×
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Аноним
    Гость

    проводки по НДС импорту

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Импорт услуг из Белорусси в Россию. Организация на ОСНО.
    Правильные ли проводки по НДС:
    1. 14 мая учтены услуги по импорту
    2. 14 мая отражена задолженность по уплате НДС 18% Дт 19.05 Кт 68.02
    3 14 мая принят к вычету НДС 18% Дт 68.02 Кт 19.05
    4. 05 июня перечислен НДС в бюджет Дт 68.02 Кт 51
    5. 05 июня предоставлены все документы в налоговую
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    3-4. Агентский НДС можно предъявить к вычету только после его уплаты.
    5. О каких документах речь?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Я правильно поняла, что только когда уплачен косвенный налог, то после этого делаются проводки Дт 68.02 Кт 19.05 и подается в налоговую Декларация по косвенным налогам. Дата этих провод и есть дата уплаты налога?
    После того, как оплачен налог, в налоговую помимо Декларации подаются следующие документы: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, копия договора, выписка и платежное поручение, копии актов выполненных работ, накладные, CMR.

    Ещё такие вопросы:
    1. Есть "Такском" - через него отправляем Декларацию. Правильно?
    2. Есть "ТС-Обмен НП" - через него делаем Заявление о ввозе... . Правильно?
    3. Через "ТС-Обмен НП" можно отправить в налоговую это заявление? и будет ли какой-то отчет об отправке, как в Такскоме?
    4. После всего едем в Налоговую со всеми документами (декларация, заявление, п/п, выписка, акты...). Правильно?

    Подскажите, пожалуйста, в первый раз ничего не понятно. Спасибо ОГРОМНОЕ!

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Посты 1 и 3 от одно и того же Анонима? В посте 1 речь об услугах, а далее пошли косвенные налоги... Поясните.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Прощу прощение за анонимность, обязуюсь зарегистрироваться, только вечером((. ООО на ОСНО поставляет в Белорусь давальческое сырьё на перероботку, потом получаем у Белорусов продукцию и везем в Россию. Платим им за импорт услуг.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    После того, как оплачен налог, в налоговую помимо Декларации подаются следующие документы: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, копия договора, выписка и платежное поручение, копии актов выполненных работ, накладные, CMR.
    Да.


    в первый раз ничего не понятно
    После прочтения статьи 2 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при экспорте/импорте товара в ТС что осталось непонятным? Ввезли товар (продукт переработки), 20 числа следующего месяца заплатили НДС и подали декларацию по косвенным вместе с пакетом документов.

    Дата этих провод и есть дата уплаты налога?
    Дата уплаты налога это 68 51.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Аноним зарегистрировался.

    не понятно вот что:
    В какой момент я могу делать проводку Дт 68.02 Кт 19.05?

    1. Есть "Такском" - через него отправляем Декларацию. Правильно?
    2. Есть "ТС-Обмен НП" - через него делаем Заявление о ввозе... . Правильно?
    3. Через "ТС-Обмен НП" можно отправить в налоговую это заявление? и будет ли какой-то отчет об отправке, как в Такскоме?
    4. После всего едем в Налоговую со всеми документами (декларация, заявление, п/п, выписка, акты...). Правильно?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В какой момент я могу делать проводку Дт 68.02 Кт 19.05?
    По мнению налоргов в момент получения заявления о ввозе с отметкой налоговой. 171-172-НК говорит только о получении товара, уплате налога и использовании этого товара в облагаемой НДС деятельности.
    1. Да.
    По поводу технологии подачи заявления о ввозе не подскажу.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    г Тамбов
    Сообщений
    41
    Цитата Сообщение от МарияМария23 Посмотреть сообщение
    Аноним зарегистрировался.

    не понятно вот что:
    В какой момент я могу делать проводку Дт 68.02 Кт 19.05?

    1. Есть "Такском" - через него отправляем Декларацию. Правильно?
    2. Есть "ТС-Обмен НП" - через него делаем Заявление о ввозе... . Правильно?
    3. Через "ТС-Обмен НП" можно отправить в налоговую это заявление? и будет ли какой-то отчет об отправке, как в Такскоме?
    4. После всего едем в Налоговую со всеми документами (декларация, заявление, п/п, выписка, акты...). Правильно?
    наша налоговая требует подачи декларации в один день с заявлением (4 экз.), ну и копиями документов, письма с описью этих документов
    14 мая возмещения не будет, дата возмещения - это дата подписанного налоговой заявления. Два экземпляра этого заявления отправите в РБ, чтобы они подтвердили экспорт
    Последний раз редактировалось АНаталия; 18.06.2013 в 23:11.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Девушки, огромное спасибо за помощь!

    Ещё вопрос. Январе этого года нам оказывались услуги по переработке ДС и соответственно оказывались услуги. Но НДС не заплатили, Декларацию не сдали до сих пор, т.к. контрагент прекратил свою деятельность.

    Как нам теперь быть?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Где продукт этой переработки? Услуги таки оказаны?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Продук нами был уже реализован, все документы (акты, накладные, CMR) есть, услуги оказаны. В любом случае мы должны уплатить НДС и подать Декларацию?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Конечно. Я не уловила связь ваших налоговых обязательств и исчезновения белор. исполнителя.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Совершенно верно. Просто директор жадина не хочет платить .

    Спасибо огромное за помощь!!!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    8
    Тоня, воспользуюсь случаем , у меня каша (. подскажите, когда фирма - импортер Белорусского товара уплачивает НДС , она не обязана выставлять себе с/ф в качестве налогового агента и регистрировать ее в книге продаж, а потом эту сумму брать к вычету? Импортер только уплачивает НДС (на основании Соглашения и Протокола) и уплаченную сумму НДС регистрирует только в книге покупок , когда есть все на то основания?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Всё верно.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    8
    Спасибо!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    8
    Тоня, можно вас еще помучать вопросами... Если мы получили товар от белорусского поставщиа, товар приняли к учету, уплатили НДС, но не оплатили поставщику стоимость товара. Можем ли мы принять к вычету уплаченный НДС при неуплаченной стоимости поставки поставщику?

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Можете.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    8
    БОльшущее спасибо!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2013
    Сообщений
    2
    Добрый день, подскажите, а то уже каша в голове. Получили товар из РБ сдали декларацию и заявление получили отметку из налоговой, теперь нужно сдать декларацию по НДС где в раздели 3 строка 190 я указываю сумму оплаченного и подтвержденного НДС а в строке 130 указываю налог к возмещению. Правильно ?

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 130ю тоже хотите косвенный запихнуть? Тогда получится два вычета одной и той же суммы налога.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2013
    Сообщений
    2
    Я делаю проводки ДТ 19 Кт 68 отражен НДС перед бюджетом
    ДТ 68 Кт 51 перечислен НДС
    ДТ 68 КТ 19 принят НДС к вычету 19 счет и 68 закрывается остается проводка ДТ 68 КТ 51 переплата в бюджет и как я ее должна отразить в декларации

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Никак. Косвенный в декларации по НДС отражается единожды, в 190 строке. И при полном отсутствии прочих операций, связанных с НДС, и будет переплата в бюджет за счет возмещения.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Читала и не нашла своего вопроса. Подскажите пож. косв.декл. сдали за апрель,май,июнь. НДС оплачен. Заявление с подтвержд.есть только за апрель, за май подтвердили 01.07. Заполняю декларацию по НДС за 2 кв. Из вышесказанного я поняла чтобы не было проблем в стр.190 разд.3 ставлю только подтвержденную сумму за апрель? Читаю письма, там говорят надо ставить оплаченную сумму? Как сделать лучше?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    8
    Если я не ошибаюсь, то нужно ставить в 190 стр. уплаченную сумму НДС, на которую получено заявление с отметкой ФНС

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Тогда как же уплаченные во 2 кв., но без отметки налоговой? Их что еще раз надо заплатить? Если я ставлю в 190 только одну сумму, у меня тогда сч.68,2 не соответствует декларации, или так и должно быть?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    8
    если вы уплатили, но на получили заявление с отметкой налоговой с датой, которая придется на 2-й квартал, принимаете НДС к вычету. если дата заявления относится к 3 кварталу, то сможете принять НДС к вычету только в 3 квартале

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)