×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42

    Списание безнадежной задолженности

    Здравствуйте, закрываю баланс и увидела,что у меня "висит" задолженность поставщика, с истекшим сроком исковой давности. Оплатили поставщику аванс за товар, а он так его нам и не отгрузил.
    Получается вроде как дебиторская задолженность. Я заполняю Акт инвентаризации расчетов в 1С и эта задолженность автоматически у меня отражается со знаком минус в кредиторской задолженности. Списываю ее я как кредиторскую задолженность со знаком минус.
    Д 60.1 К 91.1 ( -) 35000
    или же я ее должна списывать как дебиторскую
    Д91.2 К60.1 35000 ? Подскажите пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Срок исковой давности истек? Почему списать хотите?

  3. #3
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    дебиторскую надо списывать как дебиторскую
    если это не вопрос про кнопочки в 1с
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    Да прошло три года

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    дебиторскую надо списывать как дебиторскую
    если это не вопрос про кнопочки в 1с
    так вот как проводки мне правильно сделать?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    таки всёж про 1с?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Скажите, а это будут расходы принимаемые или не принимаемые для целей налогообложения?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите, а это будут расходы принимаемые или не принимаемые для целей налогообложения?
    нет не будут приниматься

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Операцией вручную Д 91.2 К 60.2 как-то так и в налоговом тоже наверное нужно сделать проводку , вот какую....

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Anna-123 Посмотреть сообщение
    нет не будут приниматься
    Спасибо Анна

  11. #11
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Актов сверки не было? Почему не отгрузил-то? Или у вас документов просто нет

    От этого зависит, принимаемые или не принимаемые в целях НУ

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо Анна
    это у нас не будут принимаемые так как УСН "Доходы"

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    таки всёж про 1с?
    да именно 1С

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Актов сверки не было? Почему не отгрузил-то? Или у вас документов просто нет

    От этого зависит, принимаемые или не принимаемые в целях НУ
    темная история...

  15. #15
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Можно документ Корректировка долга
    91.02-60.02

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    вероятно, 1с считает, что авансы надо учитывать на 60.2 для отражения их в привычном мрачном цвете
    проводку вам назвали
    корректировкой долга этот результат достижим, насколько мне помнится
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2012
    Сообщений
    42
    проводки будут такие:
    Д60 К51 оплата аванса (три года назад)
    Д91.2 К60 списание задолженности
    а в акте мне их отражать только как дебиторку?

  18. #18
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Конечно. Это ведь дебиторка

    Просто вы изначально неверно использовали счет 60.01 вместо 60.02 при оплате аванса поставщику
    Поэтому криво так у вас

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)