×
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 105
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    277

    расчетный период при КНО (за май в июне)

    Заработную плату выплатили досрочно за май.
    Сотрудник увольняется 31.05.2013.
    Значит я суммы собираю с 01.05.2012 по 30.04.2013?
    Начисления делаю 03.06.2013 за май.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна0410 Посмотреть сообщение
    Заработную плату выплатили досрочно за май.
    Сотрудник увольняется 31.05.2013.
    Значит я суммы собираю с 01.05.2012 по 30.04.2013?
    Начисления делаю 03.06.2013 за май.
    расчетный период - 01.06.2012-31.05.2013
    начисления делаете 31.05.2013
    выплачиваете 31.05.2013

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    расчетный период - 01.06.2012-31.05.2013
    начисления делаете 31.05.2013
    выплачиваете 31.05.2013
    зарплата за май уже начислена и выплачена и месяц закрыт.
    Поэтому делаю начисления за май в июне

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Татьяна0410 Посмотреть сообщение
    месяц закрыт.
    Откройте


    Цитата Сообщение от Татьяна0410 Посмотреть сообщение
    Поэтому делаю начисления за май в июне
    На каком основании? Сотрудник уволен в МАЕ.
    31.05 Вы должны начислить ему КНО, выплатить и выдать справку 2-НДФЛ

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Откройте


    На каком основании? Сотрудник уволен в МАЕ.
    31.05 Вы должны начислить ему КНО, выплатить и выдать справку 2-НДФЛ
    сделали приказ и заявление задним числом!
    сделала 2-ндфл и справку для фсс от 03,06,13
    период взяла с 01,06,2012 по 31,05,2013

  6. #6
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    расчетный период - 01.06.2012-31.05.2013
    ИМХО май все-таки не входит в расчетный период.
    Улыбка украшает любого человека

  7. #7
    mln
    Гость
    Если работник увольняется в последний календарный день месяца.....
    В этой ситуации последний отработанный месяц нужно включить в расчетный период. Ведь день увольнения является последним рабочим днем (ст. 84.1 Трудового кодекса РФ), а календарным месяцем признается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно).

    Письмо Роструда от 22 июля 2010 г. № 2184-6-1.

  8. #8
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    mln, мне сложно уяснить себе логику, но я буду иметь в виду. Слава Богу пока последним днем месяца у меня если и увольнялись, то окладники с исключительно одинаковым окладом в каждый месяц.
    Улыбка украшает любого человека

  9. #9
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Хотел уточнить ещё один момент.
    Вот выдали мы 2-НДФЛ сотруднику, где эта КНО начислена в мае. Но выдали-то (в нашей ситуации) его в ИЮНЕ.

    Закончился год. Мы должны отчитаться в ИФНС. Заполняем 2-НДФЛ для ИФНС.
    И в каком месяце доход КНО будет отражён ?
    Ведь ДАТОЙ дохода этого вида дохода будет дата ВЫДАЧИ ! и дата исчисления-удержания-УПЛАТЫ НДФЛ будет ИЮНЬ !

    +"от противного". Если в справке 2-НДФЛ оставляем май, то и НДФЛ должен был быть уплачен в мае (или в срок для выдачи з/пл). А может это КНО выдано будет позже - тогда ещё и пеня могут появиться !

    Из ходя из этого я делаю вывод, что сумма КНО в нашем примере в справке 2-НДФЛ должна отразиться в ИЮНЕ.

    С другой стороны.
    Справки 2-НДФЛ выданные сотруднику и поданные в ИФНС д.б. идентичны! Может он в следующем году на возмещение будет подавать, а при разнице - будут проблемы.

    Ещё один момент.
    Справка 2-НДФЛ всё-таки заполняется из "книги учёта расчётов с персоналом по оплате труда". Поэтому и в этой книге КНО - в июнь.
    Или предлагаете сделать разницу, как, например, при расчёте налога на Прибыль ?

    Какие мнения?

  10. #10
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Arhimed0, отразите доход в мае, как у сотрудника и не мучайтесь. Сомнительно,что кто-то будет копаться.
    Улыбка украшает любого человека

  11. #11
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    mizeri, ну не знаю.....
    Я в таких случаях (тоже встречаются) - наоборот всё провожу в ИЮНЕ.
    пользуясь тем же принципом
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Сомнительно,что кто-то будет копаться.
    Хотел спросить мнения других коллег.

    Может есть какие разъясняющие документы?

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    по закону - по дате выплате КНО... но проще - в мае...

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Я в таких случаях (тоже встречаются) - наоборот всё провожу в ИЮНЕ.
    А в ИС как отражаете начисления без стажа?
    А вычет за июнь даете?

  14. #14
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    бух2007, начисление КНО в мае сделано, а речь именно о выплате и НДФЛ.
    Улыбка украшает любого человека

  15. #15
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    по закону - по дате выплате КНО...
    И в бухгалтерии - тоже? Я имею в виду ну туже например "книгу учёта расчётов с персоналом по оплате труда" ?
    тогда -
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    но проще - в мае...
    наоборот проще как раз - в июне. (мне так кажется)


    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А в ИС как отражаете начисления без стажа?
    Да. - Нормально принимается, даже без вопросов. Несколько раз ужо сдавал именно так.


    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А вычет за июнь даете?
    нет. Он же ведь уже уволен.

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    проще в мае, потому что и для ПФР - в мае, т.к. там база не по выплате, а по начислению...
    да и для прибыли - в мае...

  17. #17
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    бух2007, начисление КНО в мае сделано, а речь именно о выплате и НДФЛ.
    Речь идёт сразу обо всём. Когда ПРАВИЛЬНО провести и начисление, и удержание, и отчётность ... в случае.... в нашем случае, когда выплата произойДЁТ в июне.

  18. #18
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Генук, вот эту фразу
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    по закону - по дате выплате КНО
    Вы написали касаемо чему? Бухгалтерии или отчётов 2-НДФЛ ?

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    для 2-НДФЛ

  20. #20
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Генук, и другие, а для бухгалтерии - Вы считаете, что д.б. ОБЯЗАТЕЛЬНО май ? или всё же не так ПРИНЦИПИАЛЬНО ?

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    принципиально то, что всё в мае, кроме 2-НДФЛ... ну и проводки самой выплаты 70-50 в бухгалтерии...

  22. #22
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Arhimed0, вы обязаны были начислить и выплатить КНО в мае. Выплачиваете вы с опозданием, но с начислением то это не связано. У вас только НДФЛ пойдет июнем, все остальное - май.
    Улыбка украшает любого человека

  23. #23
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Т.е. по НДФЛ тоже бывают "налоговые разницы" ?

  24. #24
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Т.е. по НДФЛ тоже бывают "налоговые разницы" ?
    не "бывают", а почти всегда есть

  25. #25
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Спасибо всем. Особенно Татьяна0410, за поднятую тему.
    Будем знать.


    Кстати,
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А в ИС как отражаете начисления без стажа?
    неужели такого не бывает? Пример: мамочка после декрета уволилась, или после длительного больничного. Будет КНО, а стажа по этой строке - нет. Так что нормально этот момент принимается ПФРом.
    Но это уже другая тема.
    Спасибо ещё раз.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от mln Посмотреть сообщение
    Если работник увольняется в последний календарный день месяца.....
    В этой ситуации последний отработанный месяц нужно включить в расчетный период. Ведь день увольнения является последним рабочим днем (ст. 84.1 Трудового кодекса РФ), а календарным месяцем признается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно).

    Письмо Роструда от 22 июля 2010 г. № 2184-6-1.
    СПАСИБО!

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    21.08.2012
    Сообщений
    277
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    Спасибо всем. Особенно Татьяна0410, за поднятую тему.
    Будем знать.


    Кстати,

    неужели такого не бывает? Пример: мамочка после декрета уволилась, или после длительного больничного. Будет КНО, а стажа по этой строке - нет. Так что нормально этот момент принимается ПФРом.
    Но это уже другая тема.
    Спасибо ещё раз.

    спасибо Вам!

  28. #28
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Коллеги, хотел уточнить ещё один момент.

    Вот в "книге учёта расчётов с персоналом по оплате труда"/"расчётно-платёжной ведомости"/... кто чего ведёт, не суть важно, в общем в БУХГАЛТЕРИИ начислили мы эту КНО в МАЕ.
    Доход в НАЛОГОВОМ регистре - будет отражён в ИЮНЕ. Соответственно и НДФЛ расчитается, а значит исчислится-удержится-уплатится в ИЮНЕ.

    Возник вопрос: а в "книге по оплате...", т.е. в БУХГАЛТЕРИИ этот НДФЛ когда отражён будет??? В мае или в июне???

    По идее - надо в мае, что бы на 01.06 на 70 счёте было готовое сальдо задолженности.
    НО
    А КАК мы его ОПРЕДЕЛИТЬ должны?????
    Ведь НДФЛ можно определить только по данным НАЛОГОВОГО РЕГИСТРА в котором всё это дело накапливается, ну и прочее связанное с исчислением НДФЛа. Но этот регистр появится только в ИЮНЕ !
    Или в БУХГАЛТЕРИИ - тоже должно быть "своё накопление сведений"

    Только давайте не применять принципы "
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    отразите доход в мае, как у сотрудника и не мучайтесь. Сомнительно,что кто-то будет копаться.
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    но проще - в мае...
    "

    Я хотел поинтересоваться как этот момент д.б. "в идеале" ???

  29. #29
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Взносы:
    База и взносы начислено 31.05.2013

    БУ
    31.05.2013
    Дт 20 - Кт 70
    Дт 70 - Кт 68
    Дт 20 - Кт 69

    05.06.2013
    Дт 70 - Кт 50

    ---------
    НУ
    1. расход 31.05.2013

    2. 05.06.2013
    База, НДФЛ_исчисленный и НДФЛ_удержанный

  30. #30
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,374
    Генук, спасибо за отклик и желание разъяснить.

    Хочу уточнить
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    БУ
    31.05.2013
    Дт 70 - Кт 68
    Получается в БУХГАЛТЕРСКОМ учёте "свои данные " надо иметь? (Ну т.е. по предыдущему месяцу можно и в налоговом регистре взять, а за текущий - добавить из бухгалтерского)

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    НУ
    1. расход 31.05.2013
    откуда же он 31.05 появится? Мы же договорились, что КНО для налогов будет в ИЮНЕ начислен.
    И как это согласовывается с
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    2. 05.06.2013
    База, НДФЛ_исчисленный и НДФЛ_удержанный

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)