Если я проведу две проводки, то этот вариант возможен?
Я до конца не понимаю вашу схему, допускаю, что так бывает, но утверждать ничего не возьмусь.
Начинаю понимать, в моем случае все понесенные расходы должны остаться на 08 счет, так как они связаны с созданием ОС.
И НДС с безвозмездной передачи уходит на 08 счет. Может подскажите, в каких письмах Разгулин комментирует, что в БУ надо через счета реализации проводить, может можно заменить 90 на 91?
Как то, не хочется через отчет о прибылях в реализации показывать выручку, потом по прибыли объяснительную писать, почему расхождения по доходам Формы 2 с декларацией, аудиторам по году объяснять.
У меня на 08 счете висят эти расходы, я бы проводку по НДС добавила Д08К68.2 и по остаткам по балансу останется тот же результат. Зачем это все раздувать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)