×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС при экспорте в Киргизию

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации: по субъективным причинам не хотим подавать на возмещение НДС экспорт в Киргизию. Как правильно оформить все в бухгалтерии и в декларации по НДС? Киргизам продали без НДС, но сейчас готовы заплатить 18%, чтобы не подавать документы на возмещение по этим сделкам в налоговую.
    Мне вообще не показывать эти реализации в Декларации по строке 070? Включить их в 010 строку и в программе обложить НДС? Как лучше сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Лучше как положено.

    чтобы не подавать документы на возмещение по этим сделкам в налоговую.
    Если вы заявляете эту отгрузку в 4 раздел (подтверждаете 0% ставку), у вас по итогам 1 раздела декларации за подтверждаемый период будет возмещение? Или просто нет необходимых документов по 1-1-165-НК?
    100 строка вообще ни к чему...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Лучше как положено.

    Если вы заявляете эту отгрузку в 4 раздел (подтверждаете 0% ставку), у вас по итогам 1 раздела декларации за подтверждаемый период будет возмещение? Или просто нет необходимых документов по 1-1-165-НК?
    100 строка вообще ни к чему...
    Да, не будет документов, поэтому хотим не показывать в возмещении, а провести как обычную отгрузку (с 18%).

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, вам все равно ждать 180 дней. А потом уже ставить НДС входящий по товарам на 68. А пока пусть на 19 ждут 180 дней

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Аноним, вам все равно ждать 180 дней. А потом уже ставить НДС входящий по товарам на 68. А пока пусть на 19 ждут 180 дней
    А почему нельзя вообще его в экспорте не показывать? Нам надо, чтоб в налоговую по этой отгрузке ПИК-ндс даже не заполнять... Чтобы внимание не привлекать (желание директора).

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    пик-не надо. и по другому она называется уже давно.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А почему нельзя вообще его в экспорте не показывать?
    Потому, что операция по реализации товара в таможенной процедуре экспорта облагается налогом по ставке 0%, а не как хочется директору.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Потому, что операция по реализации товара в таможенной процедуре экспорта облагается налогом по ставке 0%, а не как хочется директору.
    Тогда книга продаж не сойдется с декларацией. А надо, чтобы было все красиво. Потому что если оставляем все как есть, то платим НДС по эксп операции, то надо в расчете по экспортным операциям, который мы подаем в налоговую, проставлять документы поставщиков по этим отгрузкам, что как раз мы и не хотим (т.к. на таможню подавали др сведения).

    А так если поставить 18% как на обычную отгрузку и включить в 010 строку в декларации, то может хоть затеряется и не привлечет внимание проверяющих. Мы же больше в бюджет заплатим, налоговая не должна быть против.

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Начислить сразу на отгрузку 18% можете
    А принять входящий НДС к вычету по этим товарам не можете ранее 180 дней

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    это не уверен я

  11. #11
    Аноним
    Гость

    а вы обратитесь по вашему вопросу в экспортную компанию

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации: по субъективным причинам не хотим подавать на возмещение НДС экспорт в Киргизию. Как правильно оформить все в бухгалтерии и в декларации по НДС? Киргизам продали без НДС, но сейчас готовы заплатить 18%, чтобы не подавать документы на возмещение по этим сделкам в налоговую.
    Мне вообще не показывать эти реализации в Декларации по строке 070? Включить их в 010 строку и в программе обложить НДС? Как лучше сделать?
    а вы обратитесь с вашим вопросом подобным в экспортную компанию, как пример ..они обычно у вас товар просто купят а потом по той же цене продадут вашему клиенту в итоге у вас просто пройдет сделка купли продажи по россии а они за вас всю сделку и отчетность проведут. на данный момент очень хороший вариант для того что бы не было у вас камералки по всему кварталу изза 1 экспортной поставки
    Последний раз редактировалось Тоня; 06.03.2015 в 13:41.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2016
    Сообщений
    1
    Добрый день. Очень нужна помощь. У меня ООО я работаю без НДС ,закупаю вещи в Киргизии они тоже работают без НДС, почему теперь налоговые органы требуют заплатить НДС.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Потому, что вы обязаны платить НДС при ввозе, если товар облагается данным налогом на территории РФ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)