×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Н02.01 как закрыть

    добрый день. 1с77 бух
    по счету Н02.01 висят мпз, которые уже списаны. как его закрыть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Любой забалансовый счет можно тупо закрыть ручной проводкой. Система двойной записи для забаланса не применяется.
    С уважением, Bazil.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
    Любой забалансовый счет можно тупо закрыть ручной проводкой. Система двойной записи для забаланса не применяется.
    а тогда попадет в декларацию по прибыли? у меня проблема в том, что туда не попало)

  4. #4
    Аноним
    Гость
    нужно сделать проводку Н02/Н02.01?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно сделать проводку Н02/Н02.01?
    или Н07.04.1/Н02.01?

  6. #6
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Это надо смотреть в саму декларацию в конфигураторе, или книжку почитать по налоговому учету в бух-7.7. Вопрос был как закрыть забалансовый счет.
    С уважением, Bazil.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    хорошо. как закрыть забалансовый счет Н02.01? на какой счет идет закрытие?)

  8. #8
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Н02.01? на какой счет идет закрытие?)
    Уважаемый (ая), я же сказал, что ни на какой. Это забаланс. Просто делаете проводку в Дебет (или кредит) счета на нужную сумму с нужной аналитикой. Забалансовые счета служат для дополнительной детализации учета. Есть, например, счет ДФЛ1 для накопления доходов. Н02.2 в упрощенке отвечает за формирование записей КУДиР и т.д. Например, у меня в семерке есть свой забалансовый счет (ТБ) для учета топливных билетов на счете 50.3, который не имеет аналитики в типовой конфе. Проводки идут по синтетике на 50.3 и одновременно по забалансу ТБ с полной моей аналитикой. Детализация показывается простым отчетом. Примерно так построен налоговый учет в 7.7 - там счета НУ как правило забалансовые.
    С уважением, Bazil.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    поняла. спасибо.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    на какой счет идет закрытие?)
    На Н.07.04 или Н01.05 или еще куда может пойти, в зависимости от того, к каким расходам у вас эти материалы должны относится.
    Обычно списываются в НУ при проведении документа "перемещение материалов"

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На Н.07.04 или Н01.05 или еще куда может пойти, в зависимости от того, к каким расходам у вас эти материалы должны относится.
    Обычно списываются в НУ при проведении документа "перемещение материалов"
    ну это, конечно, не прямые расходы. косвенные.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На Н.07.04 или Н01.05 или еще куда может пойти, в зависимости от того, к каким расходам у вас эти материалы должны относится.
    Обычно списываются в НУ при проведении документа "перемещение материалов"
    ну вот. нужно было просто сделать именно документом "перемещение материалов", а у меня то ручками было.
    теперь все ок. спасибо!
    может вы сможете помочь с "Счет Н15 висит по кредиту красным
    Налоги и отчисления. откуда красное не понимаю вообще. Открываю оборотку по Н15. Эти красные-отражение переплаты при закрытии счета-документ регламентные операции по ну за декабрь 2012. откуда эта переплата может быть? "

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    может вы сможете помочь с "Счет Н15 висит по кредиту красным
    Этот счет я не понимаю Та же ерунда с краснотой, что оно имело ввиду...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Этот счет я не понимаю Та же ерунда с краснотой, что оно имело ввиду...
    ааа. у вас тоже так?...ну вот за прошлый год у меня такого не было.
    ладно...пусть висит....

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    У меня каждый год на этом счете какие-то непонятные остатки получаются.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    У меня каждый год на этом счете какие-то непонятные остатки получаются.
    ясненько. а не читали в руководстве про этот счет?

  17. #17
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Харитонов 2003 г.
    В системе налогового учета перечисленных сумм единого социального налога и расчетов с бюджетом по их уплате ведется на счете Н15 "Налоги и отчисления".
    Аналитический учет ведется по каждой "составляющей" ЕСН (субконто "Налоги и отчисления" типа "Справочник") и срокам уплаты (субконто "Сроки уплаты" типа "Дата").
    С уважением, Bazil.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    это понятно)

  19. #19
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Нашел в закромах Родины более позднюю версию 2005 года (3 издание)
    Харитонов С.А. "Налог на прибыль: Методология учета в ''1С: Бухгалтерии 7.7''". Кому надо - пишите в личку
    С уважением, Bazil.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)