×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Учет у ЗАКАЗЧИКА ( поэтапная приемка работ)

    Заключен договор на автоматизацию и модернизацию производства и последующих подразделений( внедрение программного обеспечения) ,предусмотрена предоплата и поэтапная сдача работ. На каждый этап заключается доп.соглашение к договору, по исполнении выставляется акт +СФ.Предполагается, что все работы по договору будут выполнены в течение года.Программы приобретены и используются давно.
    Результат работ по договору- модифицированная программа и обучение персонала
    1 этап- обследование бизнесс-процессов, проектные работы.
    Как правильно отразить в БУ и НУ эти расходы и НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Списать на прочие расходы в НУ, НДС к вычету.
    В БУ раньше можно было на 97 счет,,сейчас тоже одномоментно списать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    113
    надо еще посмотреть, если ли у вас исключительные права на продукт - может быть, это ваш нематериальный актив )

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Неисключительные права, ПО приобреталось давно, используется, списано

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, выскажите свои мнения

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Можно ли в торговом предприятии такие затраты собирать на счете 20 в течение длит.времени? А по окончании работ списать на 97 счет, и потом списывать с 97 сч.ежемесячно.
    Как вы думаете?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно ли в торговом предприятии такие затраты собирать на счете 20 в течение длит.времени? А по окончании работ списать на 97 счет, и потом списывать с 97 сч.ежемесячно.
    20 счет зачем? Хотите не сразу списывать, на 97 и собирайте

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Имеются остатки по 97 счету.
    1С автоматически списывает 97 счет при закрытии месяца.И требует списания всех остатков. Неизвестно дата начала списания , поэтому не получается правильно заполнить документ по РБП .
    Поэтому и вопрос по 20 счету( чтобы справиться с 1С). Или как еще это можно сделать?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1С автоматически списывает 97 счет при закрытии месяца.И требует списания всех остатков.
    Договаривайтесь с программой. У меня ничего не требует, особенно пока я даты списания не укажу.
    Нарушать методология учета в угоду программе - это несколько не правильно.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    У Вас какая программа ?
    1С 8,2 при Закрытии месяца доходит до операции "списание РБП" и останавливается. Выдает ошибку: не заполнены даты начала и оконч списания. исправьте ошибку и проведите заново.
    Если эту операцию пропустить,чтобы сделать баланс, то не списывает другие РБП.
    Поэтому и возник вопрос-на каком счете БУ собирать такие затраты

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Программу у меня другая. А что, поставить даты, например 2020 года, а потом поменять, нельзя?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Ну разве так,,, только потом постоянно помнить , что нужно войти исправить. Никто в 1С,8.2 не сталкивался с подобной проблемой?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)