫ и НДФЛ и открывается таблица РАСХОДЫ На уплату налогов, по которой мы сверяем правлиьность попадания расходов по налогам в КУДИР.В этой таблице остаток на начало по налогам, начислено ВСЕГО, в т.ч. принимаемые, ВЫПЛАЧЕНО, Принято к расходам, конечный остаток. По зарплате более менее сходится, не сходятся только бухсправки начислений по проверке, так как не смогли разобраться со всеми необходимыми закладками (корректировками регистров), которые надо заполнить. А вот налоги (сделанные по бухсправке )вообще не попадают даже в начисления по этой таблице (Расходы на уплату налогов)Есть еще анализ на вкладке ОТЧЕТЫ-ПРОЧИЕ-ОСТАТКИ и ОБОРОТЫ расходов по УСН. Там вообще много чего не сходится.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Сообщений
    137
    никто этого не делает?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Налог УСН 6% и 15% начислять правильнее помесячно или кварталом. Или значения не имеет?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Аленка бухгалтер, значения не имеет. главное перечислять вовремя.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Еще 1 вопросик по начислению УСН6%, проводка делается на всю сумму (база*6%) или на сумму (база*6%-50% налоги)?
    Спасибо.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Аленка бухгалтер, как вам удобнее. вы можете в течении года делать на всю сумму, а за 4 квартал за вычетом страховых взносов. Можете каждый квартал за вычетом страховых взносов.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2010
    Сообщений
    612
    Спасибо. "Просто человек"

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от scvo70 Посмотреть сообщение
    никто этого не делает?
    scvo70! добились ли Вы результата, я такой же букварь, хочу чтобы было красиво в анализе. я про начисление и уплату земельного налога в 1С на УСН

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    scvo70! добились ли Вы результата, я такой же букварь, хочу чтобы было красиво в анализе. я про начисление и уплату земельного налога в 1С на УСН
    Прочитала на одном форуме, что нужно заполнить документ "запись КУДиР" на момент перечисления налога в бюджет (Операции / Прочие операции / Запись КУДиР), тогда все красиво в книгу встанет и в анализе закроется ...

  24. #24
    Serg_KSV
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прочитала на одном форуме, что нужно заполнить документ "запись КУДиР" на момент перечисления налога в бюджет (Операции / Прочие операции / Запись КУДиР), тогда все красиво в книгу встанет и в анализе закроется ...
    Немного не удобно - помнить сколько и чего надо туда вносить. Предложу наверно более простой способ. Опробовано на 1С 8 КА (Комплексная)
    1. Начисление налога делаем в БУ операцией Д 91 К 68.10 (Земельный налог)
    2. Движение по регистрам делаем документом "Ввод начальных остатков УСН" в момент начисления.
    Здесь надо сделать запись на закладке Взаиморасчеты-По налогам, Вид задолженности - Кредиторская и на закладке "Расходы УСН" - "Налоги и взносы", Отражение в УСН - Принимаются. Сумма - сумма начисленного налога.
    Вот в общем-то и все. Когда налог оплачиваем, то сумма попадет в КУДИР как надо после Восстановления последовательности налогового учета УСН.

    PS Кстати все можно сделать документом корректировка записей регистров, только надо знать какие регистры и какие реквизиты надо заполнить.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2014
    Сообщений
    1

    пени

    Цитата Сообщение от Serg_KSV Посмотреть сообщение
    Немного не удобно - помнить сколько и чего надо туда вносить. Предложу наверно более простой способ. Опробовано на 1С 8 КА (Комплексная)
    1. Начисление налога делаем в БУ операцией Д 91 К 68.10 (Земельный налог)
    2. Движение по регистрам делаем документом "Ввод начальных остатков УСН" в момент начисления.
    Здесь надо сделать запись на закладке Взаиморасчеты-По налогам, Вид задолженности - Кредиторская и на закладке "Расходы УСН" - "Налоги и взносы", Отражение в УСН - Принимаются. Сумма - сумма начисленного налога.
    Вот в общем-то и все. Когда налог оплачиваем, то сумма попадет в КУДИР как надо после Восстановления последовательности налогового учета УСН.

    PS Кстати все можно сделать документом корректировка записей регистров, только надо знать какие регистры и какие реквизиты надо заполнить.
    я сейчас с начислением пени мучаюсь как раз в комплексной...подскажите как не отражать в КУДиР?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Nata 50 Посмотреть сообщение
    я сейчас с начислением пени мучаюсь
    А зачем вы их начисляете?

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Nata 50 Посмотреть сообщение
    я сейчас с начислением пени мучаюсь как раз в комплексной...подскажите как не отражать в КУДиР?
    Для пеней в 1с только 99 счет приспособлен и при правильной проводке в КУДИР ничего не попадет

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Для пеней в 1с только 99 счет приспособлен и при правильной проводке в КУДИР ничего не попадет
    А какая беда в том, что пени не попадут в КУДиР?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А какая беда в том, что пени не попадут в КУДиР?
    Это счастье, а вовсе не беда, Вы вопрос читайте а уж потом ответ на него

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Для пеней в 1с только 99 счет приспособлен и при правильной проводке в КУДИР ничего не попадет
    начисления все понятно, а в КУДиР попадает по оплате (у меня доходы минус расходы)
    разобралась...надо изменить свойство платежки на прочее списание ден.средств и там нажав кнопку КУДиР удалить сумму по строке принимаемые, вот тогда в гр.6 отражается, а в 7 нет.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)