×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291

    декларация по налогу на прибыль

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением декларации по налогу на прибыль.

    1 квартал 2012 года организация не уплачивала ежемесячные авансовые платежи по прибыли, только квартальные
    стр.210-230 не заполняли, стр. 290-310 не заполнены.
    в 1 квартале сумма налога начисленного - 2000,00 руб. (цифры даны для примера). (стр.180)

    2 квартал 2012 года организация не уплачивала ежемесячные авансовые платежи по прибыли, но по итогам 2 квартала эта
    обязанность у организации возникла.
    Прибыль за 6 месяцев - 5000,00
    В декларации стр. 210 - 2000,00 руб. сумма к доплате 3000,00
    сумма ежемесячных авансовых платежей стр. 290 - 3000,00 руб. (5000-2000)?

    И еще вопрос с ошибкой (техническая) сдана декларация за 6 месяцев 2012 года, годовая декларация уже сдана? (не верно заполнены строки 210-230)
    Можно ли и нужно ли как-то корректировать декларацию за 6 мес.? Или лучше оставить все как есть?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    сумма ежемесячных авансовых платежей стр. 290 - 3000,00 руб. (5000-2000)?
    Да
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    Можно ли и нужно ли как-то корректировать декларацию за 6 мес.? Или лучше оставить все как есть?
    Смотря какая ошибка

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Смотря какая ошибка[/QUOTE]

    В декларации за 6 месяцев не заполнены строки 290-310, хотя их нужно было заполнить.

    А в декларции за 9 месяцев стр. 210 = стр. 180 (6 месяцев) + уплаченные авансовые платежи которые должны быть начислены в стр.290-310 (6 месяцев).

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    В декларации за 6 месяцев не заполнены строки 290-310, хотя их нужно было заполнить.
    И раздел 1.2 не сдавали? Тогда точно надо уточненку за полугодие, иначе у вас декларация за 9 мес. получается не правильно заполненной

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    1.2 не сдавали, просто получается год уже сдан....
    Все равно полугодие 2012 корректировать?
    За 9 месяцев декларация сдавалась еще в начале октября 2012, вроде вопросов от ИФНС не было...
    Даже не знаю что делать?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ну и что, что год сдан? Там правильные данные? У вас ведь ошибка не в сумме доходов/расходов, а в сумме, подлежащей уплате

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Там правильные данные?
    Если подам уточненку за 6 месяцев, то будут правильные...
    Наша налоговая просит прикладывать письмо.
    Написать что в связи с технической ошибкой не заполнены строки 290-310 в декларации за 6 месяцев 2012 года?

  8. #8
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Нужно уточнять. У вас нестыковки в отчетах.

    Если просят письмо, ваше право удовлетворить просьбу пусть будет техническая ошибка

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    пусть будет
    Пусть будет! Спасибо за помощь.
    Можно еще вопрос.
    Меня смущает то что уже год прошел....

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Январь, Зета подскажите ещё, пожалуйста
    Если у компании вновь созданной возникла обязанность уплачивать ежемесячные авансовые платежи по прибыли, то мы просто начинаем отражать суммы ежемесячных авансовых платежей в декларации и уплачивать?
    Налоговую мы не должные уведомлять?

    Спасибо.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Налоговая сама увидит по Вашему отчету

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Спасибо.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Меня смущает то что уже год прошел....
    Если бы три прошло, то стоило бы смущаться, а так нормально всё.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Здравствуйте!
    Декларацию я должна подавать на бланке который действовал за 6 месяцев 2013?

    За 9 месяцев 2013 года форма декларации по прибыли менялась...
    И еще, при сверке с наоговой авансовые платежи уплаченные, но не начисленные в декларации за 6 месяцев "висят" как переплата.
    После подачи уточненки, переплата должна исчезнуть?

    Спасибо.

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Уточненные декларации сдаются на тех бланках, которые действовали в соответствующий пероид
    А что переплатой будет, сомтрите по учету своему

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Большое спасибо за помощь.
    У меня еще вопрос:
    1. Можно ли подать корр. декларацию только за 6 мес. 2012 г., а остальные 9 мес. и год оставить как есть (если корр. 6 мес., то 9 мес. и год правильно),
    будуит ли при этом начисления правильно разнесены на наш лицевой счет, если я заполню строки начисленных авансов на 3 квартал и раздел 1.2.

    2. Или оставить 6 мес. 2013 как есть, корр. авансы начисленные за 9 месяцев, и год 2012.

    Заранее Спасибо.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    Можно ли подать корр. декларацию только за 6 мес. 2012 г., а остальные 9 мес. и год оставить как есть (если корр. 6 мес., то 9 мес. и год правильно
    9 мес. и год заполнены правильно, в т.ч. строки 210, 270-281, разделы 1.1 и 1.2? Если так, то и уточнять нечего
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    будуит ли при этом начисления правильно разнесены на наш лицевой счет, если я заполню строки начисленных авансов на 3 квартал и раздел 1.2.
    Как заполните, так и разнесут
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    Или оставить 6 мес. 2013 как есть, корр. авансы начисленные за 9 месяцев, и год 2012.
    Не поняла, что вы имели ввиду.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Я имела ввиду что 6 мес. оставляем без изменений, не начислили авансы и Бог с ними.
    В 9 месяцах исправляем сумму начисленных авансов (сейчас сумма 1 кв. нач.+2 кв.нач.+3 перечислено, что неправильно)
    год 2012 - исправляем сумму начисленных авансов. Получается увеличивается сумма к доплате, но мы давно все оплатили.
    Просто бывший бух. говорит "Оставь все как есть, камералка уже прошла", пусть все "висит" как есть.
    Кто-то говорит исправь только год т.к. налоговый период год.

    Вы извените, если я задаю тупые вопросы. Просто я несколько лет работала на УСНО прибыль не платила и декларации не заполняла.
    Я просто правильно хочу привести свои расчеты с налоговой в порядок.

    И еще вопрос. Авансовый платеж за июль 2012 г. заплатили с опозданием, пени заплатить сразу при подачи уточненки, или свериться с ИФНС, а потом доплатить?
    Спасибо за помощь.

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    год 2012 - исправляем сумму начисленных авансов.
    210 строку имеете ввиду?
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    Просто бывший бух. говорит "Оставь все как есть,
    Сверку с налоговой сделайте и посмотрите, что у вас начислено, и что у них. И тогда имеет смысл думать, стоит ли вообще что-то трогать
    Цитата Сообщение от irina-nik Посмотреть сообщение
    Авансовый платеж за июль 2012 г. заплатили с опозданием, пени заплатить сразу при подачи уточненки, или свериться с ИФНС, а потом доплатить?
    До подачи уточненки надо налог доплатить и пени, которые возникли из-за недоплаты

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    25.10.2012
    Сообщений
    291
    Здравствуйте!
    [QUOTE=Январь;54103008]210 строку имеете ввиду?
    Да.

    Сверку с налоговой сделайте и посмотрите, что у вас начислено, и что у них. И тогда имеет смысл думать, стоит ли вообще что-то трогать

    Сверку я уже сделала.
    По данным налоговой у нас переплата по налогу на прибыль ровно на суммы не начисленных в декларации за 6 мес.2012 г. авансов, но уплаченных в июле, августе, сентябре.
    По моему учету никакой переплаты нет, и это правильно, быть ее не должно.
    Налог на прибыль за 2012 год уплачен нами правильно, переплат нет. Но в связи с неправильным заполнением срок в декларации расчеты с налоговой теперь не сходятся. И если не подавать уточненку, это все будет "висеть" постоянно.
    Может не обращать на это внимание переплата не недоплата, пусть "висит" не трогать ее и все.

    Спасибо.

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если учетные данные не сходятся с тем, что отражено в налоговой, то лучше уточниться и забыть об этом.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)