×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. #1
    Анастасия Фёдорова
    Гость

    Неправильно заполняет КДиР

    Здравствуйте. При проверке КДиР выяснилось, что в расход попадают суммы оплаты поставщикам за товар, которые прошли по выписке. То есть, программа не отслеживает оприходован ли данный товар, реализован ли он покупателю и оплачен ли покупателем. Предполагаю, что не проставлены какие то настройки. Программа 1 С 7.7 последний релиз. Фирма на УСН доходы - расходы. Подскажите, где и что посмотреть. Еще, поступления от покупателей вносятся на счет 62.1, не зависимо аванс это или оплата после поставки товара. Если в выписке проставить аванс на счет 62.2, то его не подхватывает реализация. То есть аванс так и висит на 62.2, а реализация списывает на 62.1. В чем здесь может быть проблема?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Анастасия Фёдорова; 25.07.2013 в 14:03.

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вопросы по программам надо задавать в соответствующем разделе форума
    Тема перенесена

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Анастасия Фёдорова Посмотреть сообщение
    и оплачен ли покупателем.
    Это не имеет значения.
    Товар попадает в расход после его оплаты поставщику и отгрузки его покупателю.

    Цитата Сообщение от Анастасия Фёдорова Посмотреть сообщение
    в расход попадают суммы оплаты поставщикам за товар, которые прошли по выписке.
    Вы уверены, что этот товар ранее не был реализован (отгружен) покупателю?


    Цитата Сообщение от Анастасия Фёдорова Посмотреть сообщение
    Еще, поступления от покупателей вносятся на счет 62.1, не зависимо аванс это или оплата после поставки товара.
    Зачем? Авансы надо на 62.2, а то, что уже отгружено - на 62.1



    Цитата Сообщение от Анастасия Фёдорова Посмотреть сообщение
    Если в выписке проставить аванс на счет 62.2, то его не подхватывает реализация.
    Ставьте в выписке просто 62, программа сама все остальное сделает.
    Или вручную ставьте 62.1 и 62.2. Зачет между ними программа сделает автоматом.


    Цитата Сообщение от Анастасия Фёдорова Посмотреть сообщение
    аванс так и висит на 62.2, а реализация списывает на 62.1. В чем здесь может быть проблема?
    Попробуйте перепровести выписки и отгрузку.
    Сервис-обработка документов-выбрать нужные и провести

  4. #4
    Анастасия Фёдорова
    Гость
    Вы уверены, что этот товар ранее не был реализован (отгружен) покупателю?

    ООО, спасибо. Там оказался долг перед поставщиков товаров, поэтому так в книгу попадают,тк товар не оплачен поставщику.


    Документы перепроводила последовательно... Не видит программа, что эти деньги аванс. реализация не подхватывает...

  5. #5
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Зачем? Авансы надо на 62.2, а то, что уже отгружено - на 62.1
    В УСН семерке свой план счетов:
    62.1 Расчеты с покупателями в рублях
    62.2 Расчеты с покупателями по товарам комитента в рублях

  6. #6
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Mashunya Посмотреть сообщение
    В УСН семерке свой план счетов:
    62.1 Расчеты с покупателями в рублях
    62.2 Расчеты с покупателями по товарам комитента в рублях
    а, ну да. я забыла)

    Цитата Сообщение от Анастасия Фёдорова Посмотреть сообщение
    Не видит программа, что эти деньги аванс.
    Похоже, в этой программе все расчеты с покупателями идут через 62.1. Но это не столь важно. По выписке формируются доходы (неважно, аванс это или нет)
    Расходы на товар должны попадать в книгу в день отгрузки (после проведения документа Реализации) или в день оплаты поставщику по выписке (если оплата произошла позже даты отгрузки).

  7. #7
    Анастасия Фёдорова
    Гость
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Помогли.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Добрый день, уважаемые Клерки! У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ИП на УСН (15%) . У меня есть остатки на конец года по товарам. Вопрос - каким документом нужно их внести в программу, чтобы при реализации эти суммы попадали в расходы. Я пробовала оприходовать по результатам инвентаризации, но расходы не попали в книгу. Или же я не могу эти суммы учесть в расходах, т. к. не знаю от какого поставщика эти товары?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Остатки эти откуда взялись? Выявились в результате инвентаризации? Тогда они, естественно, не попадут в расходы никогда. Шли вы себе по дороге, глядь, товар валяется. Подобрали, оприходовали. Откуда расход?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Учет в программе раньше не велся, только с 2013 года. Всем поставщикам все оплачено, это остаток товаров на складе на конец года. Поскольку нельзя включать в расходы нереализованный товар, то соответственно эти суммы должны лечь в расходы при реализации этих товаров покупателю. Как быть?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Все остатки лучше вводить формой Ввод начальных остатков, которая нваходится в меню предприятие, а не изобретать велосипед

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Спасибо за ответы. Попробую. Правда он вроде требует поставщика, документ расчетов.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Правильно требует НЕОПЛАЧЕННЫЕ товары поставщику НИКОГДА не попадут в КУДиР У Вас же кассовый метод

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Да, кассовый. Если весь товар оплачен, то просто вносить как ввод начальных остатков, не указывая поставщика и документ расчетов?

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А как программа узнает, что товар оплачен?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    Да, кассовый. Если весь товар оплачен, то просто вносить как ввод начальных остатков, не указывая поставщика и документ расчетов?
    И кем . Вы для себя решите все же откуда взялся товар, а потом думайте, как отразить в программе.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Сообщений
    30
    Посоветуйте кто ни будь.
    В программе 1с 8.2 оплата поставщику на покупку ос не включает в расходы усн. и кнопка ручного включения не работает. В чем дело?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Сообщений
    30
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	152 
Размер:	26.8 Кб 
ID:	52091

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Может не там ищете ? В книге для этой цели есть спец раздел и туда должно попадать и не сразу, а в соответствии с НК.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Сообщений
    30
    Ну НК гласит:
    Статья 346.16. Порядок определения расходов

    1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
    1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи);
    (пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)
    Я сделал скриншот документа списания оплаты поставщику основных средств.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    С учетом п.3 и 4 настоящей статьи Вот и почитайте

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    SHAKH, ОС списывается частями поквартально. В последний день квартала. И только после закрытия месяца

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С учетом п.3 и 4 настоящей статьи Вот и почитайте
    Да что такое? Вы знаете в чем дело, или троллите?

    3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
    4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;
    (пп. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)
    Последний раз редактировалось SHAKH; 29.07.2013 в 19:17.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Сообщений
    30
    Над.К, О! Я ждал Вас) Спасибо за ответ.
    Так я же не списываю ОС. А приобретаю его. Сначала они поступили. А потом было перечисление. Месяца закрыты полностью.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Вы подпункты пишите, а надо пункты, без скобок это в конце статьи. И одной оплаты нне достаточно
    Надо сначала принять к учету ОС на 08 счет, потом передать в эксплуатацию на 01, там где то в документа прога спросит когда оно было оплачено. И имейте в виду, что оно не все сразу поставится в расходы - равными долями в квартал до конца года. т.е. если в первом кв - по 1/4, а если в четвертом - то уж всю сумму))
    Какуже правильно Вам написала глубокоуважаемая Над.ка и попадут они в соответствующий раздел книге, а не там, где остальные доходы - расходы.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    29.04.2009
    Сообщений
    30
    Вот спасибо!)
    Теперь дошло.
    И глубокоуважаемой Над.К тоже
    Последний раз редактировалось SHAKH; 29.07.2013 в 19:31.

  27. #27
    Аноним
    Гость

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И кем . Вы для себя решите все же откуда взялся товар, а потом думайте, как отразить в программе.
    Т. е., получается если остался остаток товара на складе на года конец, то его нельзя включить в расходы? В программе раньше учет не велся, подскажите как начать вести учет электронно, если известны, только остатки по товару в общей сумме и кол-ве, но не известно от кого этот товар пришел. С поставщиками расчет либо за нал, либо по предоплате, таким образом, долгов перед поставщиками нет.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Или же внести поступлением в программу за прошлый год от какого-нибудь поставщика и внести оплаты наличкой?( в реале поставщиков несколько, поэтому и не возможно точно сказать от кого остались эти товары, но всем опалчено). Мне нужно, чтобы на начало этого года были в программе товарные остатки, которые можно реализовать и отнести в расходы. Подскажите, будьте добры, очень нужно.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ТСЖ Анатолий Посмотреть сообщение
    В программе раньше учет не велся, подскажите как начать вести учет электронно, если известны, только остатки по товару в общей сумме и кол-ве, но не известно от кого этот товар пришел. С поставщиками расчет либо за нал, либо по предоплате, таким образом, долгов перед поставщиками нет.
    Вам уже ответили: воспользоваться штатным механизмом ввода остатков. Если вы твёрдо уверены, что весь товар у вас оплачен, укзывайте статус "оплачен". Не знаете поставщика - придумайте, для КУДиР это не важно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)