×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Сообщений
    21

    Вопрос НДС при покупке товара на экспорт!

    Господа, доброй ночи! Не откажите пожалуйста в помощи по следующему вопросу: начиталась про подтверждение 0 ставки, но так и не поняла что делать с НДС по приобретенным товарам НА ЭКСПОРТ. Предыдущий бух поставила его к вычету в 3кв, на деле товар был отгружен в 3кв, но приехал к покупателю только в 4-м , то есть для прибыли принимаю в выручку в 4 кв.А с НДС как быть? Какие подводные камни с возмещением? Не имела права она его в 3 кв ставить в предьявленный?

    спасибо!!!!!!!!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от irina_30 Посмотреть сообщение
    Господа, доброй ночи! Не откажите пожалуйста в помощи по следующему вопросу: начиталась про подтверждение 0 ставки, но так и не поняла что делать с НДС по приобретенным товарам НА ЭКСПОРТ. Предыдущий бух поставила его к вычету в 3кв, на деле товар был отгружен в 3кв, но приехал к покупателю только в 4-м , то есть для прибыли принимаю в выручку в 4 кв.А с НДС как быть? Какие подводные камни с возмещением? Не имела права она его в 3 кв ставить в предьявленный?

    спасибо!!!!!!!!!!!
    У вас экспорт с ТС (таможенный союз)? Если ТС, то смотрите какое число стоит в заявлении об уплате косвенных налогов. Их налоговая ставит на нем отметку. А реализацию на экспорт в каком квартале она отразила?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Сообщений
    21
    реализация на экспорт в 4 квартале для прибыли (тк в договоре прописано что товар реализован при получении покупателем)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Сообщений
    21
    Экспорт в США был

  5. #5
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от irina_30 Посмотреть сообщение
    реализация на экспорт в 4 квартале для прибыли (тк в договоре прописано что товар реализован при получении покупателем)
    Мне не понятно на счет момента определения выручки. Вы в каком квартале отразили реализацию на экспорт?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Мне не понятно на счет момента определения выручки. Вы в каком квартале отразили реализацию на экспорт?
    Здравствуйте! Реализацию отразили в этом квартале.Ндс приняли в том (по печати на ГТД что товар покинул пределы РФ) товар шел очень долго-больше месяца.

  7. #7
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от irina_30 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Реализацию отразили в этом квартале.Ндс приняли в том (по печати на ГТД что товар покинул пределы РФ) товар шел очень долго-больше месяца.
    Входной НДС имеющий отношение к экспорту, вы ставите к возмещению в том же квартале, что и реализация на экспорт. Отражаете в 4 разделе декларации по соответствующему коду.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    ставите к возмещению в том же квартале, что и реализация на экспорт.
    когда подтверждена реализация по экспорту

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.04.2008
    Сообщений
    21
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  10. #10
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    когда подтверждена реализация по экспорту
    Естественно, когда подтвержден экспорт. Я не дописала.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Всем здравствуйте! Можно я продолжу тему. Есть какие-то особенности при отражении аванса за товар, который в дальнейшем пойдет на экспорт. Аванс и отгрузка в одном квартале.

  12. #12
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Отгрузка на экспорт в том же квартале?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    да, все в одном квартале.

  14. #14
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    И подтверждение экспорта тоже есть уже?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    да, все собрали уже.

  16. #16
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ну а тогда какие могут быть особенности. Ставьте НДС к вычету по счф к накладной которая

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Т.е. я делаю так: выставили мне счф на аванс, я ее зарегистрирую в книге покупок, отгрузили товар, я ав. счф восстанавливаю в книге продаж? Ну и получаю накладную, к ней регистрирую счф и в книге покупок последним днем квартала принимаю к вычету НДС.

    А в декларации сумма с аванса пройдет по стокам 150 и 110? т.е. получается, что ндс с аванса уплаченного за товар, который пойдет в этом же квартале на экспорт и который мы возмещаем по итогам этого же квартала, мы учитываем как обычный авансовый ндс по внутреннему рынку?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    что-то я глюканула, посмотрела в предыдущем квартале аналогичная ситуация была и вопросов даже не возникло а тут, что-то застряла. Зета, спасибо, что уделили время.

  19. #19
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    выставили мне счф на аванс, я ее зарегистрирую в книге покупок, отгрузили товар, я ав. счф восстанавливаю в книге продаж?[/U]?
    Если аванс поставщику и поставка в одном периоде, то можно не регистрировать счф на аванс

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Входной НДС имеющий отношение к экспорту, вы ставите к возмещению в том же квартале, что и реализация на экспорт.
    Это откуда следует?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Если аванс поставщику и поставка в одном периоде, то можно не регистрировать счф на аванс
    Тоже, кстати, очень актуальный для меня вопрос. Когда сдаю документы для возмещения, всегда боюсь, чтобы инспектор не заставил вносить корректировку в декларацию, тем самым продлевая срок проверки, поэтому головой понимаю, что вроде как и нет необходимости регистрировать счф на аванс поставщику, если через месяц (но в этом квартале) отгрузка, но вот эта статья меня останавливает
    ссылка

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    счф на аванс поставщику
    , а по ссылке статья о регистрации с/ф продавцом на полученные им авансы.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2012
    Сообщений
    116
    здорово, спасибо! Значит можно уменьшить себе работу)

  24. #24
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Входной НДС имеющий отношение к экспорту, вы ставите к возмещению в том же квартале, что и реализация на экспорт. Отражаете в 4 разделе декларации по соответствующему коду.
    У меня тут вопросик,ответьте пожалуйста:порядок никак не пойму.Реализация в 4кв прошла, НДС к вычету входящий еще не ставили. Сейчас я подаю декларацию по НДС вместе с суммой реализации на экспорт и там же входящий НДС ставлю к вычету???? и одновременно отправляю в ФНС подтверждение 0 ставки... ТАК???
    помогите пожалуйста очень нужно

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так.

  26. #26
    Клерк Аватар для Gennadii
    Регистрация
    23.06.2007
    Сообщений
    267
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Так.
    Тоня, добрый вечер!
    спасибо большое, Вы как всегда наша спасительница

  27. #27
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС не возмещенный по камер.проверки (решение об отказе в возмещении)

    Добрый день! В продолжение темы НДС, кто подскажет, после восстановит.проводок Д-т19 К68.02, когда правильно списать НДС со счета 19 на счет 91.02. В решении написано, что можно обжаловать в суде в теч. 3-х лет (аппеляцию в вышестоящий налог.орган подавали, тоже отказали, больше обжаловать не будем). дайте ссылку кто в курсе на док.
    Заранее благодарю

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)