×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2011
    Сообщений
    9

    Сложности с заполнением декларации НДС и книг покупок-продаж

    Здравствуйте!!!
    Пожалуйста, подскажите как правильно поступить в моем //запущенном// случае.
    Некоммерческая организация на ОСНО.
    Два вида деятельности - часть не облагается НДС, другая часть подлежит налогообложению НДС 18%.
    Расходы по этим видам деятельности разделить невозможно, так как деятельность однородная - образовательная, просто часть услуг отсутствует в лицензии.
    Поэтому НДС к вычету расчитываю пропорционально выручки.

    За отчетный период оказали услуги на сумму 1514945,76 руб. - 100% Все отражено в книге продаж.
    Выручка за услуги, облагаемые НДС 19745,76 руб. - 1,303%.

    "Входящий" НДС 10473,26 руб. - весь отражен в книге Покупок.
    Соответственно НДС, принимаемый к вычету 10473,26*1,303% = 136,47 руб.
    Заполняю декларацию НДС Раздел 3.
    010 - 19746 - 3554
    130 - 136,47
    230 - 3418
    И как бы все хорошо, если на этом остановиться.
    Но черт меня дернул полезть в настройки 1С и "попроводить" всякие важные документы ("Распределение НДС косвенных расходов")
    Книга покупок осталась прежней.
    Книга продаж изменилась - увеличилась на разницу сумм ПОКУПОК, не принятых к вычету. То есть там конкретно появились строки с ПОКУПКАМИ и якобы восстановленным НДС (!!!)
    Как итог декларация НДС стала выглядеть ОЧЕНЬ СТРАННО - стандартными средствами 1С стали заполняться строки 090 - сумма восстановленного НДС (10473,26 - 136,47).бавляю к нему "восстановленный", отнимаю всю сумму предъявленного НДС и
    Получается, что я беру свой НДС (с продаж), прибавляю к нему "восстановленный", отнимаю всю сумму предъявленного НДС и снова выхожу на ту же доплату.
    Откуда это восстановление???
    И какой вариант заполнения декларации более правильный?
    Пожалуйста, подскажите, иначе я уже свихнусь, похоже (
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Восстановленный НДС появляется, если вы весь входящий НДС ставите к вычету, а потом восстанавливаете НДС пропорционально необлагаемой части выручки.

    Цитата Сообщение от alina12may Посмотреть сообщение
    "Входящий" НДС 10473,26 руб. - весь отражен в книге Покупок.
    исходя из этого, так оно и было сделано.

    Цитата Сообщение от alina12may Посмотреть сообщение
    Соответственно НДС, принимаемый к вычету 10473,26*1,303% = 136,47 руб.
    это вы вручную исправляете или как?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2011
    Сообщений
    9
    ZZZhanna, Спасибо за внимание к моей проблеме!!!

    Первый вариант - когда ставлю процент от суммы входящего НДС к вычету - считаю вручную и декларацию заполняю в НП ЮЛ - ну то есть, теоретически, считаю, что так более правильно.

    Второй вариант - с восстановлением НДС - выдает мне 1с после проведения документа "Распределение НДС косвенных расходов" - декларация с восстановленным НДС заполняется в регламентированной отчетности 1с.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2011
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это вы вручную исправляете или как?
    хмм...вобще говоря, я даже не подумала о том, что мне оставшийся к уплате НДС нужно будет доначислить... По всей видимости, бухсправкой буду делать.
    И прибыль корректировать...

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от alina12may Посмотреть сообщение
    Первый вариант - когда ставлю процент от суммы входящего НДС к вычету - считаю вручную и декларацию заполняю в НП ЮЛ - ну то есть, теоретически, считаю, что так более правильно.
    возможно, и правильно, только, скорее всего, программа этого не видит, т.е. в регистры, на основании которых составляется декларация, не попадают исправленные вручную данные.

    Цитата Сообщение от alina12may Посмотреть сообщение
    Второй вариант - с восстановлением НДС - выдает мне 1с после проведения документа "Распределение НДС косвенных расходов" - декларация с восстановленным НДС заполняется в регламентированной отчетности 1с.
    Если программа считает по цифрам правильно - я бы так и оставляла
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2008
    Сообщений
    661
    просто очистите вкладку с записями по восстановлению в документе по формированию записей. предварительно сверив 19, 68, 90. Если все верно - смело просто уберите записи и проводите документ. После этого и книга и декларация "пойдут"

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2013
    Сообщений
    26
    Подскажите, пожалуйста:
    1. В 4 кв 2012 г. в декларации по НДС не отразили полученный аванс.
    2. В 1 кв 2013 г. в декларации по НДС отразили лишние суммы налоговых обязательств.

    Хочу подать две корректирующие декларации:
    1. За 4 кв. 2013 г. уплатить недоимку и пеню. Подать декларацию.
    2. За 1 кв. 2013 г. подать декларацию с возвратом/зачетом переплаты по налогу.

    Последовательность правильная?

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от trif Посмотреть сообщение
    Последовательность правильная?
    да

    Цитата Сообщение от trif Посмотреть сообщение
    В 4 кв 2012 г. в декларации по НДС не отразили полученный аванс
    а к вычету этот аванс в 1кв.2013?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2013
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да


    а к вычету этот аванс в 1кв.2013?
    Во втором. А какие могут быть варианты, если в первом?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Да я подумала, вдруг к вычету его тоже поставить забыли
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)