×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138

    Вопрос Постоянные разницы

    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что с постоянными разницами приходится иметь дело лишь в случае применения ПБУ 18/02??? Если да, то как быть если организация сначала применяла ПБУ, а затем - нет? Остатки-то остались по постоянным разницам.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    Остатки-то остались по постоянным разницам.
    Где они умудрились остаться?

  3. #3

  4. #4
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    Остатки-то остались по постоянным разницам.
    Четко! Даже интересно КАК это организация применяла ПБУ 18/02, если с отражением его уже проблемы

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Прикрепляю оборотки:
    В упор не вижу "остатки по постоянным разницам" Или вы сальдо на 98 так назвали?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от MakZym Посмотреть сообщение
    Четко! Даже интересно КАК это организация применяла ПБУ 18/02, если с отражением его уже проблемы
    или не применяла... пытаюсь это понять, т.к. учет вела аудиторская компания до меня. В учетной политике сказано, что ПБУ не применяется. почему тогда возникли все эти постоянные разницы, не понимаю... кто-то по ошибке разнес что-то что ли? блин

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    почему тогда возникли все эти постоянные разницы
    Где конкретно?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В упор не вижу "остатки по постоянным разницам" Или вы сальдо на 98 так назвали?
    во второй и третьей оборотках сформированы только ПР

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ирина Гусева, разницы, любые, возникают вне зависимости от того, применяете вы ПБУ 18 или нет. Просто если применяете, что в бух.учете делаются лишние проводки

  10. #10
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Я вообще никаких возможных остатков в рамках ПБУ 18 в оборотке не увидел (сч 77 и 09). Какие остатки Вы имеете ввиду? укажите конкретный номер счета в конкретной оборотке и сумму

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Где конкретно?
    в оборотке за полугодие 2012 года: например, по счету 60 остаток 59783,89 , а по счету 91.09 остаток 50409,30

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ирина Гусева, разницы, любые, возникают вне зависимости от того, применяете вы ПБУ 18 или нет. Просто если применяете, что в бух.учете делаются лишние проводки
    Хорошо, уже ясней становится...

  13. #13
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    по счету 60 остаток 59783,89
    А чем не устраивает остаток по растаем с поставщиками? Вы считаете что никому ничего не должны? И при чем здесь ПБУ 18/02?
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    а по счету 91.09 остаток 50409,30
    Ну так он у Вас закрылся на 99.01
    В конце года произведете реформацию баланса и Ваш 99 закроется на 84 и 68. В чем проблема?
    Ну проведите сейчас эту операцию и У Вас эта сумма распределится между 68 и 84

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    по счету 60 остаток 59783,89 , а по счету 91.09 остаток 50409,30
    Как эти счета между собой связаны?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2012 г. ООО Диалог.xls
    Карточка счета 62.21 за 2012 г. ООО Диалог.xls
    А что вот здесь: неправильно "закрылось"? Я про сумму 2130,72 в строке ПР. Дело в том, что таких сумм по всему 62 счету очень много

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Как эти счета между собой связаны?
    это я к примеру выборочно указала только 2 этих счета

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    [QUOTE=MakZym;53980477]А чем не устраивает остаток по растаем с поставщиками? Вы считаете что никому ничего не должны? И при чем здесь ПБУ 18/02?

    А-а-а-а-а, люди добрые, я просто не могу понять что это за цифра и зачем она? Это даже не разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Почему она стоит в строке "ПР" (постоянные разницы)???

  18. #18
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    А-а-а-а-а, люди добрые, я просто не могу понять что это за цифра и зачем она? Это даже не разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Почему она стоит в строке "ПР" (постоянные разницы)???
    Все ясно... Читаем ПБУ 3/2006 + НК РФ (в частности о том, как возникают разницы в БУ и НУ в части отражения в отчетности курсовых и суммолвых разниц при расчетах в валюте) и общаемся со своими программистами по вопросу конфигурации (настроек) в 1С.
    Удачи!

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    Дело в том, что таких сумм по всему 62 счету очень много
    В оборотке же указанно "курсовые разницы".

  20. #20
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Для информации:
    ПБУ 3/2006
    7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
    Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса.
    8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
    В налоговом учете пересчет валюты на отчетную дату никогда не производится.
    Следовательно, с точки зрения ПБУ 18/02, если в БУ что то отражается а в НУ это никогда не отражается - это постоянная разница. Машина ее посчитала и отразила в учете как 99/68 или 68/99. Такая настройка. Потом следующим днем она стронирует проводку по курсовой, что бы убрать эту проводку. По моему так работает...

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от MakZym Посмотреть сообщение
    Все ясно... Читаем ПБУ 3/2006 + НК РФ (в частности о том, как возникают разницы в БУ и НУ в части отражения в отчетности курсовых и суммолвых разниц при расчетах в валюте) и общаемся со своими программистами по вопросу конфигурации (настроек) в 1С.
    Удачи!
    Спасибо за пожелания) ПБУ 3/2006 читано-перечитано,только наши законы таким языком написаны, что без поллитра не разберешься. А программист чем может здесь помочь? В стандартной версии 1С не все предусмотрено для учета курсовых разниц? Когда я начала делать разноску с 01.07.12г. у меня все красиво закрывается по 62.21 счету (строка ПР нигде не отображается ни разу)

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Следовательно, с точки зрения ПБУ 18/02, если в БУ что то отражается а в НУ это никогда не отражается - это постоянная разница. Машина ее посчитала и отразила в учете как 99/68 или 68/99. Такая настройка. Потом следующим днем она стронирует проводку по курсовой, что бы убрать эту проводку. По моему так работает...[/QUOTE]

    Хорошо, вот я делаю разноску "оплата от покупателя". Я считаю. что все правильно машина "закрыла". Так что сумма 2153,86 должна стать постоянной разницей?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    файл не вложила


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	171 
Размер:	279.4 Кб 
ID:	51135

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас не должна, вы ПБУ 18 не применяете.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    У вас не должна, вы ПБУ 18 не применяете.
    Хорошо. тогда почему они были раньше? см. оборотку за 2011 год

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В оборотке же указанно "курсовые разницы".
    регламентной операцией производится переоценка остатков, с этим понятно моментом. Но почему эта цифра из регламентной операции попадает в строку "ПР" в оборотке по 62 счету? и потом тянется остатком-м-м-м???

  27. #27
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    Но почему эта цифра из регламентной операции попадает в строку "ПР" в оборотке по 62 счету?
    описано выше: потому что в целях БУ на отчетную дату рассчитывается курсовая, а в целях НУ такого правила нет.
    Цитата Сообщение от Ирина Гусева Посмотреть сообщение
    и потом тянется остатком-м-м-м???
    куда тянется? сальдо 0, никакого остатка нет. Показаны обороты за период по техническим счетам. По БУ никаких остатков нет.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    Цитата Сообщение от MakZym Посмотреть сообщение
    описано выше: потому что в целях БУ на отчетную дату рассчитывается курсовая, а в целях НУ такого правила нет.

    куда тянется? сальдо 0, никакого остатка нет. Показаны обороты за период по техническим счетам. По БУ никаких остатков нет.
    Меня волнует вот эта ситуация. Посмотрите вот здесь, плиииззз:
    Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2012 г. ООО Диалог.xls
    Карточка счета 62.21 за 2012 г. ООО Диалог.xls
    А что вот здесь: неправильно "закрылось"? Я про сумму 2130,72 в строке ПР. Дело в том, что таких сумм по всему 62 счету очень много

  29. #29
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Я устал объяснять очевидное, извините. Думаю, Вам стоит почитать информацию в К+ и самостоятельно сделать правильные выводы.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2012
    Сообщений
    138
    оборотка и карточка в ответе №15

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)