×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243

    НДС и авансы

    Добрый день, подскажите какие строки заполнить в декларации по НДС? Нам перечислили аванс и мы оплатили аванс. Реализации не было.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Novic Посмотреть сообщение
    Нам перечислили аванс
    070
    Цитата Сообщение от Novic Посмотреть сообщение
    мы оплатили аванс.
    150

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Я так и сделала, только из налоговой пришло уведомление... если р.3 стр.150 и 130 больше 0, то р.3 ст. 110=150, исчисленные нарастающим итогом. что это значит?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Бред это какой-то значит.
    Когда под выплаченный аванс товар получите, тогда будет стр. 110 = стр.150 нарастающим итогом по нескольким декларациям.
    А иначе рановато сравнивать.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Спасибо за помощь! Буду разбираться.

  6. #6
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Novic Посмотреть сообщение
    что это значит?
    это значит,что вас заметили и будут ждать,когда вы эти выданные авансы восстановите...я своим пишу,что на оновании...аванс будет восстановлен в том квартале текущего года,когда произойдет....лес только жалко...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Лёнка, спасибо за подсказку! ндс восстановился в 1 квартале 2013, получается, что сумма будет в строке 090 и соответственно в стр 110??

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Novic Посмотреть сообщение
    ндс восстановился в 1 квартале 2013, получается, что сумма будет в строке 090 и соответственно в стр 110??
    Да

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Спасибо за помощь!!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Извиняюсь, еще вопросик.
    Получается что мы получили товар в 2013, ндс с авансов уплоченных (в 2012 г.) будет в стр. 090.
    Если мы реализовали товар в 1 квартале 2013, то ндс с авансов полученных в 200 стр.?
    Правильно?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    ?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от Novic Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, еще вопросик.
    Получается что мы получили товар в 2013, ндс с авансов уплоченных (в 2012 г.) будет в стр. 090.
    Если мы реализовали товар в 1 квартале 2013, то ндс с авансов полученных в 200 стр.?
    Правильно?
    Правильно.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Спасибо!

  14. #14
    Аноним7778
    Гость
    Здравствуйте Всем!
    Чтобы темы не плодить, можно я тут вопрос задам? Заранее спасибо за ответы.
    У меня в 1 квартале был один аванс от покупателя, и я его отправила своему поставщику. Поставщик отгрузил сразу, а я буду во 2-ом квартале делать отгрузку своему покупателю (перекупы мы). Больше "телодвижений" с НДС не было вообще за весь квартал.
    Так вот, получается в 1 кв реализации нет, а НДС я могу входной зачесть? Или только аванс на аванс можно зачесть? (пока квартал не закрыли попрошу поставщика тоже мне отгрузить во 2 кв-ле).

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    НДС с полученного аванса ставите к начислению, НДС с уплаченного можете не проводить, т.к. он восстанавливается в этом квартале.К уплате в бюджет НДС с полученного аванса.
    Последний раз редактировалось БухДмитриевна; 08.04.2013 в 15:01.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    НДС с полученного аванса ставите к начислению, НДС с уплаченного можете не проводить, т.к. он восстанавливается в этом квартале.К уплате в бюджет НДС с полученного аванса.
    Последнее предложение анулирую.Входящий НДС можно принять к вычету , НК это не запрещает.Если у вас все операции по одной сделке все равно должен получится НДС к уплате (если только не торгуете в убыток).

  17. #17
    Аноним7778
    Гость
    спасибо за оперативный ответ))
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    Входящий НДС можно принять к вычету , НК это не запрещает.
    хочу уточнить: входной НДС можно принять, не смотря на то что нет реализации?

    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    все равно должен получится НДС к уплате (если только не торгуете в убыток).
    Нет в убыток не торгуем, но НДС минимальный - всего 2000 руб...
    кстати тоже вопрос? наверно это очень мало, не хотелось бы привлекать внимание налоговой, но это первый НДС у фирмы, до этого 2 квартала "нулевые" были...может "прокатит"?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Есть у них контрольное соотношение между НДС к вычету и НДС начисленным, где то в среднем около 90%.Но,во-первых его обычно считают за несколько отчетных периодов, а во-вторых это только пожелание налоговых органов, а не требование законодателей

  19. #19
    Аноним7778
    Гость
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    Есть у них контрольное соотношение между НДС к вычету и НДС начисленным, где то в среднем около 90%.Но,во-первых его обычно считают за несколько отчетных периодов, а во-вторых это только пожелание налоговых органов, а не требование законодателей
    Извините, за любопытство, но как Вы думаете (или по опыту) - для первого НДС, контрольное соотношение в 3% -не повод заинтересоваться нами?

  20. #20
    Аноним7778
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним7778 Посмотреть сообщение
    контрольное соотношение в 3%
    в смысле 97 %

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Повторюсь, что это соотношениен обычно считают за несколько отчетных периодов, а по одному кварталу навряд ли можно делать какие либо выводы.
    Да и обороты, наверное, у вас далеко не значительные.Так что навряд ли вы им интересны.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    Цитата Сообщение от БухДмитриевна Посмотреть сообщение
    Правильно.
    У меня встречный вопрос. Я имела право уменьшать входящий ндс на сумму исходящего, если товар нам отгрузили только в 2013 г. А я получается уменьшила на сумму уплаченного ндс в 2012?
    И еще вопрос (цифры примерные):
    За 4 кв. 2012 г. стр. - 070 - 10 рублей, стр. 150 - 8 р.
    За 1 квартал 2013 г.
    стр. 010 - N р., стр. 070 - 20 р., стр. 090 - ???? (18 р. или 8)
    стр. 130 - N р., стр. 150 - 18 р., стр. 200 - ????

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Получили в 4кв. сч-фактуру на аванс уплаченный ставите стр.150. В 1кв.13г. получили сч.-фактуру на поступившие МПЗ ставите НДС к вычету стр.130 и одновременно восстанавливаете стр.090. Получили аванс от клиента в 4кв. ,выписали сч.-фактуру на аванс, отразили в стр.070. В 1кв. выписываем сч.-фактуру на реализацию, начисляем НДС стр.010 и одновременно на эту же сумму стр.200. Если работаете в программе все встает автоматически при проведении документов.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    26.03.2008
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    243
    БухДмитриевна Спасибо!

  25. #25
    Аноним 101
    Гость
    Запуталась. Посмотрите, пожалуйста.
    4кв 12г был аванс 745 000 руб, из них на 240 000 руб была отгрузка.
    В декларации за 4 кв 12 010 строка 203389
    070 427966 = 200 строке
    120 строка 113645.
    За 1 квартал 13г была реализация по этому покупателю на 770 тыс руб (265000 было отпущено в счет взаимозачета)
    Эта сумма 505 тыс руб (минус НДС) и будет по строке 010. Так?

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним 101 Посмотреть сообщение
    070 427966 = 200 строке
    745000 - 240000 = 505000, это и должно было быть в 070 строке, там расчетная ставка и бала указывается с НДС
    Цитата Сообщение от Аноним 101 Посмотреть сообщение
    За 1 квартал 13г была реализация по этому покупателю на 770 тыс руб (265000 было отпущено в счет взаимозачета)
    Эта сумма 505 тыс руб (минус НДС) и будет по строке 010. Так?
    При реализации в 770000 (это с НДС?) в 010 должна быть база 652542
    А 77034, ранее заплаченные как НДС с аванса на 505000 должны быть в 200 строке.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)