×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7

    Помогите с НДС

    Помогите по НДС! Вопрос в следующем, какие суммы я указываю в декларации? Суммы НДС по выставленным с/ф за 1 кв по всем? или только по тем за которые мне заплатили? и то же самое по приобретенным товарам. Всю сумму в полученных с/ф или только по тем по которым я заплатила? Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По всем выставленным и полученным.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7
    то есть плевать по оплате? блин тогда у меня получается к возмещению!((( налоговая наверное будет теребить!

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    "По оплате" только с авансов полученных обязательно НДС начислять (но это у вас должны быть счета-фактуры выданные)
    При возмещении. да, проверять будут. Можно попробовать изобразиться получение каких-то счетов-фактур позже, но проверяльщики так до сих пор точно и не определились, как они к этому относятся

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7
    У меня нет авансов. Все сразу. Просто фирма только открылась в январе, естественно приобрели сразу много товара а оплачиваем постепенно, и соответственно наторговали намного меньше пока. Вот я и ломаю голову. Тогда, правильно я Вас поняла, просто раскидываю с/ф полученные на след. периоды, а сейчас подгоняю чтобы не платить но и не возмещать?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если в документах уверены, то может стоит и на возмещение подать

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7
    Да что то не очень! Тут некоторые поставщики сами не определяться ещё как они хотят! Просто вопросов не возникнет у налоговой?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7
    А тесли на возмещение? Это мне надо будет предъявлять все с/ф?

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ирина сВ, от суммы зависит. И от конкретной налоговой

  10. #10
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Ирина сВ Посмотреть сообщение
    Просто вопросов не возникнет у налоговой?
    вопросы у неё возникают всегда...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7
    Да это понятно! Да сумма приличная получается, больше полумиллиона! ну грубо говоря продали мы НДС на 300000 т. а приобрели почти на 600000, то бишь примерно к возмещению 300000. я просто знаю что в след квартале то такого не будет, есть ли смысл связываться с проверками сейчас, а в след придется почти такую же сумму платить!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2013
    Сообщений
    7
    ой какой я математик!) простите.

  13. #13
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    два варианта:
    1.возмещать сейчас (я честно говоря-люблю)
    2.попридержать с/фактуры на нужную сумму до следующего квартала
    вам выбирать...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    два варианта:
    1.возмещать сейчас (я честно говоря-люблю)
    2.попридержать с/фактуры на нужную сумму до следующего квартала
    вам выбирать...
    по пункту 2- а как это придержать сч-ф до след квартала? разве тогда не надо подтверждение , что сч-ф получен позже , чем выписан и разве сейчас сч-ф не регистрируются в журнале принятых и выставленных сч-ф?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Регистрируются. "Региструйте" позже. Ну затерта же тема до невозможности уже.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по пункту 2- а как это придержать сч-ф до след квартала? разве тогда не надо подтверждение , что сч-ф получен позже , чем выписан и разве сейчас сч-ф не регистрируются в журнале принятых и выставленных сч-ф?
    Отправьте его почтой. (сами, заполнив конверт от лица контрагента) И зарегистрируйте по дате конверта)

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Регистрируются. "Региструйте" позже. Ну затерта же тема до невозможности уже.
    получается , что только мартовские сч-ф возможно позже зарегистрировать, и опять только если март еще не закрыт окончательно.

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    еще не закрыт окончательно.
    Это специфика организации, кто-то спокойно регистрирует и январские.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Это специфика организации, кто-то спокойно регистрирует и январские.
    наверное, я работала в очень правильных организациях, где все четко и вовремя, поэтому так туплю ) извините

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В очень правильных организациях и вопрос такой не стоит, спокойно возмещаются без всяких переносов.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В очень правильных организациях и вопрос такой не стоит, спокойно возмещаются без всяких переносов.
    так и есть доки + письмо о причинах возмещения вполне достаточно
    тему читаю на будущее

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)