×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    командировка сотрудника

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться:
    Отправляли сотрудника в командировку за границу в октябре месяце.
    Гостиница была зарезервирована в сентябре и сразу оплачена с корпоративной карты. Т.е. Д 71 К 55 – отправили деньги на карту в сентябре.
    Срок проживания с 8 по 11 октября. И гостиница предоставляет документы октябрьские. Сотрудник съездив в командировку отчитался АО за октябрь.
    Как правильно провести авансовый отчет для отражения в налоговом и бух учете. Является ли это отложенным налоговым активом, возможно ли тут применение 76 счета?
    Возможно вопросы задала некорректно.. как правильно провести эти операции?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как правильно провести авансовый отчет
    Что именно Вы подразумеваете под "провести"?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Что именно Вы подразумеваете под "провести"?
    Отразить на счетах бух учета. вопрос возник из-за разницы в периоде.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вопрос возник из-за разницы в периоде.
    Не понял. При чем тут разница периодов? И что за "разница"?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Аноним, все верно. Вы деньги перевели на корпоративную карту в сентябре. А в октябре у вас было движение по ней. Сотрудник вам все документы предоставил. По вашему что-то не так?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  6. #6
    Клерк Аватар для liev0606
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    227
    расходы по командировке в БУ и НУ вы признаете по дате авансового отчета

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Не понял. При чем тут разница периодов? И что за "разница"?
    На корпоративной карте на счете 55 у нас лежат деньги , когда с карты идет расход списываем на 71 счет сумму (Д71 К55).
    В нашем случае 12 сентября была оплачена гостиница и проводка Д 71 К 55.
    Теперь сотрудник приехав с командировки предоставляет АО с чеками из гостиницы, датированные 11 октября.
    Вопрос, т.е. сумма на конец отчетного периода за 9 месяцев остается на 71 счете, а расходы к налогу на прибыль мы берем в октябре?
    Бухгалтер у нас провела АО на основании чека на оплату гостиницы через букинг ком – это неправильно.
    В учетной политике прописано что сотрудник должен отчитаться в течение 5 дней со дня получения денег…
    Вот такая ситуация….

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а расходы к налогу на прибыль мы берем в октябре?
    Угу, - датой утверждения авансового отчета.
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)