×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806

    кредетовое сальдо по 68.4 при переплате в бюджет

    ПБУ 18 принимали по 2011 год, с 2012 не применяем (малое предприятие)
    по акту сверки с налоговой на 31.11.13. переплата у нас, а в оборотке идет сальдо кредитовое, как так не пойму. Понимаю что для учета берем данные за 9мес + две суммы аванса, и все равно остаток
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 09.12.2013 в 15:47.

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    ПБУ принимали по 2011 год
    Телепатирую - ПБУ 18?

    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    по акту сверки с налоговой на 31.12.13
    Когда отказались от ПБУ 18 вернуть в НОЛЬ 77 и 09 счета при помощи 68ого не забыли?
    Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 09.12.2013 в 15:44.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    да простите, подумала, а не написала

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    не забыли

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    а 99 (не помню субсчёт....) ?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    сальдо по 99 нет на конец 2011

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    сальдо по 99 нет на конец 2011
    После РЕФОРМАЦИИ -да. А до РЕФОРМАЦИИ?

    Вот тот остаточек надо вернуть на 68 счёт.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    на 99.2.2 по кредиту висит сумма, ее в Дт 68.4.1? 31.12.11

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Нет. Сторно Дт 99 Кт 68.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    не соображаю совсем, какие субсчета?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    сторнировать, т.е. делаем операцию вручную с - или не так

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    с -
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    сумму которая на 99.2.2 по субъектам разбивать?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    сумма появилась по Дт 99.2.2

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    дальше то чего

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    чего то не то, все равно вылезает Кт 68.4.1., а у нас переплата

  17. #17
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    чего то не то, все равно вылезает Кт 68.4.1., а у нас переплата
    Проверьте все счета имеющие отношение к сч.68.4. Может где-то проводки не верные.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Объясните пожалуйста как сделать правильные закрывающие проводки когда перестаем применять ПБУ 18

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    не могли бы вы мне растолклвать с начала. прога 1с 7
    2008 только открылись ООО на ОСНО, ПБУ 18 применяем. По результату года убыток. Я доп проводки не формирую, правильно? Прога автоматически считает

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    убыток так и висит на 09 пока не будет условной прибыли, так?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    да у кого же спросить то?

  22. #22
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Автоматического закрытия 68.4.1 на 68.4.2 в 1С не предусмотрено.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Автоматического закрытия 68.4.1 на 68.4.2 в 1С не предусмотрено.
    это я знаю, вот скажите:
    2008 г. только открылись, по году убыток, на 68.4.2 = 0 это так
    1кв. 2009 убыток, но на 68.4.2 дебетовое сальдо, так и должно быть? сальдо на сумму убытка за 2008

    и весь год 2009 тоже убыток был, сальдо это так и висит, может на 31.12.09 перебросить его 09-68
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 10.12.2013 в 13:53.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    После РЕФОРМАЦИИ -да. А до РЕФОРМАЦИИ?

    Вот тот остаточек надо вернуть на 68 счёт.
    получается ерундистика, в оборотке налог к уплате, а у нас переплата по декларации и по сверке с налоговой

  25. #25
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    C 1C 8 (в рамках Бухии и т.п.) дела не имел. У нас была 7.7 (там налог вели ручками, увы, слишком сложный учёт был). В виду того что прибылью никогда не занимался, подсказать ПРАВИЛЬНОСТЬ действий не могу. Вопросы по 1С задаются в соответствующем разделе.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    а у меня 7, ну спасибо и на этом, пойду в 1С

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)