×
Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 473
  1. #181
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    По месту головы - только по сотрудникам головы.
    спасибо! я так и думала, т.е. как платим, так и отчитываемся

  2. #182
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Горожанка Нск Посмотреть сообщение
    как платим, так и отчитываемся
    По мнению налоргов - да.
    Best regards, Михаил

  3. #183
    Аноним
    Гость
    Подскажите: 1. Можно ли сформировать справки и реестр в 1С: Предприятие 8.2 (8.2.17.169) и выгрузить на флэшку и сдать в ИФНС, или обязательно выгружать из 1С в Налогоплательщик, там делать проверку, а потом нести в налоговую? 2. КНО - код 2000? 3. Если в поданных сведениях 2-НДФЛ ошибки и их потом исправим - штрафа не будет? Заранее спасибо.

  4. #184
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    1 можно
    2 4800
    3 не будет

  5. #185
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    обязательно выгружать из 1С в Налогоплательщик, там делать проверку, а потом нести в налоговую?
    Можно сразу файл Тестером проверить, потом нести.

  6. #186
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос? в эту же тему, если я подаю справки за 2012 25 марта, идолги за 2012 я заплатила в январе, то в справках у меня все будет =???Помогиет пожалуйста
    а у меня есть еще долги за 2012, тогда исчисленная = удержанная, но НЕ = перечисленной, правильно?

  7. #187
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а у меня есть еще долги за 2012, тогда исчисленная = удержанная, но НЕ = перечисленной, правильно?
    У меня тоже вопрос такой? но я как поняла, что если поставить исч.=удер, не = перечислен., то оставш.сумму налоговики якобы будут требовать с сотрудника? или я неправа

  8. #188
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    У меня тоже вопрос такой? но я как поняла, что если поставить исч.=удер, не = перечислен., то оставш.сумму налоговики якобы будут требовать с сотрудника? или я неправа
    Перечислите до момента сдачи отчета и будет удерж.=перечислено

  9. #189
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Но бывает, что нке получается перечислить все до сдачи((((

  10. #190
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Галюня-36 Посмотреть сообщение
    если поставить исч.=удер, не = перечислен., то оставш.сумму налоговики якобы будут требовать с сотрудника?
    нет, если не перечислено, то когда перечислите д.б. пересдать ндфл...
    с сотрудника будут требовать если начислено не равно удержано.
    Почему-то я Вам верю...

  11. #191
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    нет, если не перечислено, то когда перечислите д.б. пересдать ндфл...
    с сотрудника будут требовать если начислено не равно удержано.
    Огромное спасибо! Поняла наконец то)))))

  12. #192
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Добрый всем день! У меня тоже есть вопросик по НДФЛу. Села делать годовой и такая ситуация насилено удержано 1000 руб а уплачено 1200. Какие последствия могут быть или 2013 я по уплате отрегулирую т.к. переплатила?

  13. #193
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  14. #194
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Также вопрос по теме сдачи 2-НДФЛ, в течении года у ООО сменился юр. адрес, и ОКАТО - сдавать сведения надо по разным ОКАТО или по нянешнему только?

  15. #195
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день! Также вопрос по теме сдачи 2-НДФЛ, в течении года у ООО сменился юр. адрес, и ОКАТО - сдавать сведения надо по разным ОКАТО или по нынешнему только?
    прошу прощения за опечатку.

  16. #196
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Спасибо!

  17. #197
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    2,163
    Дрогнула рука и поставила на отчете 29,03.13 сегодня не приняли сказали дата не соответствует((((

  18. #198
    Аноним
    Гость
    Хочу спросить-через Контур сдала 2 ндфл с реестром,получила положительный протокол.
    Потом обнаружилось,что доход одного человека просто не попал и справка,соответственно,тоже,и в реестре нет
    Не знаю,почему 1с (8.2 бух) не "подцепила" сотрудника.
    Могу ли я сдать новый отчет (файл) с добавленным сотрудником? Или это д.б. файл только с одним сотрудником (пропущенным)?
    Я нем увидела нигде возможности поставить пометку -корректировка.
    Как правильно?

  19. #199
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Только с одним.
    Best regards, Михаил

  20. #200
    Клерк Аватар для Эльвира11
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    112
    Добрый день! Я подготовила в 1с 8 базовая версия справки 2-ндфл с реестром по 13%. Могу ли я на дивиденды сделать отдельный файл и реестр? Просто в 1с 8 базовая версия у меня не сформировалась справка по дивидендам, поэтому думаю попробовать второй файл подготовить в программе Налогоплательщик ЮЛ. Или я все-таки могу и в базовой версии сформировать эту справку?
    Последний раз редактировалось Эльвира11; 14.03.2013 в 16:01.

  21. #201
    Клерк Аватар для Эльвира11
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    112
    спасибо, уже решила проблему в 1с-ке, теперь все формирует

  22. #202
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Эльвира11 Посмотреть сообщение
    спасибо, уже решила проблему в 1с-ке, теперь все формирует
    Эльвира11,как вы решили свою проблему, у меня почти тоже самое, только выплата действительной доли была (был выход учредителей). И еще -действительная доля облагается 13%? И , пожалуйста, какой код?И еще.Бухгалтер исчислила НДФЛ(но неправильно, буду пересчитывать), но не перечислила, если перечислим до сдачи 2-НДФЛ, можно показать: исчисленная=удержанная=перечисленная. Всем спасибо, вы очень помогаете.

  23. #203
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ельника Посмотреть сообщение
    Можно сразу файл Тестером проверить, потом нести.
    ельника, а где Тестер скачать?

  24. #204
    Клерк Аватар для Эльвира11
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    112
    В программе 1с следующий путь: зарплата - данные учета зарплаты во внешней программе - ввод доходов, ндфл, налогов (взносов) с ФОТ.

  25. #205
    Аноним
    Гость
    Эльвира, огромное спасибо, завтра попробую все сформировать. И еще.Сейчас советовалась с бухгалтером головной организации, она сильно сомневается, что если уплатить НДФЛ сейчас в 2013 г.(до сдачи отчета) за 2012 год, то его можно показать в 2-НДФЛ за 2012 г. как исчисленный=удержанный=перечисленный.Как доказать обратное? И еще. действительные доли были выплачены вместе с НДФЛ(бух. забыла удержать и перечислить в бюджет, 1человек работает на фирме - можно ли с его з/п удержать сейчас этот НДФЛ? А второй вообще не работник. Как удержать НДФЛ? может ли он внести в кассу сумму, равную не удержанному НДФЛ, а фирма внесет эти деньги на р/с и перечислит НДФЛ? Пожалуйста, ответьте!

  26. #206
    Клерк
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Ленинградская область
    Сообщений
    894
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ельника, а где Тестер скачать?
    http://www.gnivc.ru/software/free_so...rogram_tester/

  27. #207
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. ООО нерегулярно выплачивает з.п. своему единственному сотруднику (он же дир.). Задолженность за 2011 год выплатилась в 2012 (после сдачи 2-НДФЛ), и частично выплатилась з.п. за 2012. За 11 нужно корректировку делать? Или включать все это в 2012 год? И НДФЛ выплачивался в день выплаты з.п. Т.е. за 2011 - в 2012 году. Чего делать-то?

  28. #208
    Аноним123465
    Гость
    поясните пожалуйста: отчет сдан, а сейчас нужно одному сотруднику доначислить ндфл за прошлый год (обнаружился доход в натуральной форме). нужно заново все справки вместе с реестром сдавать или только одну эту 2-ндфл???

  29. #209
    Аноним
    Гость
    Аноним, вы прямо прочитали мои мысли, я тоже очень жду ответа на данный вопрос, И , пожалуйста, может есть какое нить письмо Минфина о том как в таких случаях отражать НДФЛ в справках

  30. #210
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним123465 Посмотреть сообщение
    поясните пожалуйста: отчет сдан, а сейчас нужно одному сотруднику доначислить ндфл за прошлый год (обнаружился доход в натуральной форме). нужно заново все справки вместе с реестром сдавать или только одну эту 2-ндфл???
    Только ту справку, где есть исправления. За тем же номером, но реестр №2

Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)