×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    24

    Закрытие сч 26 если нет Выручки и счета 20????

    Мы привлекая средства по договорам займа ведем работы по проектрированию и строительству Бизнес-Центра. Работы ведутся силами сторонних организаций (пока еще только проекты, согласования. разрешения) все затраты относим на счет 08.3, где они аккумулируются.
    Объект только один. Ежемесячно начисляется зарплата директора и гл. бухгалтера и взносы на неё, затраты сажаем на счет 26.
    Выручки нет, базы для распределения счета 26 (то-есть счета 20) тоже нет.
    Каким образом поступить со сч.26, ведь по положению он должен закрываться ежемесячно? Корректно ли его списывать на 91.2 (и закрепить это в учетной политике) или эти затраты должны относиться на стоимость инвестиционного объекта? т.к. больше деятельности никакой нет, из внереализационных доходов и расходов - только пересчет валютных займов.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А каков смысл вашей деятельности? Вы кто? Заказчик? Застройщтк?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Видимо Инвестор и Заказчик-застройщик в одном лице

  4. #4
    Клерк Аватар для Плюша
    Регистрация
    06.02.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    363
    В бухучете полностью на 20 и пусть висит, в налоговом на расходы.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    24
    Мы заказчик-застройщик на заемные средства. У нас один объект.
    Не должен ли 26 счет целиком включаться в стоимость инвестициоонного объекта в БУ? В налоговом соответственно этих затрат не будет.
    Если счет 26 относить на счет 20, то чем руководствоваться в таком отнесении затрат? Ведь мы используем счет 08.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Не должен ли 26 счет целиком включаться в стоимость инвестициоонного объекта в БУ? В налоговом соответственно этих затрат не будет.
    Именно так и должно быть. До момента начала эксплуатации все затраты войдут в 08.

  7. #7
    Клерк Аватар для Плюша
    Регистрация
    06.02.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    363
    Извините, с чего-то я решила, что строите не для себя.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    24
    Правильно ли проводки Д08 К26 (В части зарплаты и ЕСН Администрации)? Прочие расходы накопленные по сч. 26, такие как обслуживание бух программы и консультационные услуги тоже входят в стоимость объекта?
    После того как мы найдем инвестора, и будем передавать объект инвестору эсможем ли мы выставить инвестору данные затраты?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    Подскажите как правильно,если у меня 26 распределяется на выручку,а вырчки в июле не было,закрываю 26 в ручную(на 26-з/п) проводки:
    Д20.01 К26
    Д90.02 К20.01 или
    Д97 К26 или
    Д90.08 К26

  10. #10
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Выручки не было, а почему 20 закрываете?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    то есть правильно Д90.08 К26?

  12. #12
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я не знаю пока как правильно. Ваша УП определяет методику закрытия счета 26, либо на 20 либо на 90. Судя по первому посту на 20. Но возникает вопрос: почему сразу закрываете 20, если выручки нет?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    нет, метод распределения на выручку.

  14. #14
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    метод распределения на выручку.
    я такого метода не знаю. Можете подробнее рассказать?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    базой распределения косвенных расходов является выручка.

  16. #16
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Это у Вас в 1С такая галка есть. А метод то какой в УП прописан?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП.

  18. #18
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Т.е закрываете 26 на 20 и сидите ждете выручку. Почему же пытаетесь закрыть 20, если это НЗП?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    отчетность делаю в первый раз,простите,я просто не знаю где в 1с посмотреть метод то какой в УП прописан.

  20. #20
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Надо не в 1С смотреть, а открывать приказ об Учетной политике, это все описывается там и по этим принципам компания и работает и галки ставит в 1С. Вы просто сами для себя поймите как поисходит закрытие счетов и что такое НЗП. Потом 1С победите

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    это еще сложнее чем победить 1с, какими документами можно пользоваться при составление учетной политики,что в ней необходимо прописать,может где можно образцы посмотреть.если есть ссылки,скиньте пожалуйста.

  22. #22
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Вы еще плохо освоили Клерк, здесь есть все, что нужно бухгалтеру и даже учетная политика

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    клерк я тоже только начала осваивать! Спасибо!!

  24. #24
    Ольга56565656
    Гость
    У меня производство. Директ-костинг не применяется. 25, 26 закрываются в конце месяца на 20, если есть выпуск продукции - уходят с 20 на 43, потом при продаже на 90, если нет выпуск, остаются на 20 как НЗП. В данном месяце не было движения по 20 счету, соответственно, 25,26 распределять некуда, положить их на 97 было бы не правильно (потому что 25, 26 счет включает и з/п, и з/п налоги). На 90.8 их нужно распределять по единицам проданной продукции (что не правильно, потому что мы ничего не произвели и не продали). З/п рабочих (25 счет) на 91 счет не ложится, потому что является прямыми затратами. Что делать в такой ситуации, вполне реальной для производства.

  25. #25
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Распределить принудительно на 20 или на 90

  26. #26
    Ольга56565656
    Гость
    но у меня нет ничего на 20 счете, производства не было, то есть с 10 счета на 20 ничего не падало, не было прямых затрат на ту или иную продукцию, были только общехоз. и общепроизвд. соответственно не могу распределить, нет незавершенки, на которую это кинуть! не было выпуска, при моем способе учета на 90 счет я должна принудительно напрямую тоже кинуть на определенный вид продукции, что увеличит его себестоимость, но в данном месяце не было продаж, в чем и проблема.

  27. #27
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я вижу проблему только в том, что 1С это не делает без цифр на 20, поэтому только руками.

  28. #28
    Ольга56565656
    Гость
    класть на 20 руками нужно на определенный вид номенклатуры (будущей продукции), которая в конце месяца станет либо готовой продукцией на 43 счете, либо останется на 20 незавершенкой, и что это за продукция 20 счета, на которую мне положить 26, если ее нет и не будет, так как заказов пока нет! что у вас на 20 счете?

  29. #29
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Почему на 20? На 90. Нет у вас продукции, а общехозяйственные, не связанные с выпуском продукции, есть, они формируют ваши убытки.

  30. #30
    Ольга56565656
    Гость
    у меня в 90 тоже просит номенклатуру, а на 91 прямые нельзя отнести? может сразу на 99? и кстати 26 можно на 99 сразу, а вот 25 - нет, а можно, раз уж не было производства, но зп начислялась, отнести зп рабочих не на 25, как обычно, а на 26 в этом месяце, и закрыть все сразу на 99

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)