Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи. Впервые в своей практике столкнулась с ИП, возникло много вопросов.
1. При регистрации должен ли ИП вставать на учет в фондах? В одном месте прочла, что да, но кроме ФСС, в нем по желанию, а при наличии наемных работников обязательно. В другом месте, что нигде не надо, если нет наемных работников. У дамы, которая ИП, никаких уведомлений/свидетельств о регистрации нет. В выписке никаких упоминаний. Регистрировали ее или нет она не знает. Если все же не должна, то и рег. № при оплате фикс. платежа не требуется?
2. Так же она не в курсе ОСН у нее или УСН. Она утверждает, что УСН, но никакого уведомления о возможности применять упрощенку я не нашла. При этом она уверяет, что принесла мне все существующие у нее документы. Как она может узнать на какой системе? Просто прийти в налоговую и спросить или запрос какой-то надо отправлять? Если в выписке в разделе где указываются подаваемые при регистрации документы нет заявления на УСН, то можно ли быть уверенной, что у нее ОСН или это недостаточное основание?
3. Дама прописана в Тамбовской области, деятельность (цветочный ларек) ведет в Москве. Из того, что я прочла в инете, сделала вывод, что отчитываться ей надо в свою ИФНС в Тамбовской области. Верно? Когда я ей озвучила свой вариант, она мне стала рассказывать про своего родственника, который так же прописан в Тамбовской области, а работает и отчитывается в Московской. Такое возможно?
4. По поводу отчетности, если у нее ОСН, то – ежеквартально декларация по НДС, раз в год 3-НДФЛ и среднесписочная численность. Ежемесячно оплата НДС по 1/3 от суммы за предыдущий квартал, раз в год оплата НДФЛ, плюс фикс.платеж и все. Верно? Еще я читала про 4-НДФЛ, яко бы в течение месяца со дня начала деятельности надо подать саму форму и поквартально платить ав. платежи. Это так?
5. Еще по поводу учета. С кассовыми операциями я уже разобралась. С налоговой отчетностью вроде бы тоже. Насколько я понимаю, т.к. ИП ведут книгу учета доходов и расходов, сдавать бух. отчетность они не обязаны. Верно? Но у меня сейчас большой вопросительный знак с учетом товара. По кассе она пробивает как бог на душу положит, т.е. найти товар под эту сумму, чтобы его списать, будет сложно. Как бы вы в этой ситуации поступили? Мне пока приходит в голову только одно, чтобы она мне сама писала, что можно списать. Или же, если у нее ОСН, то я просто буду фиксировать накладные на покупку товара, а все остальное меня волновать не должно, а товарный учет пусть ведет сама или в расход я должна списывать себестоимость проданного товара? Тут должна признаться, я еще не разобралась с правилами ведения КДиР.
Огромное всем спасибо за помощь!





Спасибо за свежую информацию