ууу, а где нормативка по этому? рсв до 15 ноября, а ФСС до 15.10?
ууу, а где нормативка по этому? рсв до 15 ноября, а ФСС до 15.10?
а штрафы за это тоже 1000 руб? плюс директору за административное правонарушение?))
Добрый день,
тоже спрошу ООО (ОСНО) вновь созданная (июль 2013). Р/с открыли, УК еще не внесли. Деятельности нет. Но отдавали денюшку в банк за открытие р/с, заверение карточек с подписями. В штате дир и бух. Оба в отпуске без сохранения з/п. Движения по кассе и в банке не было.
Что сдаем??
1. 4-ФСС до 15.10.13
2. Единая упрощюдекларация - до ????
3. РСВ до 15.11.13 г.
4. Экология до 20.10.13
5. Статистика до 29.10.13 .
Верно?



Зачем Вам сдавать экологию, если Вы ничего не загрязняете?
И что именно Вы собрались сдавать в статистику?
ЕУД сдается до 20 октября
Т.е. получается по полной программе нам, да? И НДС нулевку, и прибыль нулевку, и имущество???
Но ведь без денег не откроют р/с))) Вообще не понимаю а в природе встречаются ООО новые которые подпадают под эти условия?
Да и еще по-поводу экологии. На учет мы встали. Там не существует каких-нибудь нулевых отчетов?



Т.е. все таки получается что сдаем мы вот что:
1. 4-ФСС до 15.10.13
2. НДС- нулевка - до 20.10
3. Прибыль нулевка - до 28.10
3. РСВ до 15.11.13 г.
4. Экология до 20.10.13???



Скажите, как быть в том случае, если ген дир при открытии р/сч расплатилась наличными средствами, выданными ей учредителем лично... Такая операция считается движением по р/сч или кассе? Может все-таки мы попадаем под единую упрощенную?)![]()



Деньги надо внести в кассу, оттуда выдать подотчет директору и заплатить за открытие счета
Платит организация, а не директор лично
Здравствуйте
Организация создана 12.08 текущего года. Среднесписочную численность не сдали до 20.09
Теперь в раздумьях, включать ли ее в состав квартальной отчетности, или тихо промолчать?
Заранее спасибо



Смысла нет признаваться
Добрый день,
вот тоже в сомнениях. ООО создано в июле, деят-ти в 3кв не было. Р/с открыли, но в выписке банка оплаты за открытие р/с нет. Узнала в нашем банке - они говорят, что аванс за открытие они проводят не по нашему р/с, а по внутреннему счету банка. Вообщем из подтверждающих документов у меня есть только приходно-кассовый ордер банка ( в нем указан источник поступления - аванс на открытие р/с и что деньги поступили от бухгалтера ООО). Этого достаточно? Т.е. я сдаю не единую декларацию, а по полной программе, верно?
Аноним, вы же эти деньги по кассе проведете.. значит по полной программе
т.е. можно эту операцию провести через кассу, имея только прих-касс ордер банка, без выписки. Налоговики потом придираться не будут?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если не трудно.
Есть вновь созданное ООО, усн (доходы минус расходы), дата регистрации ООО - 12.11.2013 г. Завтра по договору займа учредитель вносит на р/с некоторую сумму денег. Я абсолютно начищающий бухгалтер, поэтому заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми и нелепыми.
1. Когда, куда и какую отчетность нам нужно сдавать?
2. Данные об открытии р/с нужно самим предоставлять лично? (Организация, помогавшая с регистрацией ООО, направила извещение об открытии счета по почте и утверждает, что этого достаточно)
3. Есть договор аренды (на юр. адрес), предполагающий ежемесячное перечисление денег за аренду помещения. Но на самом деле мы это помещение не арендуем. Как быть с этим? Обязаны ли мы перечислять эти деньги? Если да, значит нужно договариваться с собственником помещения?
Пока такие вопросы, пока даже не знаю, за что хвататься в первую очередь, потому как бухгалтером никогда не работала.
1 до 20.12 сведения о среднесписочной. Про остальную отчетность почитаете в теме "что сдавать за ..кв", которую модераторы обычно создают каждый квартал в помощь таким, как вы
2 нужно. В налоговую, пенсионный и ФСС. Можно и по почте
3 это у учредителей спросите. Как они договаривались с собственником. Видимо, это аренда юрадреса. Это не совсем законные вещи, поэтому как правильно ответить нельзя. Спросите учредителя
Спасибо за оперативный ответ!
Таким образом, в этом году нам сдавать только данные по средне писаной численности, а все остальное уже в следующем году, правильно?
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, если не трудно.
Есть вновь созданное ООО, общая система налогообложения, дата регистрации ООО - 02.12.2013 г.
Когда, куда и какую отчетность нам нужно сдавать ?
до 20.01 сведения о среднесписочной, НДС, (имущество и земли нет) - правильно?
прибыль до какого сдается? вместе с отчетностью за 1 квартал 2014 г. или как?
баланс я понимаю сдается аж в 2015 г.?
ФСС до 15.01.14 а ПФР как?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Спросила бы в налог. и в фондах, но дамы, которые на приеме документации сами ни в чем не уверены. Сдавайте, а там посмотрим...
Фирма (ОСНО) была создана в середине декабря 2013 года. Ген. директор (единств. учредитель) в отпуске без содержания с 1-ого дня, работников нет. Уст. капитал был внесен (100%) на накопит. счет. Р/счет открывается только сейчас.
Вопросы:
1) Я сдала ЕНД (НДС+прибыль) за 2013 год. Каким месяцем нужно записать в бух. учете формирование уст. капитала, чтобы у меня все не перепуталось? Считается ли формирование уст. капитала деят-ью, которая не попадает под ЕНД? Не будет ли проблем, если я сформирую уст. кап. январем?
2) Когда сдавала ЕНД, у меня были 2 варианта только с НДС и с НДС и прибылью, инспектор в налоговой настояла, что прибыль нужно тоже нам сдавать. Но я раньше читала, что декабрьские фирмы считают прибыль за 1 квартал (в моем случае 2014 г.) вместе с декабрем, а годовой (2013 г.) сдавать вроде, как не нужно. Как быть дальше, сдаю за 1 кв. 2014 года только с начала квартала или с декабрем? То же с бухгалтерским отчетом. Сдаю за 1 квартал с дек. или все по отдельности (2013 год и 1 кв. 2014 г. отдельно)? Могу ли сдать по нему упрощенную для малых предприятий?
3) В налоговой приняли письмо об отсутствии фин-хоз. деят, неначислении и невыплате зарплаты, сказали, что пойдет, как 2-НДФЛ. Ничего больше точно не нужно при моих исходных по НДФЛ?
4) В ПФР сформировала нулевый РСВ-1, на титульн. указала 1 застрах, 1 общеспис. Если неправа, укажите.
Что еще сдаю в ПФР (директор то есть, пусть и в административном)? Можно ли включить этот период в стаж (вроде до 14 дней можно включать в стаж или что-то изменилось)? Как все это правильно оформить в 1 С 8 Бухг-я?
Заранее благодарю.
С уважением, Татьяна



1. Датой создания организации. Формирование УК вообще не деятельность органищаии. И что такое ЕНД?
2. Единая на то и единая, что туда пишутся все налоги. И в чем вопрос, если у Вас в декабре вообще нет прибыли?
3. Письмо лишнее. А 2-НДФЛ не бывает, если не было выплат доходов физицам
Спасибо за ответ, Вы меня немного успокоили. Переживаю, что сдала единую (ЕНД, как я ее окрестила)) вместо нулевок, а теперь, что-нибудь вылезти может. Дую на воду, как говорится.
Не подскажите тогда, как 1 квартал по прибыли сдавать нужно будет, уже без декабря? Или для декабрьских фирм так нельзя и нужно все-таки его формально включать, даже, если ее не было? И бух. отчетность все-таки с декабрем тоже?
Письмо инспектор сама взяла, я его вообще на всякий случай приносила, сказала, что будет за НДФЛ.
Поняла, что Вы имеете в виду, ну, да, все правильно, отчет то будет за 1 квартал, и, если нет прибыли за декабрь, то она никак не отразится. Вопрос неактуален, спасибо. А вот по бух. отчетности и ПФР вопрос остается.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)