×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Сообщений
    2

    Перевыставление командировочных расходов

    Добрый день!
    Прошу Вас помочь, очень срочно нужна помощь.

    Согласно договора, Поставщик (компания А) обязуется по заданию Покупателя (компании Б) выполнить работы в соответствии с документацией Покупателя (компании Б), результатом которых, является продукция.
    Также, договором предусмотрено, что отгрузку продукции разрешается производить только после промежуточной приемки продукции представителем Покупателя (компании Б).
    Поставщик (компания А) должен письменно уведомить Покупателя (компанию Б) о предполагаемом сроке сдачи продукции.
    Непринятая партия продукции по вине Поставщика (компании А) подлежит перепроверке, а командировочные расходы, связанные с повторным выездом представителя Покупателя(компании Б) на приемку продукции возмещаются Поставщиком (компанией А).

    Командировочные расходы (проезд в такси, проживание, авиа и ж/д билеты), для компании "Б" бронирует компания С, которая является поставщиком данным услуг и соответственно выставляет в адрес компании "Б" счета-фактуры, акты выполненных работ и накладные за проживание, за такси, за авиа и ж.д.билеты с НДС и без НДС.

    Все, выше перечисленные расходы по командировке необходимо перевыставить в адрес компании "А".

    При принятии к учету расходов в компании "Б", (суточные, проезд) командированного лица, в бухгалтерском учете мы формируем проводки:

    Дт. 76 Кт 71 1000 - сумма суточных
    Дт 76 Кт 71 4000- ж.д билет
    Дт 19 Кт 71 720
    Дт 68 Кт 19 720
    Дт 91.02.1 Кт 76 5000

    Когда, компания С выставляет в адрес компании "Б" документы (сч.ф., акты выполненных работ, накладные) в бухгалтерском учете мы формируем проводки:

    Дт 76 Кт 60 5000- проживание, такси
    Дт 19 Кт 60 900
    Дт 68 Кт 19 900
    Дт 91.02.1 Кт 76 5000

    При перевыставлении командировочных расходов в адрес компании "А" мы выставляем сч.ф., акт выполненных работ, и в бухгалтерском учете формируем проводки:

    Дт 76 Кт 91.01 11 800,00
    Дт 91.02.1 Кт 68.02 1 800,00

    Вопрос в том, что правильно ли мы формируем в бухгалтерском учете проводки, а также, правомерно ли мы принимаем НДС к вычету по выставленным в наш адрес счетам-фактурам от компании "С".
    Еще вопрос, правомерно ли мы выставляем в адрес компании "А" счета-фактуры, в которых продавцом указываем свою компанию, т.е. компанию "Б", при этом, на все расходы, выставленные в адрес компании "А" накручиваем НДС, при этом, некоторые услуги ,предъявленные в наш адрес компанией "С" не облагаются НДС.

    И еще, подскажите пож-та, как правильно перевыставлять расходы.

    Большое спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Елисавета Посмотреть сообщение
    при этом, на все расходы, выставленные в адрес компании "А" накручиваем НДС, при этом, некоторые услуги ,предъявленные в наш адрес компанией "С" не облагаются НДС.
    я считаю правильно, потому что вы оформляете их продажу


    Цитата Сообщение от Елисавета Посмотреть сообщение
    При перевыставлении командировочных расходов в адрес компании "А" мы выставляем сч.ф., акт выполненных работ, и в бухгалтерском учете формируем проводки:
    что вы пишете в акте, потому что оформить сч/ф на продажу командировочных как-то проблематично

    мы с покупателем пришли к решению, что оформляем акт выполненных работ, расчет компенсации командировочных и включаем в одну сч/ф

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Сообщений
    2
    Добрый день!

    В акте и в счет-фактуре мы пишем: "Возмещение понесенных расходов по авансовому отчету № .... от .... согласно п.№ .... договора.......

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    32
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, авансовый отчет должен быть в любом случае ? Или есть какая то сумма , которую можно списать на командировочные без предоставления ав.отчета ? Спасибо

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Елисавета Посмотреть сообщение
    мы пишем: "Возмещение понесенных расходов по авансовому отчету
    а код вида операции какой ставите

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Милана4 Посмотреть сообщение
    Или есть какая то сумма , которую можно списать на командировочные без предоставления ав.отчета ?
    вряд ли, потому к расчету прикладываются копии документов( билеты, гостиница, расчет суточных) например

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.09.2012
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    32
    Ясно. большое спасибо !

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Если С оказывает услуги по проезду и проживанию, почему суточные работникам Б тоже прогоняются через С: 76 71?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)